中国民主同盟六安市委员会2016年部门预算公开
一、中国民主同盟六安市委员会主要职责
根据中共六安市委办公室《关于印发<中国民主同盟六安市委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(办[2004]61号)文件规定,中国民主同盟六安市委员会主要职责是:
1、同中国共产党通力合作,自觉接受党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存,互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,贯彻执行党的基本路线、方针政策,积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。
2、加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习,努力践行社会主义核心价值体系,切实履行参政党职能。维护盟员和知识分子的合法权益,反映其意见与要求,促进团结统一,反对分裂祖国,维护安定稳定,促进社会进步。
3、在中共六安市委的领导下,在上级民盟组织的指导下,认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部政治学习、社会调研和盟员活动,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成盟员考察、推荐和培训工作。
4、开展参政议政调研活动,积极反映社情民意,向市委、市政府进铮言献良策。发挥民盟组织智力优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。
5、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、中国民主同盟六安市委员会2016年主要工作任务
2016年主要工作任务是:
1、参政议政,调查研究,围绕经济建设中心,深入实地调查研究,完成民盟安徽省委会和市政协布置的课题调研任务,为省市两会提供高质量的议案、提案,反映社情民意。
2、加强自身建设,提高服务水平,积极筹备盟务工作,注重宣传工作。
(1)考察学习,提高民盟自身思想水平;
(2)积极筹备各类盟务会议及调研活动;
(3)开展联谊活动,增进盟员之间的交流与感情;
(4)维护民盟六安市委员会网站及编撰《六安盟讯》、参政议政专刊。
3、服务社会,发挥民盟智力资源优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务,继续开展民盟烛光行动、同心示范工程以及黄丝带帮教行动。
三、2016年预算编制指导思想和原则
根据2016年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2016年主要工作任务,编制2016年部门预算的指导思想和原则是:
(一)部门预算编制指导思想
以科学发展观为指导,积极贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神,认真落实中央八项规定,严格“三公”经费管理,全面落实市委、市政府的决策部署,加强预算绩效管理。
(二)部门预算编制原则
1、全面完整、真实合理的原则,按照实际支出情况,制定预算编制;
2、积极稳妥,公开透明的原则,稳步推进预决算及“三公”经费公开;
3、注重绩效,科学精细的原则,规范人员经费供给,规范项目预算编制。
四、部门机构设置和人员情况
中国民主同盟六安市委员会由中国民主同盟六安市委员会本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:
单位:人
单位名称 |
单位 性质 |
编制数 |
2016年人员实有数 |
2015年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
合计 |
行政 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
2 |
0 |
2 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
中国民主同盟六安市委员会本级 |
行政 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
2 |
0 |
2 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2016年市直基本支出供给政策,中国民主同盟六安市委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:
单位:元/人.年
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
中国民主同盟 六安市委员会本级 |
全额 |
行政三档 |
8000元 |
2016年部门一般公共预算安排情况
一、2016年部门收入预算总体情况
2016年部门组织收入0万元,部门可支配收入83.30万元,具体情况如下表:
1、2016年部门组织收入计划情况表
单位:万元
部门组织收入项目名称 |
2016年预期数 |
2015年预期数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
纳入特设户管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、2016年部门可支配收入预算情况表
单位:万元
部门可支配收入项目 名称 |
2016年预算数 |
2015年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
合计 |
83.30 |
74.48 |
8.82 |
11.84 |
人员工资普调 |
财政预算内拨款 |
83.30 |
74.48 |
8.82 |
11.84 |
人员工资普调 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
纳入预算内管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
纳入特设户管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
上年结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
二、2016年部门支出预算总体情况
2016年部门支出预算总额83.30万元,同上年相比增加8.82万元。其中:财政拨款(补助)安排83.30万元,同上年相比增加8.82万元。具体情况如下表:
1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:万元
支出类别 |
合计 |
2016年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
纳入预算内管理的非税收入 |
|||||
合 计 |
83.30 |
83.30 |
83.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
人员支出 |
31.89 |
31.89 |
31.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工资福利支出 |
16.90 |
16.90 |
16.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
14.99 |
14.99 |
14.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定额公用支出 |
13.41 |
13.41 |
13.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:综合定额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、2016年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
单位:万元
支出类别 |
2016年财政拨款(补助)安排 |
2015年财政拨款(补助)安排 |
增减变化 |
|||||||
小计 |
财政预算内拨款 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
纳入预算内管理的 非税收入 |
小计 |
财政预算内拨款 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
纳入预算内管理的 非税收入 |
增减额 |
增长(%) |
|
合计 |
83.30 |
83.30 |
0 |
0 |
74.48 |
74.48 |
0 |
0 |
8.82 |
11.84 |
人员支出 |
31.89 |
31.89 |
0 |
0 |
24.98 |
24.98 |
0 |
0 |
6.91 |
27.66 |
工资福利支出 |
16.90 |
16.90 |
0 |
0 |
12.51 |
12.51 |
0 |
0 |
4.39 |
35.09 |
对个人和家庭的补助 |
14.99 |
14.99 |
0 |
0 |
12.47 |
12.47 |
0 |
0 |
2.52 |
20.21 |
定额公用支出 |
13.41 |
13.41 |
0 |
0 |
13.50 |
13.50 |
0 |
0 |
-0.09 |
-0.67 |
其中:综合定额 |
2.40 |
2.40 |
0 |
0 |
2.40 |
2.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
38.00 |
38.00 |
0 |
0 |
36.00 |
36.00 |
0 |
0 |
2.00 |
5.56 |
3、各项支出增减原因分析:
2016年财政预算内拨款安排共增加8.82万元,其中:
(1)人员支出增加8.82万元,原因是:2015年7月人员工资普调。
(2)定额公用支出减少0.09万元,原因是:2016年物业管理费支出0.09年没有安排。
(3)项目支出增加2万元,原因是:2016年参政议政、社会服务专项费增加2万元。
4、2016年部门支出预算分功能科目对比表
单位:万元
功能科目 |
2016年预算数 |
2015年预算数 |
增减额 |
增减幅(%) |
||||
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他 |
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他 |
|||
合计 |
83.30 |
83.30 |
0 |
74.48 |
74.48 |
0 |
8.82 |
11.84 |
一般公共服务支出 |
83.30 |
83.30 |
0 |
74.48 |
74.48 |
0 |
8.82 |
11.84 |
外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、2016年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出2项,资金总额38万元,其中:财政预算内拨款安排38万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
(一)中国民主同盟六安市委员会部门本级2016年项目支出安排情况说明
1、参政议政调研及社会服务经费33万元,其中:财政预算内拨款安排33万元。
项目立项依据:根据2016年工作需要安排。
1、“参政议政调研费”10万元。民盟工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作,做好参政议政,提供调研报告。每年组织专项调研活动,向政协、人大两会提供提案、议案40份以上,常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意,为市委市政府决策提供参考;完成盟中央和盟省委下达的专项调研任务;组织全体盟员考察经济建设成果和重大民生项目,开展爱国、爱家乡教育。
2、“烛光行动”和“同心工程” 2万元。民盟六安市委自2008年开展以来,一直致力于对农村中小学教师和学生进行指导帮扶,让民盟优秀教师到农村中小学开展培训指导帮扶等活动。近年来,我们结合“同心工程”活动,在金寨县吴家店镇吴畈村包畈中心小学开展教学帮扶活动。每年至少开展2次活动,活动时间为1天。 “同心工程”是中共中央统战部及各民主党派,以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨,齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项工程。吴畈村是民盟省委“同心示范工程”帮扶对象,帮扶项目包括产业扶贫、新农村建设、农民增收、旅游发展、助医助教等5项工程。民盟市委从2011年开始配合盟省委在吴畈村开展“同心示范工程”,取得良好社会效益。民盟市委在吴畈村主要开展的项目是产业扶贫和新农村建设;开展健康咨询及义诊活动,发放医药用品等。
3、社会服务“黄丝带帮教行动”活动经费5万元。根据《民盟中央五年工作规划(2013—2017年)》精神,充分发挥民盟资源优势,加强对特殊人群的帮教工作,民盟六安市委从2014年开始实施,重点实施“黄丝带走进看守所”、“黄丝带走进安置基地”、“黄丝带走进社矫中心”、“黄丝带走进村居社区”等。
4、三个直属支部活经费9万元。此项经费是市委统战部2014年专题向市政府报告要求将党派直属支部经费列入预算,市政府批示市财政统筹安排。按照两区支部3万元标准列入预算。民盟现在的直属支部有一中支部、二中支部、市直支部。
5、《六安盟讯》刊印费2万元。民盟市委自2011年恢复办刊之后每年发行年刊,作为兄弟地市民盟盟内交流材料,发放给全体盟员作为学习材料以及向有关单位宣传民盟活动。每年刊印《六安盟讯》一期以及《参政议政专刊》一期,共2期。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
办公费8万元;印刷费4万元;差旅费8万元;劳务费8万元;其他商品和服务支出5万元。
2、盟员大会会议费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。
项目立项依据:根据2016年工作需要安排。
项目内容:依据民盟省委要求和民盟章程规定,民盟市委每年要召开全体盟员大会。总结全年工作,分组讨论,布置下一年工作以及经验交流等。目前,全市盟员达193人。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
会议费5万元。
四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,中国民主同盟六安市委员会2016年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额0万元。
2016年部门政府性基金预算安排情况
2016年中国民主同盟六安市委员会政府性基金收入预算0万元。
2016年中国民主同盟六安市委员会政府性基金支出预算0万元。
2016年部门社会保险基金预算安排情况
2016年中国民主同盟六安市委员会社保基金收入预算0万元。
2016年中国民主同盟六安市委员会社保基金支出预算0万元。
2016年部门国有资本经营预算安排情况
2016年中国民主同盟六安市委员会国有资本经营收入预算0万元。
2016年中国民主同盟六安市委员会国有资本经营支出预算0万元。
2016年政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求,结合部门实际,2016年共安排政府采购支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。
2016年政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2016年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。
2016年资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2016年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。
2016年机关运行经费安排情况
2016年民盟六安市委员会本级机关运行经费安排33.41万元,其中:基本支出13.41万元,项目支出20万元。
2016年国有资产占有情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,民盟六安市委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。
民盟六安市委员会部门无公务用车。