中共六安市委组织部2016年部门决算和“三公”经费决算
中共六安市委组织部2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据中共六安市委办公室办[2002]43号文件规定,中共六安市委组织部主要职责是:
1、研究和指导全市党的组织建设,督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展党员工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。
3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见,组织落实培养选拔中、青年干部工作。
4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。
5、负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。
6、主管全市干部教育培训工作,研究制定我市干部教育规划、意见;协助完成省下达的调学任务;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。
7、调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。
8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。
9、负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。
10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
11、归口管理市委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。
12、完成市委和省委组织部交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中共六安市委组织部2016年度部门决算包括部本级部门决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入中共六安市委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共六安市委组织部本级 |
三、中共六安市委组织部2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:中共六安市委组织部 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1390.64 |
一、一般公共服务支出 |
1382.88 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
36.95 |
六、科学技术支出 |
50 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.03 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1427.59 |
本年支出合计 |
1439.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
641.15 |
年末结转和结余 |
628.83 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2068.74 |
总计 |
2068.74 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:中共六安市委组织部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1,427.59 |
1,390.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.95 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,370.56 |
1,333.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.95 |
20104 |
发展与改革事务 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
1,262.05 |
1,225.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.95 |
2013201 |
行政运行 |
545.28 |
543.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
677.76 |
642.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.09 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:中共六安市委组织部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,439.91 |
1,026.13 |
413.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,382.88 |
969.10 |
413.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1,274.37 |
882.93 |
391.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
518.28 |
518.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
717.09 |
325.65 |
391.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:中共六安市委组织部 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,390.64 |
一、一般公共服务支出 |
1,382.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
50.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.03 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,390.64 |
本年支出合计 |
1,439.91 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
617.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
568.69 |
|
一般公共预算财政拨款 |
617.96 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
2008.6 |
合计 |
2008.6 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
编制单位:中共六安市委组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
617.96 |
87.09 |
530.87 |
1,390.64 |
1,144.14 |
246.51 |
1,439.91 |
1,026.13 |
413.78 |
568.69 |
205.10 |
363.59 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
403.07 |
84.09 |
318.98 |
1,333.61 |
1,087.11 |
246.51 |
1,382.88 |
969.10 |
413.78 |
353.80 |
202.10 |
151.70 |
0.00 |
||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
380.07 |
84.09 |
295.98 |
1,225.10 |
1,000.93 |
224.17 |
1,274.37 |
882.93 |
391.44 |
330.80 |
202.10 |
128.70 |
0.00 |
||||||||||||||
2013201 |
行政运行 |
27.02 |
27.02 |
0.00 |
543.43 |
543.43 |
0.00 |
518.28 |
518.28 |
0.00 |
52.17 |
52.17 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
341.05 |
45.07 |
295.98 |
642.67 |
418.51 |
224.17 |
717.09 |
325.65 |
391.44 |
266.63 |
137.93 |
128.70 |
0.00 |
||||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
6.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
编制单位: |
中共六安市委组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
504.31 |
302 |
商品和服务支出 |
392.62 |
310 |
其他资本性支出 |
23.03 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
123.96 |
30201 |
办公费 |
262.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
117.09 |
30202 |
印刷费 |
24.73 |
31002 |
办公设备购置 |
18.54 |
||||||||
30103 |
奖金 |
126.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
50.04 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.49 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
86.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.17 |
30211 |
差旅费 |
36.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
10.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
21.72 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.70 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.71 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
15.51 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
13.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.86 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
33.53 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.18 |
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
610.48 |
公用经费合计 |
415.65 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:六安市委组织部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、中共六安市委组织部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2068.74万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2068.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加338.34万元,增长19.55%,主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增援藏工作专项经费和农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补资金。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1427.59万元,其中:财政拨款收入1390.64万元,占97.41%;其他收入36.95万元,占2.59%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1439.91万元,其中:基本支出1026.13万元,占71.26%;项目支出413.78万元,占28.74%.
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2008.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2008.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加301.4万元,增长17.65%,主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增援藏工作专项经费和农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补资金。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1390.64万元,占本年收入的97.41%,一般公共预算财政拨款收入增加405.14万元,增长41.11%。主要原因一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增援藏工作专项经费和农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补资金。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1439.91万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加350.61万元,增长32.19%。主要原因一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是项目支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2527.67万元,支出决算为1439.91万元,完成年初预算的56.97%。决算数小于预算数的主要原因一是有些项目必须待年终考核结束才能支出;二是农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补部分资金及村级集体经济资金由市财政局直接拨付至县区,未计入决算支出。其中基本支出1026.13万元,占71.26%;项目支出413.78万元,占28.74%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算为85.09万元,支出决算为85.09万元,完成年初预算的100%,
- 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为0.09万元,支出决算数为0.09万元,完成年初预算的100%。
- 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为22.34万元,支出决算为22.34万元,完成年初预算的100%。
- 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项),年初预算为543.43万元,支出决算为518.28万元,完成年初预算的95.37%,决算数小于预算数的主要原因是节约了部分部机关行政运行费用。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为642.67万元,支出决算为717.09万元,完成年初预算的111.58%,决算数大于预算数的主要原因是2016年项目支出较多。
6、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为39万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100%。
7、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
8、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为4.03万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的100%。
10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1026.13万元,其中人员经费610.48万元,主要包括:基本工资123.96万元、津贴补贴117.09万元、奖金126.45万元、社会保障缴费50.04万元、其他工资福利支出86.78万元、离休费10.87万元、退休费21.72万元、医疗费15.51万元、奖励金13万元、住房公积金33.53万元、其他对个人和家庭补助支出11.54万元;公用经费415.65万元,主要包括:办公费262.05万元、印刷费24.73万元、手续费0.03万元、邮电费4.39万元、差旅费36.71万元、维修(护)费1万元、租赁费0.5万元、会议费1.7万元、培训费4.23万元、公务接待费6.71万元、劳务费20.86万元、工会经费2.51万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出26.18万元、办公设备购置18.54万元、信息网络及软件购置更新4.49万元等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共六安市委组织部2016年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度中共六安市委组织部机关运行经费415.65万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度中共六安市委组织部政府采购支出总额21.70万元,其中:政府采购货物支出21.70万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.70万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,中共六安市委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,中共六安市委组织部按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2044.7万元。全年共组织对7个项目进行了绩效自评,涉及财政资金2044.7万元。评价结果显示均达到了预期绩效目标。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共六安市委组织部2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
9.50 |
12.38 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
9.50 |
12.38 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中共六安市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.38万元,完成年初预算的130.32%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为12.38万元,完成年初预算的130.32%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比无变化。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出12.38万元, 与2015年度决算相比,减少9.02万元,下降42.15%。,下降的原因是执行中央八项规定,厉行节约。2016年市委组织部国内公务接待共96批次(其中外事接待0批次),958人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少37万元,下降100%。,下降的原因是公务用车改革,公务用车已移交六安市机关事务局。2016年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2016年,中共六安市委组织部机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:中共六安市委组织部
政务公开电子邮箱:bgs216@126.com