六安市人民检察院2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定,安徽省六安市人民检察院主要职责是:
1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,六安市人民检察院2016年度部门决算包括院本级决算,与预算持平。
纳入六安市人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
安徽省六安市人民检察院 |
|
|
三、六安市人民检察院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
编制单位:六安市人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2564.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
2659.22 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
2564.44 |
本年支出合计 |
2659.22 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
116.17 |
年末结转和结余 |
21.39 |
|
|
|
|
总计 |
2680.61 |
总计 |
2680.61 |
收入决算表
公开02表
部门:六安市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,564.44 |
2,564.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
2,564.44 |
2,564.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
2,564.44 |
2,564.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
1,785.88 |
1,785.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
778.56 |
778.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:六安市人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,659.22 |
1,856.75 |
802.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
2,659.22 |
1,856.75 |
802.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
2,659.22 |
1,856.75 |
802.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
1,829.69 |
1,829.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
829.52 |
27.06 |
802.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表 |
||
部门:六安市人民检察院 |
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,564.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
2,659.22 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,564.44 |
本年支出合计 |
2,659.22 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
116.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
21.39 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
116.17 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,680.61 |
总计 |
2,680.61 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
部门:六安市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
116.17 |
65.20 |
50.96 |
2,564.44 |
1,812.94 |
751.50 |
2,659.22 |
1,856.75 |
802.46 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
116.17 |
65.20 |
50.96 |
2,564.44 |
1,812.94 |
751.50 |
2,659.22 |
1,856.75 |
802.46 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
116.17 |
65.20 |
50.96 |
2,564.44 |
1,812.94 |
751.50 |
2,659.22 |
1,856.75 |
802.46 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
65.20 |
65.20 |
0.00 |
1,785.88 |
1,785.88 |
0.00 |
1,829.69 |
1,829.69 |
0.00 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
50.96 |
0.00 |
50.96 |
778.56 |
27.06 |
751.50 |
829.52 |
27.06 |
802.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||
部门:六安市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,195.51 |
302 |
商品和服务支出 |
186.88 |
310 |
其他资本性支出 |
2.15 |
|
||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
327.48 |
30201 |
办公费 |
7.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
402.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30103 |
奖金 |
106.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
85.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.15 |
|
||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
272.92 |
30209 |
物业管理费 |
66.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
472.21 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30301 |
离休费 |
23.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
6.57 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30302 |
退休费 |
222.75 |
30213 |
维修(护)费 |
5.86 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
4.45 |
30216 |
培训费 |
10.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
31.18 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
12.12 |
30218 |
专用材料费 |
0.92 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
195.43 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.99 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.95 |
|
|
|
|
||||||||||||||
人员经费合计 |
1,667.72 |
公用经费合计 |
189.03 |
|
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||
部门:六安市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
政府采购情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||
编制单位:六安市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
1 |
184.00 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.72 |
139.72 |
139.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
184.00 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.72 |
139.72 |
139.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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服务 |
4 |
0.00 |
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四、六安市人民检察院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2680.61万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2680.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加227.51万元,增长9.27%,主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是案件增多,案件成本增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2564.44万元,其中:财政拨款收入2564.44万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2659.22万元,其中:基本支出1856.75万元,占69.82%;项目支出802.46万元,占30.18%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2680.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2680.61万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加227.51万元,增长9.27%,主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是案件增多,案件成本增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2564.44万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加537.64万元,增长26.53%。主要原因:年中人员工资调增导致预算追加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2659.22万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加257.12万元,增长10.7%。主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是案件增多,案件成本增加,导致项目支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为:2084.25万元,支出决算为2659.22万元,完成年初预算的127.59%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增,导致基本支出增加;二是案件数增加,案件成本增加导致项目支出增加。其中基本支出1856.75万元,占69.82%;项目支出802.46万元,占30.18%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1420.25万元,支出决算为1829.69万元,完成年初预算的128.83%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资调增,导致行政运行数增加。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为664万元,支出决算数位829.52万元,完成年初预算的124.93%,决算数大于预算数的主要原因是案件数增加,案件成本增加导致一般行政管理事务数增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1856.75万元,其中人员经费1667.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费189.03万元,主要包括:办公费、物业管理费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽省六安市人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度六安市人民检察院机关运行经费189.03万元,主要用于保障单位运行,购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度六安市人民检察院政府采购支出总额139.72万元,其中:政府采购货物支出139.72万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,六安市人民检察院共有车辆12辆,其中一般执法执勤用车12辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,六安市人民检察院按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金802.46万元。全年共组织对3个项目进行了绩效自评,涉及财政资金802.46万元。评价结果显示, 3个项目均达到绩效考评目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
六安市人民检察院2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
79.20 |
80.47 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
6.57 |
公务接待费 |
31.20 |
31.18 |
公务用车购置及运行费 |
48.00 |
42.72 |
其中:公务用车运行维护费 |
48.00 |
42.72 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六安市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为80.47万元,完成年初预算的101.6%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含六安市人民检察院本级。其中:因公出国(境)费支出决算为6.57万元,年初预算由财政预留,未下达到部门。公务接待费支出决算为31.18万元,完成年初预算的99.9%,公务用车购置及运行费支出决算为42.72万元,完成年初预算的89%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出6.57万元,与2015年度决算相比,减少0.73万元,下降10%,下降的原因是出国考察行程不同,费用降低。2016年六安市人民检察院因公出国(境)团组0次,出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于省院统一组织前往德国考察大陆法系司法制度。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出31.18万元, 与2015年度决算相比,减少0.02万元,下降0.06%,下降的原因是严格按照公务接待标准执行。2016年六安市人民检察院国内公务接待共270批次(其中外事接待0批次),3907人次(其中外事接待0人次)。主要是用于业务部门办案业务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出42.72万元,与2015年度决算相比,减少21.18万元,下降33.16%,下降的原因是车改后车辆减少。2016年没有安排公务用车购置费,全部为执法执勤车辆运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于执法执勤车辆日常维护及过桥过路费用。2016年,六安市人民检察院本级开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
联系方式:安徽省六安市人民检察院
政务公开电子邮箱: jcycsy@163.com