中共六安市委统战部2016年部门决算情况
一、部门主要职能
l、贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作;协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。
6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系提出建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9、指导各地各单位党委(党组)的统战工作,负责统战部门干部的培训工作,协调市政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。
10、完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中共六安市委统战部2016年度部门决算包括部本级决算,与预算持平。
纳入中共六安市委统战部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共六安市委统战部本级 |
三、中共六安市委统战部2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:中共六安市委统战部本级 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
226.53 |
一、一般公共服务支出 |
233.27 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
226.53 |
本年支出合计 |
233.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
20.08 |
年末结转和结余 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
246.61 |
总计 |
246.61 |
收入决算表
公开02表
编制单位:中共六安市委统战部本级 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
226.53 |
226.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
220.28 |
220.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20134 |
统战事务 |
220.28 |
220.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013401 |
行政运行 |
140.10 |
140.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
80.18 |
80.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位:中共六安市委统战部本级 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
233.27 |
155.36 |
77.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
233.27 |
155.36 |
77.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20134 |
统战事务 |
233.27 |
155.36 |
77.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013401 |
行政运行 |
155.36 |
155.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
77.91 |
0.00 |
77.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:中共六安市委统战部本级 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
226.53 |
一、一般公共服务支出 |
233.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
226.53 |
本年支出合计 |
233.27 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
20.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
13.34 |
|
一般公共预算财政拨款 |
20.08 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
合计 |
246.61 |
合计 |
246.61 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
编制单位:中共六安市委统战部本级 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
20.08 |
15.70 |
4.37 |
226.53 |
146.35 |
80.18 |
233.27 |
155.36 |
77.91 |
13.34 |
6.70 |
6.64 |
0.00 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
20.08 |
15.70 |
4.37 |
220.28 |
140.10 |
80.18 |
233.27 |
155.36 |
77.91 |
7.09 |
0.45 |
6.64 |
0.00 |
||||||||||||
20134 |
统战事务 |
20.08 |
15.70 |
4.37 |
220.28 |
140.10 |
80.18 |
233.27 |
155.36 |
77.91 |
7.09 |
0.45 |
6.64 |
0.00 |
||||||||||||
2013401 |
行政运行 |
15.7 |
15.70 |
0.00 |
140.10 |
140.10 |
0.00 |
155.36 |
155.36 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
0.00 |
4.37 |
80.18 |
0.00 |
80.18 |
77.91 |
0.00 |
77.91 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||
部门: |
中共六安市委统战部本级 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
54.20 |
302 |
商品和服务支出 |
31.30 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
28.71 |
30201 |
办公费 |
1.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
19.07 |
30202 |
印刷费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
6.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.86 |
30211 |
差旅费 |
0.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
9.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
20.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.06 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
5.82 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.19 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30307 |
医疗费 |
5.26 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
11.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.61 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
15.69 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.10 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.33 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
124.05 |
公用经费合计 |
31.30 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:中共六安市委统战部本级 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、中共六安市委统战部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计246.61万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计246.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少24.29万元,降低8.9%,主要原因:一是人员减少(2名退休干部病故);二是公务用车改革后车辆维修费用减少
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计226.53万元,其中:财政拨款收入226.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计233.27万元,其中:基本支出155.36万元,占66.6%;项目支出77.91万元,占33.4%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计246.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计246.61万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少24.29万元,降低8.9%,主要原因:一是人员减少(2名退休干部病故);二是公务用车改革后车辆维修费用减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入226.53万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加21.33万元,增长10.4%。主要原因一是人员工资增加;二是统战事务经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出233.27万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少33.23万元,降低12.5%。主要原因:一是人员减少(2名退休干部病故);二是公务用车改革后车辆维修费用减少
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为226.53万元,支出决算为233.27万元,完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是统战事务经费增加。其中基本支出155.36万元,占66.6%;项目支出77.91万元,占33.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.10万元,支出决算为155.36万元,完成年初预算的110.9%,决算数大于预算数的主要原因是统战事务经费增加。
2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80.18万元,支出决算数位77.91万元,完成年初预算的97.1%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后维修费减少。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出155.35万元,其中人员经费124.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费31.30万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共六安市委统战部2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度中共六安市委统战部机关运行经费31.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度中共六安市委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,中共六安市委统战部共有车辆0辆。 4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,中共六安市委统战部按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共六安市委统战部2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
2.48 |
2.48 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
2.48 |
2.48 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中共六安市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部本级总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少1.6万元,下降100%,下降的原因是2016年中共六安市委统战部无因公出国(境)。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出2.48万元, 与2015年度决算相比,减少0.12万元,下降4.6%,下降的原因是严格控制公务接待。2016年中共六安市委统战部国内公务接待共29批次(其中外事接待0批次),289人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上下级统战部门工作用餐和外地统战系统单位来六工作用餐开支。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少7.7万元,下降100%。,下降的原因是公务用车改革,无此项开支。2016年,中共六安市委统战部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:中共六安市委统战部
政务公开电子邮箱:Latzb2015@163.com。