中共六安市委组织部2016年部门决算和“三公”经费决算

浏览次数:信息来源: 六安先锋网发布时间:2017-08-25 18:02
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中共六安市委组织部2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据中共六安市委办公室办[2002]43号文件规定,中共六安市委组织部主要职责是:

1、研究和指导全市党的组织建设,督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展党员工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

6、主管全市干部教育培训工作,研究制定我市干部教育规划、意见;协助完成省下达的调学任务;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

7、调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

9、负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、归口管理市委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

12、完成市委和省委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共六安市委组织部2016年度部门决算包括部本级部门决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入中共六安市委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共六安市委组织部本级

 

三、中共六安市委组织部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:中共六安市委组织部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1390.64

一、一般公共服务支出

1382.88

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

36.95

六、科学技术支出

50

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

4.03

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

3

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1427.59

本年支出合计

1439.91

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 

     年初结转和结余

641.15

     年末结转和结余

628.83

 

 

 

 

总计

2068.74

总计

2068.74

         

收入决算表

                                             公开02表

编制单位:中共六安市委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,427.59

1,390.64

0.00

0.00

0.00

0.00

36.95

201

一般公共服务支出

1,370.56

1,333.61

0.00

0.00

0.00

0.00

36.95

20104

发展与改革事务

85.09

85.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

85.09

85.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,262.05

1,225.10

0.00

0.00

0.00

0.00

36.95

2013201

  行政运行

545.28

543.43

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

2013202

  一般行政管理事务

677.76

642.67

0.00

0.00

0.00

0.00

35.09

2013299

  其他组织事务支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中共六安市委组织部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,439.91

1,026.13

413.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,382.88

969.10

413.78

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

85.09

85.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

85.09

85.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

22.34

0.00

22.34

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

22.34

0.00

22.34

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,274.37

882.93

391.44

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

518.28

518.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

717.09

325.65

391.44

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:中共六安市委组织部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,390.64

一、一般公共服务支出

1,382.88

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

50.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

4.03

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

3.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,390.64

本年支出合计

1,439.91

年初财政拨款结转和结余

617.96

年末财政拨款结转和结余

568.69

一般公共预算财政拨款

617.96

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

2008.6 

合计

2008.6

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:中共六安市委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

617.96

87.09

530.87

1,390.64

1,144.14

246.51

1,439.91

1,026.13

413.78

568.69

205.10

363.59

0.00

 

201

一般公共服务支出

403.07

84.09

318.98

1,333.61

1,087.11

246.51

1,382.88

969.10

413.78

353.80

202.10

151.70

0.00

 

20104

发展与改革事务

3.00

0.00

3.00

85.09

85.09

0.00

85.09

85.09

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

3.00

0.00

3.00

85.09

85.09

0.00

85.09

85.09

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

22.34

0.00

22.34

22.34

0.00

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

22.34

0.00

22.34

22.34

0.00

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

380.07

84.09

295.98

1,225.10

1,000.93

224.17

1,274.37

882.93

391.44

330.80

202.10

128.70

0.00

 

2013201

  行政运行

27.02

27.02

0.00

543.43

543.43

0.00

518.28

518.28

0.00

52.17

52.17

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

341.05

45.07

295.98

642.67

418.51

224.17

717.09

325.65

391.44

266.63

137.93

128.70

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

12.00

12.00

0.00

39.00

39.00

0.00

39.00

39.00

0.00

12.00

12.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

 

206

科学技术支出

200.00

0.00

200.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

 

2069999

  其他科学技术支出

200.00

0.00

200.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4.03

4.03

0.00

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4.03

4.03

0.00

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4.03

4.03

0.00

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

6.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

3.00

0.00

 

21301

农业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

229

其他支出

8.89

0.00

8.89

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

8.89

0.00

8.89

0.00

 

22999

其他支出

8.89

0.00

8.89

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

8.89

0.00

8.89

0.00

 

2299901

  其他支出

8.89

0.00

8.89

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

8.89

0.00

8.89

0.00

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

编制单位:

中共六安市委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

504.31

302

商品和服务支出

392.62

310

其他资本性支出

23.03

 

30101

基本工资

123.96

30201

办公费

262.05

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

117.09

30202

印刷费

24.73

31002

办公设备购置

18.54

 

30103

奖金

126.45

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

50.04

30204

手续费

0.03

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

4.49

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

4.39

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

86.78

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

106.17

30211

差旅费

36.71

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

10.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

21.72

30213

维修(护)费

1.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.50

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1.70

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

4.23

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

6.71

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

15.51

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

13.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

20.86

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

33.53

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

2.51

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.00

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.54

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

26.18

 

 

 

 

人员经费合计

610.48

公用经费合计

415.65

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市委组织部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、中共六安市委组织部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2068.74万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2068.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加338.34万元,增长19.55%,主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增援藏工作专项经费和农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补资金。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1427.59万元,其中:财政拨款收入1390.64万元,占97.41%;其他收入36.95万元,占2.59%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1439.91万元,其中:基本支出1026.13万元,占71.26%;项目支出413.78万元,占28.74%.

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2008.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2008.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加301.4万元,增长17.65%,主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增援藏工作专项经费和农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补资金。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1390.64万元,占本年收入的97.41%,一般公共预算财政拨款收入增加405.14万元,增长41.11%。主要原因一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增援藏工作专项经费和农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补资金。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1439.91万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加350.61万元,增长32.19%。主要原因一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是项目支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2527.67万元,支出决算为1439.91万元,完成年初预算的56.97%。决算数小于预算数的主要原因一是有些项目必须待年终考核结束才能支出;二是农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补部分资金及村级集体经济资金由市财政局直接拨付至县区,未计入决算支出。其中基本支出1026.13万元,占71.26%;项目支出413.78万元,占28.74%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算为85.09万元,支出决算为85.09万元,完成年初预算的100%,

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为0.09万元,支出决算数为0.09万元,完成年初预算的100%。
  2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为22.34万元,支出决算为22.34万元,完成年初预算的100%。
  3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项),年初预算为543.43万元,支出决算为518.28万元,完成年初预算的95.37%,决算数小于预算数的主要原因是节约了部分部机关行政运行费用。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为642.67万元,支出决算为717.09万元,完成年初预算的111.58%,决算数大于预算数的主要原因是2016年项目支出较多。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为39万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100%。

7、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

8、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为4.03万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的100%。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1026.13万元,其中人员经费610.48万元,主要包括:基本工资123.96万元、津贴补贴117.09万元、奖金126.45万元、社会保障缴费50.04万元、其他工资福利支出86.78万元、离休费10.87万元、退休费21.72万元、医疗费15.51万元、奖励金13万元、住房公积金33.53万元、其他对个人和家庭补助支出11.54万元;公用经费415.65万元,主要包括:办公费262.05万元、印刷费24.73万元、手续费0.03万元、邮电费4.39万元、差旅费36.71万元、维修(护)费1万元、租赁费0.5万元、会议费1.7万元、培训费4.23万元、公务接待费6.71万元、劳务费20.86万元、工会经费2.51万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出26.18万元、办公设备购置18.54万元、信息网络及软件购置更新4.49万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共六安市委组织部2016年没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度中共六安市委组织部机关运行经费415.65万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度中共六安市委组织部政府采购支出总额21.70万元,其中:政府采购货物支出21.70万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.70万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,中共六安市委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,中共六安市委组织部按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2044.7万元。全年共组织对7个项目进行了绩效自评,涉及财政资金2044.7万元。评价结果显示均达到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

中共六安市委组织部2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

9.50

12.38

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

9.50

12.38

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共六安市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.38万元,完成年初预算的130.32%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为12.38万元,完成年初预算的130.32%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比无变化。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出12.38万元, 与2015年度决算相比,减少9.02万元,下降42.15%。,下降的原因是执行中央八项规定,厉行节约。2016年市委组织部国内公务接待共96批次(其中外事接待0批次),958人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少37万元,下降100%。,下降的原因是公务用车改革,公务用车已移交六安市机关事务局。2016年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2016年,中共六安市委组织部机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:中共六安市委组织部  

政务公开电子邮箱:bgs216@126.com

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