原统战部市本级2018年部门决算及“三公”经费决算公开
原中共六安市委统战部2018年度
部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 原中共六安市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 原中共六安市委统战部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 原中共六安市委统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
原中共六安市委统战部2018年度部门决算情况
- 原中共六安市委统战部概况
- 部门职责:负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作;协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系提出建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。指导各地各单位党委(党组)的统战工作,负责统战部门干部的培训工作,协调市政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。完成市委交办的其他任务。从决算单位构成看,原中共六安市委统战部2018年度部门决算包为部本级决算一户,与预算比较,没有增减户数。
- 纳入原中共六安市委统战部2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
- 二、机构设置
- 1.贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。 2。负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。 3。负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。 4。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
序号 |
单位名称 |
1 |
原中共六安市委统战部 |
第二部分 原中共六安市委统战部2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:原中共六安市委统战部 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
558.46 |
一、一般公共服务支出 |
474.74 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
8.22 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.87 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.27 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
556.69 |
本年支出合计 |
495.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
95.97 |
年末结转和结余 |
167.03 |
|
总计 |
662.66 |
总计 |
662.66 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:原中共六安市委统战部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
566.69 |
558.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.22 |
201 |
一般公共服务支出 |
544.30 |
536.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.22 |
20133 |
宣传事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20134 |
统战事务 |
539.46 |
531.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.22 |
2013401 |
行政运行 |
217.92 |
209.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.22 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
319.32 |
319.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:原中共六安市委统战部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
495.63 |
232.66 |
262.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
474.74 |
216.04 |
258.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20134 |
统战事务 |
469.91 |
216.04 |
253.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013401 |
行政运行 |
216.04 |
216.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013402 |
一般行政管理事务 |
251.65 |
0.00 |
251.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:原中共六安市委统战部 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
558.46 |
一、一般公共服务支出 |
474.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.87 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.27 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
558.46 |
本年支出合计 |
495.63 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
95.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
158.62 |
|
一般公共预算财政拨款 |
95.79 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
654.25 |
合计 |
654.25 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
部门:原中共六安市委统战部 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
95.79 |
35.45 |
60.34 |
558.46 |
227.09 |
331.37 |
495.63 |
232.66 |
262.97 |
158.62 |
29.88 |
128.75 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
48.10 |
26.78 |
21.33 |
536.07 |
209.70 |
326.37 |
474.74 |
216.04 |
258.70 |
109.43 |
20.44 |
89.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20134 |
统战事务 |
43.03 |
21.70 |
21.33 |
531.24 |
209.70 |
321.54 |
469.91 |
216.04 |
253.87 |
104.36 |
15.36 |
89.00 |
0.00 |
|||||
2013401 |
行政运行 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
209.70 |
209.70 |
0.00 |
216.04 |
216.04 |
0.00 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
21.33 |
0.00 |
21.33 |
319.32 |
0.00 |
319.32 |
251.65 |
0.00 |
251.65 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
|||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
|||||
21305 |
扶贫 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
39.01 |
0.00 |
39.01 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:原中共六安市委统战部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
210.81 |
302 |
商品和服务支出 |
18.09 |
310 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.83 |
30201 |
办公费 |
1.86 |
31001 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.84 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
94.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.91 |
31008 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.62 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.76 |
30215 |
会议费 |
2.44 |
31021 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.28 |
31099 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.42 |
31299 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.02 |
30239 |
其他交通费用 |
9.12 |
31303 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
218.31 |
公用经费合计 |
18.09 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:原中共六安市委统战部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 |
||
部门:原中共六安市委统战部 |
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
2.8 |
1.28 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
2.8 |
1.28 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 原中共六安市委统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计662.66万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计662.66万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计均增加158.2万元,增长31.36%,主要原因:主要原因:一是同心示范工程增加;二是培训费增加;三是办公设备更新。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计566.69万元,其中:财政拨款收入566.69万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计495.63万元,其中:基本支出232.66万元,占46.94%;项目支出262.97万元,占53.06%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计654.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计654.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计均增加149.97,增长29.74%,主要原因:一是同心示范工程增加;二是培训费增加;三是办公设备更新。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入558.46万元,占本年收入的98.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加71.87万元,增长14.77%。主要原因一是同心示范工程增加;二是培训费增加;三是办公设备更新。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出495.63万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.73万元,增长10.4%。主要原因一是同心示范工程增加;二是培训费增加;三是办公设备更新。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出495.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出474.74万元,占95.79%;社会保障和就业(类)支出10.87万元,占2.2%;农林水(类)支出4.27万元,占0.9%;住房保障(类)支出5.75万元,占1.1%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.34万元,支出决算为495.63万元,完成年初预算的114%。2017年办公用房没有调整到位,办公设备也没有更新到位,2017年基本支出结转到2018年使用。其中:基本支出232.66万元,占46.94%;项目支出262.97万元,占53.06%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为209.7万元,支出决算为216.04万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因办公设备也没有更新到位,2017年基本支出结转到2018年使用。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为319.32万元,支出决算为251.65万元,完成年初预算的78.8%,决算数小于预算数的主要原因是减少支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出232.66万元,其中人员经费214.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
原中共六安市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,原中共六安市委统战部机关运行经费支出18.09万元,比2017年减少11.7万元,下降39.27%,主要原因是减少开支。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,原中共六安市委统战部政府采购支出总额29.909万元,其中:政府采购货物支出29.909万元。授予中小企业合同金额29.909万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.409万元,占政府采购支出总额的78.27%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,原中共六安市委统战部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金100万元,占项目预算总额的10.88%。从评价情况看,发挥统一战线沟通感情、联络友谊、凝聚人心的独特优势。
本部门共组织对“同心示范工程”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金100万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,达到了预期目标,发挥统一战线沟通感情、联络友谊、凝聚人心的独特优势。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,整体支出符合财政要求,发挥统一战线沟通感情、联络友谊、凝聚人心的独特优势。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
原中共六安市委统战部在2018年度部门决算中公开“统战工作专项经费”等1个项目绩效自评结果。
“统战工作专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“统战工作专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为80万元,完成预算的80%。
项目支出绩效自评表 (2018年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
统战工作专项经费 |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
中共六安市委统战部 |
实施单位 |
中共六安市委统战部 |
|
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2018.01.01-2018.12.31 |
|
|||||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
279.80 |
年度资金总额: |
279.80 |
|
||||||
|
其中:财政拨款 |
279.80 |
其中:财政拨款 |
279.80 |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标(2018年—2020年) |
年度目标 |
|
||||||||
|
牢牢把握大团结、大联合主题,着眼形成最大公约数、画出最大同心圆,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐,在全面建成小康社会伟业中形成利益共同体、事业共同体、命运共同体。加强党外代表人士队伍建设,支持民主党派、工商联和无党派人士参与中国共产党领导的政治协商,为其履行职能创造条件、搭建平台。加快民族地区经济社会发展,积极引导宗教与社会主义社会相适应。构建“亲”“清”新型政商关系,充分调动新的社会阶层人士和党外知识分子创新创造活力,促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。 |
牢牢把握大团结、大联合主题,着眼形成最大公约数、画出最大同心圆,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐,在全面建成小康社会伟业中形成利益共同体、事业共同体、命运共同体。加强党外代表人士队伍建设,支持民主党派、工商联和无党派人士参与中国共产党领导的政治协商,为其履行职能创造条件、搭建平台。加快民族地区经济社会发展,积极引导宗教与社会主义社会相适应。构建“亲”“清”新型政商关系,充分调动新的社会阶层人士和党外知识分子创新创造活力,促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。 |
|
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1:开展统战干部、民族干部、党外干部、非公经济人士等培训 |
5期 |
数量指标 |
指标1:开展统战干部、民族干部、党外干部、非公经济人士等培训 |
5期 |
|
||||
|
指标2:统一战线政策理论知晓率 |
90% |
指标2:统一战线政策理论知晓率 |
90% |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1:政策理论和业务培训形式多样化,注重培训效果 |
4类以上 |
质量指标 |
指标1:政策理论和业务培训形式多样化,注重培训效果 |
4类以上 |
|
|||||
|
指标2:无违反统一战线政策发生 |
0 |
指标2:无违反统一战线政策发生 |
0 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1:在规定时间内完成 |
100% |
时效指标 |
指标1:在规定时间内完成 |
100% |
|
|||||
|
指标2:大统战工作格局得到有效构建 |
100% |
指标2:大统战工作格局得到有效构建 |
100% |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1:统战工作专项经费288万元 |
统战工作专项经费 |
成本指标 |
指标1:统战工作专项经费288万元 |
统战工作专项经费 |
|
|||||
|
指标2: |
|
指标2: |
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:严格控制经费支出,实际总支出未超出预算 |
0 |
经济效益 指标 |
指标1:严格控制经费支出,实际总支出未超出预算 |
0 |
|
|||
|
指标2:促进非公有制经济发展,创造就业岗位。 |
4500人次以上 |
指标2:促进非公有制经济发展,创造就业岗位。 |
1500人次以上 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1:巩固和壮大统一战线事业发展 |
县区部长由常委担任或兼任,配齐常务副部长 |
社会效益 指标 |
指标1:巩固和壮大统一战线事业发展 |
县区部长由常委担任或兼任,配齐常务副部长 |
|
|||||
|
指标2:统一战线社会知晓率进一步提高,影响力进一步加大 |
县区和部机关在党委政府网站的活动信息不少于48篇。 |
指标2:统一战线社会知晓率进一步提高,影响力进一步加大 |
县区和部机关在党委政府网站的活动信息不少于24篇。 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1:引导统一战线成员积极投身生态强市建设,统一战线成员精神面貌明显改善 |
统一战线成员精神面貌明显改善 |
生态效益 指标 |
指标1:引导统一战线成员积极投身生态强市建设,统一战线成员精神面貌明显改善 |
统一战线成员精神面貌明显改善 |
|
|||||
|
指标2:促进统一战线成员凝心聚力,积极投身幸福六安建设的良好风气 |
统一战线凝心聚力服务发展 |
指标2:促进统一战线成员凝心聚力,积极投身幸福六安建设的良好风气 |
统一战线凝心聚力服务发展 |
|
|||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1:通过项目实施,优化统一战线工作环境 |
90% |
可持续影响 指标 |
指标1:通过项目实施,优化统一战线工作环境 |
90% |
|
|||||
|
指标2:通过项目实施,促进统一战线巩固发展 |
90% |
指标2:通过项目实施,促进统一战线巩固发展 |
90% |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:统一战线工作满意度测评 |
满意 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:统一战线工作满意度测评 |
满意 |
|
||||
|
指标2:统战工作阵地建设满意度测评 |
满意 |
指标2:统战工作阵地建设满意度测评 |
满意 |
|
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
原中共六安市委统战部2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
2.8 |
1.28 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
2.8 |
1.28 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
原中共六安市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元,支出决算为1.28万元,完成预算的76.65%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是减少支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
原中共六安市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.28万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2017 年度决算相比,增加 0 万元,原因是 2017 年度、2018 年度均未安排因公出国(境)。与 2018 年度预算相比,减少 0 万元,主要原因是 2017 年度、2018 年度均未安排因公出国(境)。2018 年原中共六安市委统战部因公出国(境)团组 0 次,累计出国(境)0 人次。
2.公务接待费支出1.28万元, 与2017年度决算相比,减少0.39万元,下降23.35%,下降(增长)的原因是减少支出。2018年六安市原中共六安市委统战部国内公务接待共19批次,152人次(其中外事接待0人次),主要是用于公务接待来部机关交流工作的公务人员。经费使用贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,减少0万元。2018年没有安排公务用车购置费。2018年末,原中共六安市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。