中共六安市委政法委员会2025 年部门预算

浏览次数:信息来源: 市委政法委发布时间:2025-01-26 15:37
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
中共六安市委政法委员会2025年部门预算
2025年1月


目   录

第一部分  部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分  2025年预算报表
1.中共六安市委政法委员会2025年收支总表
2.中共六安市委政法委员会2025年收入总表
3.中共六安市委政法委员会2025年支出总表
4.中共六安市委政法委员会2025年财政拨款收支总表
5.中共六安市委政法委员会2025年一般公共预算支出表
6.中共六安市委政法委员会2025年一般公共预算基本支出表
7.中共六安市委政法委员会2025年政府性基金预算支出表
8.中共六安市委政法委员会2025年国有资本经营预算支出表
9.中共六安市委政法委员会2025年基本支出总表
10.中共六安市委政法委员会2025年项目支出总表
11.中共六安市委政法委员会2025年政府采购支出表
12.中共六安市委政法委员会2025年政府购买服务支出表
13.中共六安市委政法委员会2025年“三公”经费支出预算表
14.中共六安市委政法委员会2025年项目支出绩效目标表
第三部分  2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释




第一部分  部门概况
一、主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻习近平法治思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央及省、市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安六安、法治六安建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,管理六安市法学会。
4.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和
处置重大突发事件。
5、加强对政法工作的督查,统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教及有关法律法规政策的实施工作。
6.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施,及时向市委提出建议;参与有关法规规章的起草、修改工作,及时提出立法建议。
7.掌握分析涉六安政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法各部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法
9.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深入推进政法改革。
10.完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共六安市委政法委员会2025年度部门预算包括1个部门本级预算和0个委属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共1 个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 中共六安市委政法委员会本级本级 行政单位
2 综治信息中心 参照公务员法管理的事业单位
截至2024年12月,市委政法委属单位实有各类人员 27     人,其中在职 19  人、退休 8 人。

三、2025年度主要工作任务
我们将巩固拓展主题教育成果,紧扣贯彻落实市委五届七次全会精神,永葆忠诚本色,不断加强党对政法工作的绝对领导;铸牢和谐底色,坚决维护国家政治安全和社会稳定;增添法治亮色,注入服务保障高质量发展不竭动能;提升平安成色,努力实现城乡更安宁群众更安乐;淬炼奋进主色,加强为机关及政法系统干部队伍建设,为奋力走好新时代高质量发展新路贡献政法力量。

第二部分  2025年部门预算表

中共六安市委政法委员会2025年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.中共六安市委政法委员会2025年收支总表(附件表1)
2.中共六安市委政法委员会2025年收入总表(附件表2)
3.中共六安市委政法委员会2025年支出总表(附件表3)
4.中共六安市委政法委员会2025年财政拨款收支总表(附件表4)
5.中共六安市委政法委员会2025年一般公共预算支出表(附件表5)
6.中共六安市委政法委员会2025年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.中共六安市委政法委员会2025年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.中共六安市委政法委员会2025年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.中共六安市委政法委员会2025年基本支出总表(附件表9)
10.中共六安市委政法委员会2025年项目支出总表(附件表10)
11.中共六安市委政法委员会2025年政府采购支出表(附件表11)
12.中共六安市委政法委员会2025年政府购买服务支出表(附件表12)
13.中共六安市委政法委员会2025年“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.中共六安市委政法委员会2025年项目支出绩效目标表(附件表14)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,中共六安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市委政法委员会2025年收支总预算594.30万元,收入全部一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
中共六安市委政法委员会2025年收入预算594.30万元,其中:本年收入594.30万元、上年结转收入0万元。
(一)本年收入594.30万元,全部是一般公共预算拨款收入,占100%,较2024年预算减少52.59万元,下降8.13%,下降原因主要是厉行节约,压缩开支。
(二)上年结转收入0万元。
三、关于2025年支出总表的说明
中共六安市委政法委员会2025年支出预算594.30万元,较2024年预算减少52.59万元,下降8.13%,下降原因主要是厉行节约,压缩开支。其中,基本支出394.30万元,占66.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出200万元,占33.65%,主要用于公共安全支出。
    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
中共六安市委政法委员会2025年财政拨款收支预算594.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出313.75万元,占52.79%;公共安全支出200万元,占33.65%;社会保障和就业支出52.64万元,占8.86%;住房保障支出27.91万元,占4.70%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
中共六安市委政法委员会2025年一般公共预算支出594.30万元,较2024年预算减少52.59万元,下降8.13%,主要原因:一是厉行节约,压缩开支;二是增人增资。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出313.75万元,占52.79%;公共安全支出200万元,占33.65%;社会保障和就业支出52.64万元,占8.86%;住房保障支出27.91万元,占4.70%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算313.75万元,较2024年预算减少101.62万元,下降24.46%,下降原因主要是厉行节约,压缩开支。
2、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2025年预算148万元。公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2025年预算52万元。公共安全支出较上年减少31.52万,下降13.6%,下降原因主要是厉行节约,压缩开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算35.09万元,较2024年预算减少0.92万元,下降0.03%,下降的原因是人员调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算17.55万元,较2024年预算减少0.46万元,下降0.03%,下降的原因是人员调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算27.91万元,较2024年预算增加0.9万元,增长3.33%,增长原因主要是增资。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
中共六安市委政法委员会2025年一般公共预算基本支出394.30万元,其中,人员经费356.66万元,公用经费37.64万元。
(一)人员经费356.66万元,主要包括:基本工资84.62万元、津贴补贴59.68万元、奖金67.52万元、伙食补助费6.48万元、绩效工资7.51万元、机关事业单位基本养老保险费35.09万元、职业年金缴费17.55万元、职工基本医疗保险缴费9.49万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金27.91万元、医疗费1.41万元、其他工资福利支出9.09万元、退休费26.67万元、医疗费0.6万元,对其他个人和家庭的补助支出2.63万元。
(二)公用经费37.64万元,主要包括:办公费3.5万元、印刷费0.4万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、会议费6万元、公务接待费5万元、劳务费0.5万元、工会经费4.41万元、福利费0.07万元、其他交通费用13.26万元、其他商品服务支出3万元。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
中共六安市委政法委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
中共六安市委政法委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
中共六安市委政法委员会2025年预算共安排项目支出200万元,较2024年预算减少31.52万元,下降13.6%,增下降原因主要是厉行节约,压缩开支。主要包括:本年财政拨款安排 200万元,全部是一般公共预算拨款。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
中共六安市委政法委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
中共六安市委政法委员会2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,六安市委政法委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元,与2024年相比持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费,0万元,公务接待费5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平,贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费0万元,与2024年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
(三)公务接待费。支出预算5万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
2025年中共六安市委政法委员会没有预算金额为300万元及以上的项目,所有项目绩效目标均随部门预算同步公开(详见附表)。
(二)机关运行经费。
2025年六安市委政法委员会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算37.64万元,较2024年减少2.28万元,下降5.71%,下降主要原因是厉行节约,压缩开支。
(三)政府采购情况。
2025年中共六安市委政法委员政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,中共六安市委政法委员固定资产总金额77.49万元,较上年增加0.4万元,其中,土地、房屋及构筑物0.76万元、设备60.9万元、其他资产15.83万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,六安市委政法委员会(部门、单位名称)3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。


第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

标签:
扫一扫在手机打开当前页