六安市人民政府办公室2025年单位预算
六安市人民政府办公室
2025年单位预算
2025年1月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.六安市人民政府办公室2025年收支总表
2.六安市人民政府办公室2025年收入总表
3.六安市人民政府办公室2025年支出总表
4.六安市人民政府办公室2025年财政拨款收支总表
5.六安市人民政府办公室2025年一般公共预算支出表
6.六安市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表
7.六安市人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表
8.六安市人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表
9.六安市人民政府办公室2025年基本支出总表
10.六安市人民政府办公室2025年项目支出总表
11.六安市人民政府办公室2025年政府采购支出表
12.六安市人民政府办公室2025年政府购买服务支出表
13.六安市人民政府办公室2025年“三公”经费支出预算表
14.六安市人民政府办公室2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(六发〔2019〕6号)、《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(六办〔2019〕24号)规定,六安市人民政府办公室主要职责是:
(一)负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件及市政府领导同志讲话文稿。
(二)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
(四)研究市政府各部门和县区人民政府以及开发区管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
(五)负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区管委会向市政府反映的重要问题;根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报市政府领导决定。
(六)负责政务公开、政务新媒体和政府网站运行管理工作。
(七)根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向市政府领导提出建议。
(八)贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责市委外事工作委员会办公室日常工作;负责全市外事和港澳工作的协调、服务和管理;会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动;指导和协调有关部门处理涉外突发事件,参与处理涉外案件;管理来我市采访的境外记者。
(九)协调指导全市对外友好交往;承办本市与国外建立友好城市以及其他方面友好交往的管理工作;承担市对外友好协会的有关具体工作;依法保护港澳同胞在我市的合法权益;承办国外组织、友好人士、港澳同胞捐赠等有关工作。
(十)统筹推进政府职能转变和“放管服”改革及行政审批制度改革,监督检查营商环境建设。
(十一)负责政务信息编报及其政务舆情监测工作。
(十二)负责组织起草《政府工作报告》和向省委、省政府及市委的重要汇报材料。
(十三)负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件; 负责市政府主要领导同志综合性文字材料等工作。
(十四)负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究,对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
(十五)对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息,为市政府决策提供建议和咨询。
(十六)负责代管单位的管理职责。
(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位预算构成
六安市人民政府办公室2025年度单位预算包括部门本级预算和下属单位预算,纳入单位预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
六安市人民政府办公室本级 |
行政单位 |
2 |
六安市政府网站和政务新媒体中心 |
公益一类事业单位 |
3 |
六安市外事服务中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
六安市市长热线办公室 |
公益一类事业单位 |
截至2024年12月,六安市人民政府办公室及下属单位实有各类人员137人,其中在职93人、离休3人、退休51人。
三、2025年度主要工作任务
2025年主要工作任务是:2025年,市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府工作中心,服务大局,认真履行职责,当好参谋,搞好服务,办好事务,全面提升办公室工作水平,圆满完成各项工作任务。
1、围绕工作中心,努力提高政务服务水平。认真起草好各类综合性文稿,积极为领导搞好综合文字服务。深入基层调研,分解调研课题,落实调研任务,形成有价值的调研成果;加强信息工作,力争省厅采取信息比上年有所提高,保持全省政府系统先进单位;加强督查协调,做好《政府工作报告》重点工作任务分解和落实。对市政府常务会议、专题会议议定事项的细化分解,逐项抓好督查落实;按时完成市领导接访信访件的交办、督办任务,认真办好人大议案和政协建议案,提高反馈满意率。
2、坚持以人为本,强化激励机制,褒扬先进,鞭策后进,努力营造团结务实、积极向上的良好氛围。坚持正确的用人导向,注重从事业上、待遇上、感情上给予关心和帮助,有效激发机关干部干事创业的热情。有针对性的开展专题教育,不断增强干部职工的宗旨意识。
3、牢固树立为领导、部门、基层和人民服务意识,认真落实科室服务承诺制和首问责任制,严格限时办结,进一步提升办公室工作效能。积极转变服务方式,坚持特事特办、急事急办,提供优质服务。坚持解放思想,与时俱进,积极探索和改进服务方式,创新工作方法,不断适应政府工作高效运转要求,进一步完善工作流程,简化程序,形成规范高效的工作模式。
4、抓好学习教育,不断提升干部职工素质。加强理论武装,坚持党组学习、办公室集体学习制度,在全办上下努力形成勤于思考、刻苦钻研的学习风气,不断提高干部职工素质。采取研讨会、专题培训等形式,加强全市政府系统办公室人员业务培训,尽快提高调研、信息、公文处理、应急管理、电子政务等业务能力和水平。采取以岗代训、以会代训等办法,努力提高政府系统办公室工作人员的业务水平和实际工作能力。
5、完善工作机制,强化工作落实。认真落实责任制和各项工作制度,建立高效有序的工作运行机制。进一步明确科室职责,修订完善岗位职责。进一步治理文山会海,减少考核评比。修订完善政府系统精简会议、文件等方面的具体措施,创新会议形式,提高会议效果。加强督查督办工作,创新督查手段,形成高效有力的督查工作机制。坚持统筹兼顾,进一步抓好机关党建、招商引资、精神文明、政风评议,扶贫济困等各项工作,确保完成市委、市政府交办的各项任务。
第二部分 2025年单位预算表
六安市人民政府办公室2025年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.六安市人民政府办公室2025年收支总表(附件表1)
2.六安市人民政府办公室2025年收入总表(附件表2)
3.六安市人民政府办公室2025年支出总表(附件表3)
4.六安市人民政府办公室2025年财政拨款收支总表(附件表4)
5.六安市人民政府办公室2025年一般公共预算支出表(附件表5)
6.六安市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.六安市人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.六安市人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.六安市人民政府办公室2025年基本支出总表(附件表9)
10.六安市人民政府办公室2025年项目支出总表(附件表10)
11.六安市人民政府办公室2025年政府采购支出表(附件表11)
12.六安市人民政府办公室2025年政府购买服务支出表(附件表12)
13.六安市人民政府办公室2025年“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.六安市人民政府办公室2025年项目支出绩效目标表(附件表14)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,六安市人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市人民政府办公室2025年收支总预算3812.62万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
六安市人民政府办公室2025年收入预算3812.62万元,均为本年收入。本年收入主要包括:一般公共预算拨款收入3792.62万元,占99.47%,较2024年预算减少61.51万元,下降1.59%,下降原因主要是项目支出减少;单位资金收入20万元,占0.53%,较2024年预算持平。
三、关于2025年支出总表的说明
六安市人民政府办公室2025年支出预算3812.62万元,较2024年预算减少61.51万元,下降1.59%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出2041.54万元,占53.55%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1771.08万元,占46.45%,主要用于保障特定事项支出。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安市人民政府办公室2025年财政拨款收支预算3792.62万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3439.45万元,占90.69%;社会保障和就业支出230.15万元,占6.07%;住房保障支出123.02万元,占3.24%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市人民政府办公室2025年一般公共预算支出3792.62万元,较2024年预算减少61.51万元,下降1.59%,主要原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出3439.46万元,占90.69%;社会保障和就业支出230.15万元,占6.07%;住房保障支出123.02万元,占3.24%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算1688.4万元,较2024年预算增加70.13万元,增长4.33%,增长原因主要是基本支出增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算1751.06万元,较2024年预算减少161.64万元,下降8.45%,下降原因主要是项目支出减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算153.43万元,较2024年预算增加9.81万元,增长6.83%,增长原因主要是人员支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算76.72万元,较2024年预算增加4.91万元,增长6.84%,增长原因主要是人员支出增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算123.02万元,较2024年预算增加15.3万元,增长14.2%,增长原因主要是人员支出增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出2041.56万元,其中,人员经费1745.88万元,公用经费295.68万元。
(一)人员经费1745.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费295.68万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安市人民政府办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安市人民政府办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安市人民政府办公室2025年预算共安排项目支出1771.06万元,较2024年预算减少161.64万元,下降8.36%,下降原因主要是部分项目支出减少。主要包括:本年财政拨款安排 1751.06万元(其中,一般公共预算拨款安排1751.06万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),单位资金安排20万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安市人民政府办公室2025年预算安排政府采购支出1251.7万元,较2024年预算减少278.7万元,下降18.21%,下降原因主要是部分项目政府采购支出减少。其中,一般公共预算安排1251.7万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安市人民政府办公室2025年预算安排政府购买服务支出1251.7万元,较2024年预算减少278.7万元,下降18.21%,下降原因主要是部分项目购买服务支出预算减少。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,六安市人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算49.18万元,较2024年预算减少1.01万元,下降2.01%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费49.18万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(三)公务接待费。支出预算49.18万元,较2024年预算减少1.01万元,下降2.01%,主要原因是厉行节约,严控公务接待。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
“12345政务服务便民热线外包服务经费”项目。
(1)项目概述。主要用于12345政务便民热线接听工作,转办、督办、反馈问题。
(2)立项依据。《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》(国办发〔2020〕53号)、《安徽省进一步优化政务服务便民热线实施方案》(皖政办秘〔2021〕65号)、《安徽省政务公开办关于印发安徽省政务服务便民热线提升服务质量行动方案的通知》(皖政务办秘〔2022〕5号)、《安徽省人民政府办公厅关于进一步提高 12345 热线办理质效的通知》(皖政办秘〔2022〕64号)、《安徽省政务公开办公室关于印发 2023年度全省 12345 政务服务便民热线工作要点的通知》(皖政务办秘[2023]10号)等文件要求及市委主要负责同志、市政府主要负责同志和分管负责同志批示要求。
(3)实施主体。六安市人民政府办公室。
(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容。各类热线按照整体并入、双号并行和设分中心三种方式进行分类归并优化,并与119、120、122、110等紧急类热线及水电气热线建立“双向联动”工作机制。12345热线接线人员扩充、工作场地增加、热线系统升级、硬件设备建设等工作,通过政府购买服务、整体外包的形式实现,满足此次热线归并整合工作需求,提高12345热线承接保障能力。实现企业、群众诉求“受理—转办—督办—回复—回访”闭环,全流程线上化、可视化,提升企业、群众诉求办理质效。
(6)年度预算安排。1132.2万元。
(7)绩效目标。巩固拓展12345政务服务便民热线优化归并成果,优化升级提质增效系统,实现企业、群众诉求“受理—转办—督办—回复—回访”闭环,全流程线上化、可视化,提升企业、群众诉求办理质效。把12345热线打造成强化社会治理、沟通干群关系、疏导社会心理、锤炼干部作风的大平台。
(二)机关运行经费。
2025年六安市人民政府办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算333.49万元,较2024年增加54.69万元,增长19.62%,增长主要原因是人员增加,导致机关运行经费增加。
(三)政府采购情况。
2025年六安市人民政府办公室政府采购预算总额1251.7万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1251.7万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,六安市人民政府办公室固定资产总金额42.59万元,较上年减少6.88万元,其中,设备24.06万元、其他资产18.53万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,六安市人民政府办公室12个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1751.06万元和单位资金当年安排20万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:六安市人民政府办公室2025年预算报表(14张)
表四.六安市人民政府办公室2024年财政拨款收支总表.pdf
表五.六安市人民政府办公室2024年一般公共预算支出表.pdf
表六.六安市人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表七.六安市人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八.六安市人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表十一.六安市人民政府办公室2024年政府采购支出表.pdf
表十二.六安市人民政府办公室2024年政府购买服务支出表.pdf