中共六安市直属机关工作委员会2017年部门决算情况
中共六安市直属机关工作委员会
2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
1、领导市直机关党的工作,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指导和决定。
2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习,做好党员的教育管理工作,指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,学习“三个代表”重要思想,会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。
3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
4、指导市直单位社会主义精神文明建设。
5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。
6、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。
7、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作,同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。
8、负责市直单位的计划生育工作。
9、负责市直单位的人民武装工作。
10、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共六安市直属机关工作委员会2017年度部门决算包括委本级,与预算持平。
序号 |
单位名称 |
1 |
中共六安市直属机关工作委员会本级 |
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中共六安市直属机关工作委员会 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
栏 次 |
|
|
一、财政拨款收入 |
594.40 |
一、一般公共服务支出 |
570.82 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.52 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.02 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
594.40 |
本年支出合计 |
604.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
244.56 |
年末结转和结余 |
234.60 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
838.96 |
总计 |
838.96 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
594.40 |
594.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
560.85 |
560.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
560.85 |
560.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
257.99 |
257.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
302.86 |
302.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
604.37 |
302.41 |
301.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
570.82 |
268.86 |
301.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
570.82 |
268.86 |
301.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
268.86 |
268.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013102 |
一般行政管理事务 |
301.96 |
0.00 |
301.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中共六安市直属机关工作委员会 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
594.40 |
一、一般公共服务支出 |
570.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.52 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.02 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
594.40 |
本年支出合计 |
604.37 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
242.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
232.77 |
|
一般公共预算财政拨款 |
242.74 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
837.14 |
合计 |
837.14 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
242.74 |
35.26 |
207.48 |
594.40 |
291.54 |
302.86 |
604.37 |
302.41 |
301.96 |
232.77 |
24.39 |
208.38 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
242.74 |
35.26 |
207.48 |
560.85 |
257.99 |
302.86 |
570.82 |
268.86 |
301.96 |
232.77 |
24.39 |
208.38 |
0.00 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
242.74 |
35.26 |
207.48 |
560.85 |
257.99 |
302.86 |
570.82 |
268.86 |
301.96 |
232.77 |
24.39 |
208.38 |
0.00 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
257.99 |
257.99 |
0.00 |
268.86 |
268.86 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013102 |
一般行政管理事务 |
207.48 |
0.00 |
207.48 |
302.86 |
0.00 |
302.86 |
301.96 |
0.00 |
301.96 |
208.38 |
0.00 |
208.38 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
167.84 |
302 |
商品和服务支出 |
8.67 | 310 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
30101 |
基本工资 |
61.30 |
30201 |
办公费 |
0.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
48.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
3.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
48.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
4.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.71 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.90 |
30211 |
差旅费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
56.22 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.87 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费 |
1.52 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
35.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.25 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
30311 |
住房公积金 |
30.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.31 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
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人员经费合计 |
293.74 |
公用经费合计 |
8.67 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门:中共六安市直属机关工作委员会 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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说明:中共六安市直属机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计838.96元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计838.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2.41万元,增长0.29%,收入增加主要原因:年初结转结余增加。支出增加主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是住房保障支出增加;三是年末结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计594.40万元,其中:财政拨款收入594.40万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计604.37万元,其中:基本支出302.41万元,占50.04%;项目支出301.96万元,占49.96%;经营支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计837.14万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计837.14万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.22万元,增长0.39%,收入增加主要原因:年初财政拨款结转结余增加。支出增加主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入594.40万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少23.82万元,下降3.85%。主要原因:一是行政运行收入减少;二是一般行政管理事务收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出604.37万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.07万元,增长0.01%。主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是住房保障支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出604.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出570.82万元,占94.45%;社会保障和就业(类)支出17.52万元,占2.9%;住房保障(类)支出16.02万元,占2.65%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.09万元,支出决算为604.37万元,完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因:一般行政管理事务减少。其中:基本支出302.41万元,占50.04%;项目支出301.96万元,占49.96%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为219.74万元,支出决算为268.86万元,完成年初预算的122.35%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为363.32万元,支出决算为301.96万元,完成年初预算的83.11%,决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为17.52万元,支出决算为17.52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为10.51万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的152.43%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出302.41万元,其中人员经费293.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费8.67万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共六安市直属机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,中共六安市直属机关工作委员会机关运行经费支出8.67万元,比2016年减少22.64万元,下降72.3%,主要原因:一是维修(护)费没有;二是劳务费减少;三是其他交通费用减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,中共六安市直属机关工作委员会政府采购支出总额1.935万元,其中:政府采购货物支出1.935万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,中共六安市直属机关工作委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,中共六安市直属机关工作委员会没有进行绩效评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共六安市直属机关工作委员会2017年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
4 |
0.87 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
4 |
0.87 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中共六安市直属机关工作委员2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为0.87万元,完成预算的21.75%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共六安市直属机关工作委员2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.87万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算持平。2017年中共六安市直属机关工作委员因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.87万元, 与2016年度决算相比,减少1.72万元,下降66.4%,下降的原因是公务接待费用减少。2017年中共六安市直属机关工作委员国内公务接待共15批次(其中外事接待0批次),97人次(其中外事接待0人次)。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算持平。2017年底,中共六安市直属机关工作委员开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:中共六安市直属机关工作委员会
政务公开电子邮箱:laszgw@163.com。