市委组织部2018年部门预算公开表
附表1
2018年部门收支预算总表 部门: 单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3,313.99 |
一、一般公共服务支出 |
3,405.49 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
51.94 |
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0 |
三、住房保障支出 |
31.16 |
四、其他收入 |
0 |
|
|
事业收入 |
0 |
|
|
经营收入 |
0 |
|
|
上级补助收入 |
0 |
|
|
附属单位上缴收入 |
0 |
|
|
其他 |
174.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
3,488.59 |
上年结余收入 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,488.59 |
支出总计 |
3,488.59 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
附表2
2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
3405.49 |
0 |
3405.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20132 |
组织事务 |
3405.49 |
0 |
3405.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013201 |
行政运行(组织事务) |
393.89 |
0 |
393.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013202 |
一般行政管理事务(组织事务) |
3011.60 |
0 |
3011.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
51.94 |
0 |
51.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.94 |
0 |
51.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.94 |
0 |
51.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
31.16 |
0 |
31.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
31.16 |
0 |
31.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
31.16 |
0 |
31.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
3488.59 |
0 |
3488.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附表3
2018年部门支出预算总表 |
||||
部门: 单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3405.49 |
393.89 |
3011.60 |
20132 |
组织事务 |
3405.49 |
393.89 |
3011.60 |
2013201 |
行政运行(组织事务) |
393.89 |
393.89 |
0 |
2013202 |
一般行政管理事务(组织事务) |
3011.60 |
0 |
3011.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
51.94 |
51.94 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.94 |
51.94 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.94 |
51.94 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
31.16 |
31.16 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
31.16 |
31.16 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
31.16 |
31.16 |
0 |
合计 |
3488.59 |
476.99 |
3011.60 |
|
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附表4
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||
部门: |
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 |
0 |
一、本年支出 |
3488.59 |
3488.59 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
0 |
(一)一般公共服务支出 |
3405.49 |
3405.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(二)社会保障和就业支出 |
51.94 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
二、本年收入 |
|
(三)住房保障支出 |
31.16 |
31.16 |
0.00 |
0.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
3,488.59 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
3,488.59 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
0 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,488.59 |
支出总计 |
3488.59 |
3488.59 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
部门: 单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
3405.49 |
393.89 |
3011.60 |
20132 |
组织事务 |
3405.49 |
393.89 |
3011.60 |
2013201 |
行政运行(组织事务) |
393.89 |
393.89 |
0 |
2013202 |
一般行政管理事务(组织事务) |
3011.60 |
0 |
3011.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
51.94 |
51.94 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.94 |
51.94 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.94 |
51.94 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
31.16 |
31.16 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
31.16 |
31.16 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
31.16 |
31.16 |
0 |
合计 |
3488.59 |
476.99 |
3011.60 |
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
单位:万元 |
||
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
384.47 |
30101 |
基本工资 |
142.67 |
30102 |
津贴补贴 |
105.14 |
30103 |
奖金 |
11.89 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.94 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.79 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.48 |
30113 |
住房公积金 |
31.16 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
14.4 |
302 |
商品和服务支出 |
75.89 |
30201 |
办公费 |
7.5 |
30202 |
印刷费 |
6.1 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
6 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
3 |
30213 |
维修(护)费 |
2 |
30214 |
租赁费 |
0 |
30215 |
会议费 |
5 |
30216 |
培训费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
9.5 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
30228 |
工会经费 |
2.97 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
32.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.95 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.63 |
30301 |
离休费 |
11.9 |
30302 |
退休费 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
2.51 |
30308 |
助学金 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.22 |
310 |
其他资本性支出 |
2 |
31002 |
办公设备购置 |
2 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
合计 |
476.99 |
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
部门: 单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:市委组织部没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
附表8
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
|||||
部门: 单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款收入 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:市委组织表没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |