我市审计局多措并举扎实推进内部审计统计调查工作

浏览次数: 信息来源:市审计局 发布时间:2025-06-26 09:48
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为全面、准确掌握全市内部审计工作发展状况,做好新形势下内部审计指导监督工作,我市审计局认真落实审计署和省审计厅工作部署,精心组织,扎实开展2023和2024年度内部审计统计调查工作。

加强制度学习,夯实统计基础。结合《审计署关于内部审计工作的规定》要求,明确统计对象范围,覆盖全市党政机关、事业单位、国有企业等依法属于审计监督对象的单位。及时组织学习审计署《内部审计统计调查制度》和填报系统操作规范,确保精准掌握指标口径与逻辑关系。强化宣传动员,要求各单位切实提高思想认识,规范、按时完成填报工作。

完善统计网络,‌动态跟踪管理。建立“横向到边、纵向到底”的统计工作体系,明确各单位内审统计联络员职责,形成责任到人的网格化管理模式。通过内部审计统计调查直报系统客户端实现填报数据实时更新与在线审核,减少人工误差。同时设立“咨询热线”、搭建内部审计交流群,实时进行答疑解惑,针对填报过程中遇到的难点堵点问题,组织集中研判、实现靶向破解,主动对接各单位填报情况,定期督导填报进度。

严格质量控制,强化指导监督。督促填报单位落实交叉比对、逻辑校验、负责人确认等多维审核机制,实行“单位初审+审计机关复审”双层审核,重点核查关键指标异常值,联系填报单位确认异常数据,对重点领域采用调阅资料等方式验证数据真实性,将发现的问题及时与相关单位沟通反馈,要求其核实整改后重新报送。结合审计项目对国企、医疗、教育等领域开展上门指导,进一步规范内部审计工作,提升被审计单位风险意识。

深化成果转化,激活监督效能。以统计数据为切口,分析内部审计覆盖领域、问题金额、整改率等指标,实现对各单位内部审计工作的具体化、精准化、差异化分类指导,研究识别共性风险,为制定审计监督策略、调配资源提供数据支撑,助力系统性监测财政收支、经济活动中的异常行为,有效防范权力失控导致的廉政风险。

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