国家统计局六安调查队2018年度部门决算
目 录
第一部分 国家统计局六安调查队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 国家统计局六安调查队2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 国家统计局六安调查队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
国家统计局六安调查队2018年度部门决算情况
第一部分 国家统计局六安调查队概况
一、部门职责
根据《国务院办公厅关于印发国家统计局直属调查队管理体制改革的通知》(国办发〔2005〕14号)、中央编办《关于国家统计局各级调查队机构设置和人员编制的批复》(中央编办复字〔2005〕149号)、《国家统计局直属调查队管理体制改革实施方案》(国统字〔2005〕158号)和《国家统计局关于印发省级以下各级调查队组建办法的通知》(国统字〔2006〕89号)以及《国家统计局关于安徽地区国家统计局市级调查队组建方案的批复》(国统字〔2006〕166号),设立国家统计局六安调查队。主要职责是:
国家统计局六安调查队既是政府统计调查机构,也是统计执法机构,依法独立行使统计调查、统计监督的职权,独立向国家统计局和国家统计局安徽调查总队上报调查结果,并对上报的调查数据质量负责。
(一)完成国家统计局布置的各项统计调查任务;
(二)协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;
(三)组织指导地方调查队的有关业务工作;
(四)依法查处其组织实施的统计调查中发生的统计违法行为;
(五)受总队委托,协助管理所在行政区域内国家统计局县级调查队的有关工作;
(六)开展统计信息化有关工作;
(七)负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作;
(八)完成国家统计局和总队交办的其他事项。
国家统计局市级调查队在高质量完成国家统计局布置的各项统计调查任务的前提下,按照上级国家调查队布置或经批准后完成有关地方统计调查任务。
二、机构设置
国家统计局六安调查队2018年度部门决算为队本级,无下属单位。
第二部分 国家统计局六安调查队2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门:国家统计局六安调查队 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
121.20 |
一、一般公共服务支出 |
121.20 |
||
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
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|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
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|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
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|
十六、金融支出 |
0.00 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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十九、住房保障支出 |
0.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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|
二十一、其他支出 |
0.00 |
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|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
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二十三、债务付息支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
121.20 |
本年支出合计 |
121.20 |
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用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
其中:项目支出结转和结余 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
0.00 |
||
总计 |
121.20 |
总计 |
121.20 |
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收入决算表
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公开02表 |
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部门:国家统计局六安调查队 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||||||
栏次 |
合计 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010508 |
统计抽样调查 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
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公开03表 |
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部门:国家统计局六安调查队 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20105 |
统计信息事务 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
部门:国家统计局六安调查队 |
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金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
121.20 |
一、一般公共服务支出 |
121.20 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
121.20 |
本年支出合计 |
121.20 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
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政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
合计 |
121.20 |
合计 |
121.20 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 |
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部门:国家统计局六安调查队 |
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
无行政运行收入,也无基本支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 国家统计局六安调查队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计121.20万元、支出总计121.20万元。与2017年相比,收、支总计各增加71.20万元,增长1.4倍,主要原因:调查项目辅调员劳务费、调查点户补助提标及新增住户调查记账户考核奖励,市财政于年中追加提标经费所致。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计121.20万元,均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计121.20万元,均为项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计121.20万元,支出总计121.20万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加71.20万元,增长1.4倍,主要原因:调查项目辅调员劳务费、调查点户补助提标及新增住户调查记账户考核奖励,市财政于年中追加提标经费所致。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入121.20万元,占本年收入的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加71.20万元,增长1.4倍,主要原因:调查项目辅调员劳务费、调查点户补助提标及新增住户调查记账户考核奖励,市财政于年中追加提标经费所致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出121.20万元,占本年收入的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.20万元,增长1.4倍,主要原因:调查项目辅调员劳务费、调查点户补助提标及新增住户调查记账户考核奖励,市财政于年中追加提标经费所致。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出121.20万元,均为一般公共服务(类)支出。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.00万元,支出决算为121.20万元,完成年初预算的242.4%。具体情况如下:
一般公共服务支出(类)项目支出(款)专项业务费(项)年初预算为50.00万元,支出决算为121.20万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年度调查项目辅调员劳务费、调查点户补助提标及新增住户调查记账户考核奖励,市财政于年中追加提标经费所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
无政府性基金收入及支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
无。
(二)政府采购支出情况。
无。
(三)国有资产占有使用情况。
无。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金121.20万元,占项目预算总额的242.4%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,基本达到年度预算绩效目标,社会满意度较好,项目按进度支出,保证工作的顺利进行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。