九三学社六安市委员会2018年度部门决算

浏览次数:信息来源: 九三学社六安市委员会发布时间:2019-08-28 16:57
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九三学社六安市委员会

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

目  录

 

第一部分 九三学社六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社六安市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 九三学社六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


九三学社六安市委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 九三学社六安市委员会概况

一、部门主要职能

(一)维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

(二)组织和教育所属九三学社社员高举邓小平理论伟大旗帜,深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实社省委工作部署,精心组织开展各类活动,切实履行参政党职能。

(三)负责指导基层支社政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成社员干部的考察、推荐和培训工作。

(四)负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,九三学社六安市委员会2018年度部门决算仅包括九三学社六安市委员会本级决算,与预算比较无变化。

纳入九三学社六安市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

九三学社六安市委员会本级

 

第二部分 九三学社六安市委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

金额单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

84.48

一、一般公共服务支出

75.83

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

3.22

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

87.71

本年支出合计

80.14

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

3.43

     年末结转和结余

10.99

其中:项目支出结转和结余

0.25

其中:项目支出结转和结余

7.80

总计

91.14

总计

91.14

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

87.71

84.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3.22

201

一般公共服务支出

83.58

80.35

0.00

0.00

0.00

0.00

3.22

20128

民主党派及工商联事务

83.58

80.35

0.00

0.00

0.00

0.00

3.22

2012801

  行政运行

50.65

47.43

0.00

0.00

0.00

0.00

3.22

2012804

  参政议政

32.93

32.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

80.14

54.76

25.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

75.83

50.45

25.38

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

75.83

50.45

25.38

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

25.38

0.00

25.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

84.48

一、一般公共服务支出

73.04

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

84.48

本年支出合计

77.35

年初财政拨款结转和结余

1.44

年末财政拨款结转和结余

8.57

一般公共预算财政拨款

1.44

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

85.92

合计

85.92

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1.44 1.19 0.25 84.48 51.56 32.93 77.35 51.97 25.38 8.57 0.77 7.80 0.00

 

201

 

一般公共服务支出

 1.25

 1.00

 0.25

 80.35

 47.43

 32.93

 73.04

 47.66

 25.38

 8.57

 0.77

 7.80

 0.00

20128

民主党派及工商联事务

1.25

1.00

0.25

80.35

47.43

32.93

73.04

47.66

25.38

8.57

0.77

7.80

0.00

2012801

  行政运行

1.00

1.00

0.00

47.43

47.43

0.00

47.66

47.66

0.00

0.77

0.77

0.00

0.00

2012804

  参政议政

0.25

0.00

0.25

32.93

0.00

32.93

25.38

0.00

25.38

7.80

0.00

7.80

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

0.00

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

0.00

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

0.00

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.19

0.19

0.00

1.55

1.55

0.00

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.19

0.19

0.00

1.55

1.55

0.00

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.19

0.19

0.00

1.55

1.55

0.00

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:九三学社六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

37.70

302

商品和服务支出

6.33

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

 

  基本工资

 9.37

 

30201

 

  办公费

 0.39

 

30701

 国内债务付息

 0.00

30102

  津贴补贴

7.64

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

10.31

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

1.17

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.69

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.94

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.93

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.09

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

3.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.95

30215

  会议费

2.12

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.23

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

7.95

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.54

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.11

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

45.65

公用经费合计

6.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:九三学社六安市委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:九三学社六安市委员会单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 


第三部分 九三学社六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计91.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计91.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少7.56万元,降低7.65%,主要原因:一是2018年在职人员增加,人员及其他相应经费增加;二是2017年中共六安市委统战部拨付同心示范工程帮扶项目款至九三学社六安市委,2017年12月19日已转给帮扶村。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计87.71万元,其中:财政拨款收入84.48万元,占96.33%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.22万元,占3.67%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计80.14万元,其中:基本支出54.76万元,占68.33%;项目支出25.38万元,占31.66%;经营支出0万元,占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计85.92万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计85.92万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加了23.19万元,增长36.96%,主要原因:是在职人员增加,人员及其他相应经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入84.48万元,占本年收入的96.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加22.99万元,增长37.38%。主要原因是在职人员增加,人员及其他相应经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.35万元,占本年支出的84.86%。与2017年相比,财政拨款支出增加16.93万元,增长28.02%。主要原因是在职人员增加,人员及其他相应经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出77.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出73.04万元,占94.42%;社会保障和就业(类)支出2.58万元,占3.33%;住房保障(类)支出1.74万元,占2.24%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.48万元,支出决算为77.35万元,完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出结转。其中:基本支出51.97万元,占67.18%;项目支出25.38万元,占32.81%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为47.43万元,支出决算为47.66万元,完成年初预算的100.48%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资因两年晋档或者五年晋级等产生的变动增加。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为32.93万元,支出决算为25.38万元,完成年初预算的77.07%,决算小于预算数的主要原因是部分参政议政经费及会议经费未清算完。

3.社会保障和就业类)政事业单位离退机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是机关基本养老保险改革工作按时完成。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为1.55万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的112.25%,决算数大于预算数的主要原因是机关住房公积金缴存工作按时完成。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出51.98万元,其中人员经费45.65万元,主要包括:基本工资9.37万元、津贴补贴7.64万元、奖金10.31万元、伙食补助费1.17万元、社会保障缴费2.02万元、住房公积金3.49万元、其他对个人和家庭补助支出7.95万元以及机关事业单位基本养老保险3.69万元;

公用经费6.33万元,主要包括:办公费0.39万元、邮电费0.94万元、会议费2.12万元、公务接待费0.23万元、公务用车补贴及运行费2.54万元、其他商品服务支出0.11万元。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

九三学社六安市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度九三学社六安市委员会机关运行经费6.33万元,比2017年增加2.34万元,增长58.64%,主要原因是印刷费、邮电费增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,九三学社六安市委员会政府采购支出总额2.11万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

20181231日,九三学社六安市委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2个项目,涉及资金25.38万元,占项目预算总额的77.07 %。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我单位各项制度完善,资金使用和管理规范,2018 年预算资金极大地发挥了效益,均达到绩效考评目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

2018年,九三学社六安市委员会没有超过50万的项目,没有进行单项绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式:九三学社六安市委员会

政务公开电子邮箱:93xsla@163.com。

 

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