六安市广播电视台2020年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 六安市广播电视台发布时间:2020-01-21 14:39
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六安市广播电视台


2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据有关文件规定,六安市广播电视台主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;贯彻执行市委、市政府关于广播电视宣传、事业工作的指示、决定,时刻把握正确的舆论导向;认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规;负责领导全台各频道、频率、网络等机构的管理工作;负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输等工作,对电视节目把关;积极做好对上报道和电视节目参评,完成外宣任务;负责广播电视摄、录、编等设备的管理、使用、维护;负责广播电视广告创收任务;抓好队伍建设等。

二、部门机构设置和人员情况

六安市广播电视台部门包括部门本级和0个下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个,公益二类事业单位1个),编制230个(其中:行政编0个,参公编0个,事业编230个),实有人数258人(其中:在职164人,离休1人,退休93人)。

 

三、2020年主要工作任务

2020年,市广电台将在市委、市政府的坚强领导下,以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,认真贯彻落实意识形态工作责任制,严把舆论导向,围绕中心,服务大局,努力为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

(一)深入落实意识形态工作责任制。

认真贯彻落实中央、省市委关于意识形态工作的决策部署及指示精神,牢牢把握正确的政治方向,严守政治纪律和政治规矩,严守组织纪律和宣传纪律,切实肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

(二)努力提升舆论宣传水平。

形成整体合力,多层次、多角度地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,形成学习宣传贯彻的浓厚氛围。制定详细的宣传报道计划,利用主要频率频道、重要时段,发挥现有名牌栏目、节目的作用,开设一批新的专栏、专题,推出一批有分量的综述、专访、新闻评论和系列报道。同时围绕市委、市政府的重大决策部署,开办一批反映六安坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的专题栏目。加强对外宣传,不断增强六安在全省乃至全国的知名度和美誉度。完成六安城市形象宣传片的拍摄制作工作。

(三)推进传统媒体与新媒体融合发展。

建立完善融媒体采编播指挥调度体系,完善融媒体平台建设。全面提升六安广电网的传播功能和互动功能,加强看六安APP的营销推广。加强广电“两微一端”新媒体矩阵建设,推进传统媒体的升级转型
  (四)提高技术与装备水平。

提升台摄录编播系统高清化更新改造后的技术保障能力,积极申办高清频道。加快推进六安广播电视发射中心建设,尽早建成全国市级一流的集信号发射功能与观光功能于一体的广播电视塔,全面提升广播电视无线信号安全播出和传输能力。

    (五)加快事业产业发展。

    产业招商取得实质成效,开拓影视制作、教育培训、婚庆、节庆等文化产业,探索电视+电商营销模式,开拓新的创收增长点。
    (六)推进改革和干部队伍建设。

按照市委部署,积极稳妥推进“机构人事分配”三项制度改革工作,激发内部活力和内生动力。开展专业技术人员轮训,加大人才选拔培训力度。

 

第二部分  2020年部门预算表

 

六安市广播电视强部门2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市广播电视台部门2020年财政拨款收支预算 5341.83万元,较上年减少345.76万元,主要原因是:一般公共预算拨款收入较上年减少262.36万元,主要是预算项目经费增减变动所致;政府性基金收入比上年减少83.4万元,是广电中心二期土地开发出让金收入剔除法定扣取费用后,给予全额返还,预计2020年将收到土地出让金907.6万元。收入来源包括:一般公共预算拨款4434.23元;政府性基金拨款907.6万元

支出按功能分类分为:文化体育与传媒拨款4040.17万元,占75.63%;社会保障和就业支出246.74万元,占4.62 %;住房保障支出147.32万元,占2.75%;债务还本支出907.6万元,占17%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市广播电视台部门2020年一般公共预算收入4434.23万元,较上年减少262.36万元,下降5.59%,主要原因是项目增减变动所致。一般公共预算支出4434.23万元,比上年预算数减少262.36万元。主要原因是各项目支出预算内各项目增减变动所致。其中:文化旅游体育与传媒支出4040.17万元;社会保障和就业支出246.74万元;住房保障支出147.32万元。具体情况如下:

(一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视支出(项)2020年预算3943.77万元,比2019年预算减少238.68万元,减少5.7%减少的主要原因:项目支出预算内各项目增减变动所致。主要用于保障六安市广播电视台预算单位正常运转的基本支出和项目支出

(二)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他广播电视支出(项)2020年预算96.4万元,比2019年预算增加3.4万元,增加3.7%,增加的主要原因:中央及省级拨款增加。

(三)“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)”2020年预算196.43万元,比2019年预算减少37.4万元,减少16 %,减少原因主要是按照国家政策规定,职工养老保险单位缴纳比例降低。

(四)“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”预算50.31万元,比2019年预算增加3.3万元,增加7%,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

     (五)“住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)2020年预算147.32万元,比2019年预算增加7.02万元,增长5%,增加的原因主要是职工缴存住房公积金基数随每年工资正常调整增加等。其中:“住房公积金”预算147.32万元,主要用于六安市广播电视台预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

    三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市广播电视台部门2020年一般公共预算基本支出2193.94万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1779.00万元,包括:基本工资746.31万元、伙食补助费59.04万元、绩效工资481.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.43万元,职业年金缴费50.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费85.94万元、其他社会保障缴费12.28万元、住房公积金147.32万元。

(二)商品和服务支出391.29万元,包括:办公费24万元、水费2万元、电费171.33万元、邮电费5万元、物业管理费47.11万元、差旅费20万元、维修(护)费7万元、租赁费3万元、会议费0.5万元、公务接待费27万元、专用材料费17万元、劳务费20万元、委托业务费10万元、工会经费14.73万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出9.65万元。

(三)对个人和家庭的补助18.65万元,包括:离休费11.73万元、抚恤金1.54万元、生活补助1.34万元,医疗费1.50万元、其他对个人和家庭的补助2.54万元。

(四)其他资本性支出5万元,包括:办公设备购置5万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市广播电视台部门2020年政府性基金收入预算907.6万元,比上年减少83.4万元。其中:“国有土地使用权有偿使用收入”907.6万元,比上年减少83.4万元。原因是:广电中心二期土地拍卖款清算收入减少

六安市广播电视台部门2020年政府性基金预算本年支出907.6万元,比上年减少83.4万元。其中:“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”基金支出907.6万元,比上年减少83.4万元。

六安市广播电视台部门2020年政府性基金支出预算总体情况:

基本支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助0万元;定额公用支出0万元。

项目支出预算907.6万元,具体安排情况说明如下:

1、偿债支出907.6万元

项目立项依据:根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》和市领导对《六安市财政局关于解决市广播电视台申请拨付征地拆迁补偿的请示》(财综〔2019〕442号)的批示,规定:预拨市广电台907.6万元,保障其正常运转,支出列入市广电台2020年度部门预算。  

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市广播电视台2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市广播电视台2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市广播电视台部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市广播电视台部门2020年收支总预算5351.83万元,较上年减少345.76万元,下降6.07%,主要原因是:一般公共预算拨款收入较上年减少262.36万元,主要是预算项目经费增减变动所致;政府性基金收入比上年减少83.4万元,是广电中心二期土地开发出让金收入剔除法定扣取费用后,给予全额返还,预计2020年将收到土地出让金907.6万元。收入来源为:一般公共预算拨款收入4434.23万元、其他收入10万元、政府性基金收入907.6万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出4050.17万元、社会保障和就业支出246.74万元、住房保障支出147.32万元、债务还本支出907.6万元

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入1610万元,部门可支配收入5351.83万元,较2019年减少345.76万元,下降6.07%,原因主要项目支出预算内拨款增减所致。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额5351.83万元,同上年相比减少345.76万元。其中:2020年财政拨款(补助)安排4434.23万元,同上年相比减少262.36万元。

各项支出增减原因分析:

1)人员支出增加36.58万元,其中工资福利支出核算增加35.06万元,原因是:在职人员正常工资晋升;对个人和家庭补助支出增加1.52万元,主要是:按安徽省计生条例退休人员补贴发放。

2)定额公用支出增加159.94万元,原因是:原电费项目纳入商品和服务支出核算。

3)其他资本性支出增加5万元,原因是:办公桌椅等更新购置。

4项目支出减少547.28万元,原因是:项目支出增减变化所致。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排项目支出8项,资金总额3157.89万元,其中:财政预算内拨款安排1516.13万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排627.76万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排10万元,政府性基金安排907.60万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排96.4万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、广播电视宣传费375万元,其中:财政预算内拨款安排375万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市领导在《关于请求拨付六安市广播电视台2016年宣传经费专项预算的请示》(六市广〔2015〕35号)中的批复与实际宣传工作需要。

项目内容:375万元,其中:①电视常规栏目经费211万元,包括《电视问政》64万元、《六安党建》专项20万元、六安茶谷行(一谷一带)宣传30万元、现代农业在六安30万元、《效能追踪》专项30万元、《新闻加一度》栏目、创城宣传、对外宣传、美丽乡村、民生工程宣传等所有其他常规栏目37万元;②广播常规栏目经费50万元:包括科普大蓬车宣传费10万元、政风行风热线20万元、广播节目包装20万元;③日常采访交通及突发事件车辆租用20万元;④拍摄纪录片公益广告86万元:《六安将军》《红色血脉—寻找革命烈士后人》宣传片、拍摄公益广告;广播电视文艺节目购买、购买专题纪录片;⑤创建工作经费3万元⑥扶贫工作经费5万元。

项目起止时间2020年112020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元、印刷费5万元、邮电费20万元、差旅费20万元、维修(护)费50万元、租赁费65万元、专用材料费50万元、劳务费50万元、委托业务费50万元、其它交通费用30万元、其他商品和服务支出30万元。

项目政府采购预算金额115万元,用于广告服务50万元,装修设计服务65万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员经费1525.05万元,其中:财政预算内拨款安排887.29万元,纳入预算内管理的非税收入安排627.76万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排10万元,政府性基金安排0万元。

项目立项依据:根据2013年市政府第60号会议纪要〈关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要〉,会议纪要指出“对市广电台编外聘用人员按市标准核定经费予以补助,自2014年起纳入年度综合预算”。

项目内容:共计1525.05万元,根据六办《关于印发市直机关事业单位编外聘用工作人员管理办法(试行)的通知》,编外聘用人员167人,其中岗位工资132万元/年、薪级工资202万元/年、基础性绩效336万元/年、奖励性绩效140万元/年、各项社会保障养老及住房公积金约348万元/年、其它工资福利支出367.05万元/年。

项目起止时间:2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他工资福利支出1525.05万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设(广播影视)专项资金69.5万元,其中:财政预算内拨款安0万元,一般转移支付收入69.5万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央补助公共文化服务体系建设(广播电视)专项资金的通知》(皖财教〔2019〕1309号)安排。

项目内容:69.5万元,用于广播电视节目无线覆盖(模拟)和无线覆盖(数字)运行维护费。

项目起止时间:2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费69.5万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

4、维修维护100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际需要。

项目内容:共计100万元,其中:①办公及采编播设备运行维护10万元;②广播电视直播车运行维护20万元;③实验广播发射机维护10万元;④实验台柴油发电机维护、用油30万元;⑤演播大厅运维费10万元;⑥安全播出日常5万元;⑦新媒体融合平台服务费5万元;⑧演播室运行维护费10万元。

项目起止时间:2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费100万元。

项目政府采购预算金额:20万元,主要用于空调购置6万元,广播、电视专业设备更换购置11万元, 办公家具购置3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制   

 5、设备更新购置专项147万元,其中:财政预算内拨款安排147万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据安徽天成建设有限公司《关于六安市广播电视中心大楼玻璃幕墙维护的报告》和《六安市广电中心幕墙维护加固方案及预算》以及广电台实际需要。

项目内容:共计147万元,主要用于玻璃幕墙加固147万元,市广电中心始建于2003年已16年了,已超出使用极限,玻璃幕墙总共约1万元平方左右,每平方米约需147元左右,计147万元。

项目起止时间:2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:大型修缮147万元。

项目政府采购预算金额:147万元,主要用于市广电中心玻璃幕墙修缮工程。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、债务偿还支出907.6万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,政府性基金收入安排907.6万元。

项目立项依据:根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》和市领导对《六安市财政局关于解决市广播电视台申请拨付征地拆迁补偿的请示》(财综〔2019〕442号)的批示,规定:预拨市广电台907.6万元,保障其正常运转,支出列入市广电台2020年度部门预算。    

项目内容:共计907.6万元,其中偿还市财政局国库科借款.

项目起止时间:2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:国内债务付息907.6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、驻村扶贫、挂职干部补助经费6.84万元,其中:财政预算内拨款安排6.84万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:6.84万元,其中①市广电台扶贫干部3人到霍邱县周集镇双桥村扶贫,生活补助:5.4万元(1500*12月*3人);②交通费1.44万元:六安市到霍邱县周集镇35元,平周集镇到双桥村15公里,1公里1元,共计50元*8次*12月*3人=14400元。

项目起止时间:2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用1.44万元,生活补助5.4万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、提前下达省第一套电视节目无线覆盖工程运行维护费专项资金26.9万元,其中:财政预算内拨款安0万元,一般转移支付收入26.9万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年省级文化类资金的通知》(财教〔2019〕1508号)安排。

项目内容:26.9万元,主要用于广播电视发射台省第一套电视节目无线覆盖工程运行维护费。项目起止时间:2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费26.9万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

  十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算39万元, 较上年没有变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为27万元,公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元, 2019年预算没有变化

(二)公务接待费支出 27万元,较2019年预算没有变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015236号)等规定。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行六安市市直机关公务接待费管理暂行办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出12万元,较2019年预算没有变化,其中:公务用车购置费0万元,较2019年预算没有变化;公务用车运行维护费12万元,较2019年预算没有变化

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

六安市广播电视台为事业单位,2020年未安排部门机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况。

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市广播电视台部门2020年共安排政府采购支出4项,资金总额329.11万元,其中:政府采购货物预算167万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.11万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,六安市广播电视台固定资产总金额10010.3万元,较上年增长225.89万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9241.4万元、专用设备234.3万元、其他资产534.6万元。
    未车改事业单位车辆12辆,其中,一般公务用车3辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有22台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 
    2020年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市广播电视台部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个,涉及预算资金3054.65万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
     二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 

1.2020年部门财政拨款收支预算总表.pdf

2.2020年部门一般公共预算支出预算情况表.pdf

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

4.2020年部门政府性基金预算收支总表.pdf

5.2020年部门国有资本经营收支总表.pdf

6.2020年部门收支总体情况表.pdf

7.2020年部门收入预算总体情况表.pdf

8.2020年部门支出预算总体情况表.pdf

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

10.2020年部门政府采购支出表.pdf

11.2020年部门政府购买服务支出表.pdf

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

13.2020项目支出预算绩效目标表.pdf

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