中共六安市委办公室2016年度部门决算情况
中共六安市委办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
市委办公室(政研室)主要职责是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策;为市委决策提供参谋服务;协助市委对全市重要工作进行督促检查。
2、围绕市委中心工作,开展调查研究,及时向市委反映情况,提出建议。
3、负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。
4、负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作,协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。
5、负责向市委、中共中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况,同时为市辖县(区)和市直部门提供信息服务。
6、负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查,以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。
7、承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作;负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。
8、处理群众来信来访工作,及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
9、负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作;承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。
10、负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作;承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。
11、负责中央、省委领导来六安视察活动安排;承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责同志和省内其他市委负责同志因公来六安的接待工作。
12、负责市委办公室机关的值班工作;协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。
13、负责机关后勤保障、房产管理和文明创建工作。
14、指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作,组织秘书队伍的培训。
15、负责全市保密工作和市委办公室(政研室)机关保密工作。
16、承办市委机关刊物《今日六安》的编辑等工作,负责省以上有关刊物的征订、发行工作。
17、负责市委办公室(政研室)机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作。
18、承办市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中共六安市委办公室2016年度部门决算包括办本级决算,与预算比较,户数相同。
纳入中共六安市委办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共六安市委办公室本级 |
三、中共六安市委办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:中共六安市委办公室 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2245.14 |
一、一般公共服务支出 |
2206.78 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
655.74 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.73 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2900.88 |
本年支出合计 |
2252.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
149.18 |
年末结转和结余 |
797.55 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3050.06 |
总计 |
3050.06 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:中共六安市委办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
2900.88 |
2245.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.74 |
201 |
一般公共服务支出 |
2855.15 |
2199.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.74 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2679.15 |
2023.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.74 |
2013101 |
行政运行 |
1780.41 |
1124.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.74 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
898.74 |
898.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||||
编制单位:中共六安市委办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2252.51 |
1380.65 |
871.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2206.78 |
1334.92 |
871.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20106 |
财政事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20113 |
商贸事务 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2011308 |
招商引资 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2030.78 |
1178.92 |
851.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
1178.92 |
1178.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
851.86 |
0.00 |
851.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:中共六安市委办公室 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2245.14 |
一、一般公共服务支出 |
2175.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.73 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2245.14 |
本年支出合计 |
2220.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
84.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
108.73 |
|
一般公共预算财政拨款 |
84.44 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
2329.58 |
合计 |
2329.58 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
编制单位:中共六安市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
84.44 |
29.49 |
54.95 |
2245.14 |
1326.40 |
918.74 |
2220.85 |
1348.99 |
871.86 |
108.73 |
6.90 |
101.84 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
84.44 |
29.49 |
54.95 |
2199.41 |
1280.67 |
918.74 |
2175.12 |
1303.26 |
871.86 |
108.73 |
6.90 |
101.84 |
0.00 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
84.44 |
29.49 |
54.95 |
2023.41 |
1124.67 |
898.74 |
1999.12 |
1147.26 |
851.86 |
108.73 |
6.90 |
101.84 |
0.00 |
||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
1124.67 |
1124.67 |
0.00 |
1147.26 |
1147.26 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
54.95 |
0.00 |
54.95 |
898.74 |
0.00 |
898.74 |
851.86 |
0.00 |
851.86 |
101.84 |
0.00 |
101.84 |
0.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
财决公开06表 |
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部门:中共六安市委办公室 |
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|
金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
466.46 |
302 |
商品和服务支出 |
314.64 |
310 |
其他资本性支出 |
7.07 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
164.69 |
30201 |
办公费 |
41.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
166.10 |
30202 |
印刷费 |
1.08 |
31002 |
办公设备购置 |
7.07 |
||||||||
30103 |
奖金 |
36.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
73.94 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
25.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
560.82 |
30211 |
差旅费 |
47.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
28.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
2.69 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
168.77 |
30213 |
维修(护)费 |
5.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
100.61 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
34.24 |
30216 |
培训费 |
2.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
11.60 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
215.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
102.69 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
48.91 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.79 |
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
1027.28 |
公用经费合计 |
321.71 |
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:中共六安市委办公室 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、中共六安市委办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计3050.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3050.06万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1057.66万元,增长53.08%,主要原因:一是市委文印室及党办口关工委并入行政账户,导致其他收入增加、年末结转结余增加;二是召开第四次市党代会;三是专项购入大量专用设备。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2900.88万元,其中:财政拨款收入2245.14万元,占77.40%;其他收入655.74万元,占22.60%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2252.51万元,其中:基本支出1380.65万元,占61.29%;项目支出871.86万元,占38.71%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2329.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2329.58万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加401.98万元,增长20.85%,主要原因:一是电子政务内网专项及保密专项采购专项设备,二是召开第四次市党代会。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2245.14万元,占本年收入的77.39%,一般公共预算财政拨款收入增加698.04万元,增长45.12%。主要原因是一是电子政务内网专项及保密专项采购专项设备,二是召开第四次市党代会。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2220.85万元,占本年支出的98.59%。与2015年相比,财政拨款支出增加338.55万元,增长17.99%,主要原因:一是电子政务内网专项及保密专项采购专项设备,二是召开第四次市党代会。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2159.89万元,支出决算为2220.85万元,完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是追加了公车改革司勤人员经济补偿金、第四次市党代会资金等。其中基本支出1348.99万元,占60.74%;项目支出871.86万元,占39.26%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为96万元,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加的第四次市党代会经费。
(2)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位60万元,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加的2015年度市直招商引资奖励资金。
(3)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加的民生工程工作经费。
(4)一般公共服务(类)商务事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算数为17.5万元,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加的招商工作经费。
(5)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1073.70万元,支出决算数为1147.26万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
(6)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1086.19万元,支出决算数为851.86万元,完成年初预算的78.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度完成,本年尚未支出完。
(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为39.73万元,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加的公车改革司勤人员经济补偿和社保缴费资金。
(8)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加市级领导联系帮扶贫困村经费。
(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加的市直相关单位2015年度市委市政府八项表彰奖励资金。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1348.99万元,其中人员经费1027.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费321.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共六安市委办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度中共六安市委办公室机关运行经费314.64万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度中共六安市委办公室无政府采购支出。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,中共六安市委办公室共有车辆24辆,其中一般公务用车24辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,中共六安市委办公室按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金776.19万元。全年共组织对6个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金776.19万元。评价结果显示,6个项目均达到绩效考评目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共六安市委办公室2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
80.09 |
42.03 |
因公出国(境)费 |
0 |
2.69 |
公务接待费 |
80.09 |
39.34 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中共六安市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为42.03万元,完成年初预算的52.48%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为39.34万元,完成年初预算的49.12%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出2.69万元,与2015年度决算相比,增加2.69万元,增长100%,增长的原因是根据市政府因公出国(境)工作安排,我办有一人参与组团赴澳大利亚、新西兰访问。2016年中共六安市委办公室因公出国(境)团组1次,出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排,由六安市2016年度出访专项经费承担,主要用于赴澳大利亚、新西兰友好交流与经贸洽谈。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出39.34万元, 与2015年度决算相比,减少581万元,下降0.15%。,下降的原因是严格按照公务接待费标准支出。2016年中共六安市委办公室国内公务接待共337批次(其中外事接待0批次),4078人次(其中外事接待0人次)。主要是用于各类公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少106.41万元,下降100%。,下降的原因是公车改革导致单位不再承担车辆运行费用。2016年没有安排公务用车购置费。2016年,中共六安市委办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆(均为车辆实物已移交至车管平台,但因账务处理文件尚未下达导致账面资产尚存在于我单位)。
联系方式:中共六安市委办公室
政务公开电子邮箱:laswb133@126.com