六安市人大常委会办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据中共六安市委办公室、市机构编制委员会系列文件要求,市人大常委会机关设处级办事机构4个(办公室、研究室、代表联络办公室、信访办公室)、工作机构9个(即九个工作委员会)。
市人大常委会办公室主要职责是:负责市人大、市人大常委会各类重要会议会务工作;联络、协调机关各部门;组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿;负责机关政治学习、组织建设、人事编制管理、离退休人员服务管理工作;负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务;负责市内外人大系统有关负责同志来市的接待安排工作。
市人大常委会研究室主要职责是:开展人民代表大会制度、民主法治建设和地方人大工作的理论研究,围绕市人大常委会审议议题及经济与社会热点问题开展调查研究;参与市人大常委会重要文稿的起草工作;组织实施人大宣传工作,负责市人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。
市人大常委会代表联络办公室主要职责是:负责市人大常委会代表工作文件、报告的草拟工作,有关代表工作会议的筹备及服务工作;负责与市人大代表和我市选出的全国、省人大代表的日常联系,协调组织代表开展闭会期间的代表活动,为代表执行职务提供服务;负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的转办、交办、督办等工作;接待和办理市人大代表、在我市的全国、省人大代表以及群众反映代表问题的来信和来访;承办市人大代表培训工作的有关事宜;办理我市选出的省人大代表的辞职、罢免、补选和市人大代表的补选、增选的具体事宜;了解掌握市人大代表及我市选出的省人大代表变动情况;编印代表名册;承担市人大常委会组成人员走访联系代表服务工作;办理市人民代表大会及在我市的全国、省人大代表活动经费的划拨和管理。
市人大常委会设人事代表选举、内务司法、财政(预算)经济、教育科学文化卫生、农业与农村、城乡建设环境与资源保护、民族宗教侨务外事、法制工作9个工作委员会,主要职责是:按照分工承担人大常委会相关的执法检查、调研、立法和其他活动的服务工作;承担各工作委员会文件、材料的起草、印发和管理工作;联系有关部门的工作,具体落实常委会决定的有关事项,承担工作委员会日常工作和领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,六安市人大常委会办公室2016年度部门决算仅包括市人大常委会办公室本级。
纳入六安市人大常委会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市人大常委会办公室 |
三、六安市人大常委会办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:六安市人大常委会办公室 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1265.47 |
一、一般公共服务支出 |
1279.15 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
1.92 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.57 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
2.92 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1267.39 |
本年支出合计 |
1298.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
271.33 |
年末结转和结余 |
240.08 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1538.71 |
总计 |
1538.71 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
合计 |
1,267.39 |
1,265.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,247.90 |
1,245.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
||
20101 |
人大事务 |
1,242.04 |
1,240.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
||
2010101 |
行政运行 |
801.56 |
799.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
426.17 |
426.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,298.64 |
846.38 |
452.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,279.15 |
832.81 |
446.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
1,273.28 |
832.81 |
440.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
832.81 |
832.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010102 |
一般行政管理事务 |
426.17 |
0.00 |
426.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010108 |
代表工作 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:六安市人大常委会办公室 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1265.47 |
一、一般公共服务支出 |
1279.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.57 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
2.92 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1265.47 |
本年支出合计 |
1298.64 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
271.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
238.16 |
|
一般公共预算财政拨款 |
271.33 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
1536.79 |
合计 |
1536.79 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
编制单位:六安市人大常委会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
271.33 |
271.33 |
0.00 |
1,265.47 |
813.21 |
452.26 |
1,298.64 |
846.38 |
452.26 |
238.16 |
238.16 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
271.33 |
271.33 |
0.00 |
1,245.98 |
799.64 |
446.34 |
1,279.15 |
832.81 |
446.34 |
238.16 |
238.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
271.33 |
271.33 |
0.00 |
1,240.12 |
799.64 |
440.47 |
1,273.28 |
832.81 |
440.47 |
238.16 |
238.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
271.33 |
271.33 |
0.00 |
799.64 |
799.64 |
0.00 |
832.81 |
832.81 |
0.00 |
238.16 |
238.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
426.17 |
0.00 |
426.17 |
426.17 |
0.00 |
426.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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编制单位:六安市人大常委会办公室 |
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|
金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
431.08 |
302 |
商品和服务支出 |
142.07 |
310 |
其他资本性支出 |
10.45 |
|
30101 |
基本工资 |
119.49 |
30201 |
办公费 |
24.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
161.95 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10.45 |
|
30103 |
奖金 |
110.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
34.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
262.79 |
30211 |
差旅费 |
24.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
107.04 |
30213 |
维修(护)费 |
1.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.84 |
30215 |
会议费 |
3.57 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.95 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
92.67 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.93 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
45.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
693.86 |
公用经费合计 |
152.51 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:六安市人大常委会办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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说明:六安市人大常委会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、六安市人大常委会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1538.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1538.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少14.29万元,降低0.92%,主要原因是公车改革,减少公务用车购置及运行费。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1267.39万元,其中:财政拨款收入1265.47万元,占99.85%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.92万元,占0.15%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1298.64万元,其中:基本支出846.38万元,占65.17%;项目支出452.26万元,占34.83%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1536.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1536.79万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加0.59万元,增长0.038%,主要原因:一是2016年普调工资;二是新调入和招录工作人员,三是公车改革,减少“公务用车购置及运行费”项目财政拨款收入。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1265.47万元,占本年收入的99.85%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加131.39万元,增加11.57%。主要原因一是2016年普调工资;二是新调入和招录工作人员。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1298.64万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少12.56万元,降低0.96%。主要原因是单位更加严格控制经费管理,厉行节约,进一步压缩公共支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1330.08万元,支出决算为1298.64万元,完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理,厉行节约,进一步压缩公共支出。其中基本支出846.38万元,占65.17%;项目支出452.26万元,占34.83%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为738.08万元,支出决算为832.81万元,完成年初预算的112.83%,决算数大于预算数的一是2016年普调工资;二是新调入和招录工作人员。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为592万元,支出决算数为440.47万元,其中:一般行政管理事务支出决算数426.17万元,代表工作支出决算数14.3万元,完成年初预算的74.40%,决算数小于预算数的是单位更加严格控制经费管理,厉行节约,进一步压缩公共支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算未安排,年中预算追加1.60万元,支出决算数为1.60万元,完成预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算未安排,年中预算追加4.26万元,支出决算数为4.26万元,完成预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算未安排,年中预算追加13.57万元,支出决算为13.57万元,完成预算的100%。
6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算未安排,年中预算追加3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。
7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算未安排,年中预算追加2.92万元,支出决算为2.92万元,完成预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出846.37万元,其中人员经费693.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费152.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六安市人大常委会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度六安市人大常委会办公室机关运行经费68.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度六安市人大常委会办公室政府采购支出总额35.45万元,其中:政府采购货物支出10.45万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,六安市人大常委会办公室共有车辆13辆,其中一般公务用车13辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,六安市人大常委会办公室按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金452万元。全年共组织对4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金452万元。评价结果显示,4个项目均达到预期绩效目标。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
六安市人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
50.60 |
26.39 |
因公出国(境)费 |
2.60 |
2.60 |
公务接待费 |
48.00 |
23.79 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六安市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.39万元,完成年初预算的52.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.60万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为23.79万元,完成年初预算的49.56%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出2.60万元,与2015年度决算相比,减少3.60万元,下降58.06%,下降的原因是因公出国(境)人员次数减少,2016年六安市人大常委会办公室因公出国(境)团组1次,出国(境)4人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于往返差旅及食宿费用。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出23.79万元, 与2015年度决算相比,减少0.71万元,下降2.90%。,下降的原因是单位更加严格控制经费管理,厉行节约。2016年六安市人大常委会办公室国内公务接待共106批次(其中外事接待0批次),2576人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级检查、调研接待和省内外兄弟市人大的学习考察接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少72.1万元,下降100%。下降的原因是因为公车改革,车辆运行维护移交至市机关事务管理局统一管理。2016年,六安市人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量13辆。
联系方式:六安市人大常委会办公室
政务公开电子邮箱:ahlafy@163.com