国家统计局六安调查队2019年部门预算说明

浏览次数:信息来源: 六安调查队发布时间:2019-01-24 09:10
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第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释


国家统计局六安调查队2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。


第一部分  部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据《国务院办公厅关于印发国家统计局直属调查队管理体制改革的通知》(国办发〔2005〕14号)、中央编办《关于国家统计局各级调查队机构设置和人员编制的批复》(中央编办复字〔2005〕149号)、《国家统计局直属调查队管理体制改革实施方案》(国统字〔2005〕158号)和《国家统计局关于印发省级以下各级调查队组建办法的通知》(国统字〔2006〕89号)以及《国家统计局关于安徽地区国家统计局市级调查队组建方案的批复》(国统字〔2006〕166号)规定,国家统计局六安调查队主要职责是:

国家统计局六安调查队既是政府统计调查机构,也是统计执法机构,依法独立行使统计调查、统计监督的职权,完成国家统计局布置的各项统计调查任务,独立向国家统计局和国家统计局安徽调查总队上报调查结果,并对上报的调查数据质量负责。同时,承担地方政府委托的各项统计调查任务。

1、完成国家统计局布置的各项统计调查任务;

2、接受地方政府交办的有关调查任务;

3、完成总队交办的地方调查任务;

4、协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;

5、组织指导地方调查队的业务工作;

6、负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:

(一)进一步抓好党风廉政建设。贯彻执行中央、总队关于党风廉政建设和改进作风的各项规定,履行主体责任;强化党纪法规学习教育,提高全体党员干部遵守党纪政纪条规和国家法律法规的自觉性。

(二)进一步提高干部队伍素质。抓好班子建设,努力提高班子谋划全局、科学决策、推动工作的能力;加强干部业务能力建设,定期开展业务培训,努力提高干部队伍整体素质。

(三)进一步提高调查数据质量。强化基层基础,维护网点正常运行,完善数据生产采集全流程的质量管控,严格数据审核评估,确保数据真实可靠。

(四)进一步抓好国家常规调查。努力克服各种困难,增强责任感、使命感,不折不扣地完成国家常规调查任务;积极完成好各级布置的专项调查。

(五)进一步加强统计法制建设。利用中国统计开放日等普法宣传机会,提高统计法的社会知晓度;加大统计执法力度,坚持以数据质量为核心,搞好各专业数据分析评估,确保调查数据真实反映经济社会发展状况。

(六)进一步推动服务型统计建设。准确把握党政领导和社会公众需求,积极撰写有价值的分析信息;善于发现新常态下倾向性和苗头性问题,快速调查,真实反映,及时提供决策咨询服务。

(七)认真完成总队和市委、市政府交办的其他工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:全面贯彻党的十九大精神,落实市委、市政府决策部署,按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

国家统计局六安调查队为参照公务员管理的事业单位,无下属单位,人员编制20个(均为参照公务员法管理事业编制),实有人数14人(其中:在职在编人员13人,聘用人员1人,离休0人,退休0人)。机构性质及人员情况如下表:

单位:人
单位名称 单位性质 编制数 2019年人员实有数 2018年人员实有数 比上年度增减
小计 在职 离休 退休 小计 在职 离休 退休 小计 在职 离休 退休
国家统计局六安调查队 参公 20 14 14 0 0 13 13 0 0 1 1 0 0


五、部门综合定额标准

国家统计局六安调查队基本支出供给政策由国家统计局安徽调查总队核准并公开。

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,国家统计局六安调查队所有收入和支出均纳入部门预算管理。国家统计局六安调查队2019年收支总预算70.48万元,较上年增加20.48万元,增长40.9%,主要原因是城乡住户调查辅调员劳务费、补助提标增19万元及新增记账户考核奖励。收入来源为:财政拨款收入;支出均为一般公共服务支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入70.48万元,均为财政拨款收入,较2018年增长40.9%。

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额70.48万元,同上年相比增加20.48万元。其中:财政拨款(补助)安排70.48万元,同上年相比增加20.48万元。具体情况如下表:

 

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元
支出类别 合计 2019年财政拨款(补助)安排 非税收入专户核拨收入安排 其他资金安排 上年结转结余安排
小计 财政预算内拨款安排 财政预算内拨补办案补助收入安排 纳入预算内管理的非税收入安排
合 计 70.48 70.48 70.48          
项目支出 70.48 70.48 70.48          


2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元
支出类别 2019年财政拨款(补助)安排 2018年财政拨款(补助)安排 增减变化
小计 财政预算内拨款安排 财政预算内拨补办案补助收入安排 纳入预算内管理的非税收入安排 小计 财政预算内拨款安排 财政预算内拨补办案补助收入安排 纳入预算内管理的非税收入安排 增减数 增长(%)
合计 70.48 70.48     50 50     20.48 40.9
项目支出 70.48 70.48     50 50     20.48 40.9

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增加20.48万元,均为项目支出增加20.48万元,原因是:城乡住户调查辅调员劳务费、补助提标增19万元及新增记账户考核奖励。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元
功能科目 2019年预算数 2018年预算数 增减数 增减幅度(%)
小计 财政拨款(补助)安排 其他资金安排 小计 财政拨款(补助)安排 其他资金安排
合计 70.48 70.48   50 50   20.48 40.9
一般公共服务支出 70.48 70.48   50 50   20.48 40.9


四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出1项,资金总额70.48万元,全部为财政预算内拨款安排。具体项目情况说明如下:

国家统计局六安调查队2019年项目支出安排情况说明:各项调查经费70.48万元,全部为财政预算内拨款安排。

(1)城乡住户调查一体化改革和劳动力调查48.48万元。

项目立项依据:通过城乡住户调查一体化改革,建立分县区城乡居民可支配收入调查体系,完善城乡居民收入考核指标。《安徽省政府办公厅关于做好城乡住户调查一体化改革工作的通知》(皖政办秘〔2012〕153号),从2012年下半年起开展城乡住户调查一体化改革。《安徽省人民政府办公厅关于做好月度劳动力调查工作的通知》(皖政办秘〔2015〕96号),每年开展月度劳动力调查。

项目内容:通过调查,准确了解城乡居民收入、消费及生活状况,确定经常性住户调查的抽样框,选出经常性调查的记账户(政府支付记账补贴),并根据调查资料评估现行住户调查样本的代表性。同时,调查收集城乡住户的消费、教育、社会保障等与小康社会监测密切相关的信息,为各级政府宏观决策提供可靠依据。根据国家统一规定,调查依据全国统一的住户抽样框,按照统一方法对所有居民进行分层随机抽样。

(2)价格调查8万元。

项目立项依据:根据《国家统计局安徽调查总队关于六安调查队承担消费价格调查工作的通知》(皖调字〔2014〕67号)《安徽省政府办公厅关于做好城镇居民基本生活费用价格调查工作的通知》(皖政办秘〔2011〕101号)和《国家统计局关于试行新的工业发展速度计算方法的通知》(国统字〔2002〕3号)。

项目内容:了解价格变动,分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响,为国民经济核算提供参考和依据;准确反映价格变动对城镇低收入居民基本生活的影响;工业生产者价格调查,关系到GDP增长速度,为缩减规模工业增加值发展速度提供依据。

(3)农村贫困监测和畜禽监测7万元。

项目立项依据:根据《安徽省政府办公厅关于开展2013年农村贫困监测调查工作的通知》(皖政办明电〔2013〕44号)和《安徽省政府办公厅关于加强生猪及主要畜禽监测调查工作的通知》(皖政办明电〔2011〕55号)。

项目内容:摸清核实全市农村贫困人口情况,准确掌握全市农村贫困人口的数量、分布、类型、特点等;及时准确反映全市畜牧业生产发展情况,为制定畜牧业发展政策、奖励生猪大县等提供依据。

(4)企业调查7万元 。

项目立项依据:根据安徽省人民政府办公厅(皖政办明电〔2000〕1号)和实际工作要求。

项目内容:规模以下工业抽样调查是GDP核算的重要组成部分,为科学决策的制定提供依据;企业景气调查对调查当期的经济发展状况做出评述,预测未来经济趋势。

项目起止时间:每年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:一般公共服务-统计信息事务-统计抽样调查

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,国家统计局六安调查队2019年编制预算绩效目标的项目共1个,项目金额70.48万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元
项目名称 合计 2019年财政拨款(补助)安排 非税收入专户核拨收入安排 其他资金安排 上年结余安排
小计 财政预算内拨款安排 财政预算内拨补办案补助收入安排 纳入预算内管理的非税收入安排
合计 70.48 70.48 70.48          
国家统计局六安调查队 70.48 70.48 70.48          
各项调查经费 70.48 70.48 70.48          


 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

国家统计局六安调查队部门2019年财政拨款收支预算70.48万元,较上年相比增加40.9%。收入来源为:财政预算内拨款70.48万元,占100%。支出包括:一般公共服务70.48万元,占100%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

国家统计局六安调查队2019年财政预算内拨款收入70.48万元,较上年增加20.48万元,增长40.9%,主要原因是城乡住户调查辅调员劳务费、补助提标增19万元及新增记账户考核奖励。一般公共预算支出70.48万元,比上年预算数增加20.48万元,增长100%。主要原因是城乡住户调查辅调员劳务费、补助提标增19万元及新增记账户考核奖励。其中:一般公共服务70.48万元,占100%。支出均为项目支出。


2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

市级财政不供给人员经费,故本单位2019年部门一般公共预算基本支出为0。


2019年部门政府性基金预算安排情况

    国家统计局六安调查队2019年政府性基金收入预算0万元。

    国家统计局六安调查队2019年政府性基金支出预算0万元。

 

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

    国家统计局六安调查队2019年社保基金收入预算0万元。

    国家统计局六安调查队2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

    国家统计局六安调查队2019年国有资本经营收入预算0万元。

    国家统计局六安调查队2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

    国家统计局六安调查队2019年未安排政府采购预算。


2019年部门政府购买服务预算安排情况

    国家统计局六安调查队2019年未安排政府购买服务预算。


2019年部门资产购置算安排情况

    国家统计局六安调查队2019年未安排资产购置预算。




2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

      一、国家统计局六安调查队2019年“三公”经费预算表

                                                                                         单位:万元

  

预算数

  

3.7

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.7

公务用车购置及运行费

3

 其中:公务用车运行费

3

       公务用车购置费

0


    二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

   根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算3.70万元,较上年减少3万元,均为财政预算内拨款安排。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出 0万元,较2018年预算无变化。

   (二)公务接待费支出0.70万元,较2018年预算减少1万元。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

   (三)公务用车购置及运行费支出3.00万元,其中:公务用车运行费3.00万元,较2018年减少2万元;公务用车购置费0万元,较2018年无变化。


2019年部门机关运行经费安排情

市级财政不供给机关运行经费,故本单位无2019年部门机关运行经费安排情况。


2019年部门国有资产占有使用情况

     本单位严格按照国有资产管理规定以及《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,统一规范管理部门国有资产。


第三部分 2019年部门预算名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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