中共六安市纪律检查委员会2016年
部门决算情况

浏览次数:信息来源: 市纪委监委机关发布时间:2017-08-25 16:04
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  • 部门主要职能

根据市委办【2002】40号文件规定,市纪委、监察局主要职责是:

1、党的纪律工作;

2、全市行政监察工作;

3、检查处理党员领导干部违规违纪案件;

4、调查处理违反政纪的政府部门及公务员;

5、负责政风建设及纠风工作;

6、作出关于维护党纪、政纪的决定;

7、对全市纪检监察的政策研究,拟定相关政策;

8、对各级政府及部门制定的政策、规定调查研究、提出意见;

9、会同各部门做好纪检监察系统干部的管理、任用;

10、承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共六安市纪律检查委员会2016年度部门决算为市纪委机关本级决算,与预算持平。

纳入中共六安市纪律检查委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

1

序号

单位名称

1

中共六安市纪律检查委员会

 

 

三、中共六安市纪律检查委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:中共六安市纪律检查委员会机关

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2412.78 

一、一般公共服务支出

2377.88

二、上级补助收入

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、事业收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、经营收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、附属单位上缴收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、其他收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

 

 

十二、农林水支出

3.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、其他支出

0.40

 

 

二十二、债务还本支出

0.00 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00 

本年收入合计

2412.78 

本年支出合计

2390.01 

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00 

  年初结转和结余

2220.87

  年末结转和结余

2243.64 

总计

4633.65

 

总计

4,633.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                                                                                        

编制单位:中共六安市纪律检查委员会机关

 

 

 

 

公开02表

金额单位:万元

 

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,412.78

2,412.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,401.05

2,401.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2,401.05

2,401.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

1,327.73

1,327.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1,073.32

1,073.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中共六安市纪律检查委员会

 

 

 

金额单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,390.01

1,316.69

1,073.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,377.88

1,304.56

1,073.32

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2,377.88

1,304.56

1,073.32

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

1,304.56

1,304.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1,073.32

0.00

1,073.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

 

编制单位:中共六安市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 
 

一、一般公共预算财政拨款

2412.78

一、一般公共服务支出

2377.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.73

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

3.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

2412.78

本年支出合计

2389.61

 

年初财政拨款结转和结余

2218.47

年末财政拨款结转和结余

2241.64

 

一、一般公共预算财政拨款

2218.47

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

4631.25

总计

4631.25

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:中共六安市纪律检查委员会

公开05表  

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2,218.47

2,077.89

140.59

2,412.78

1,339.46

1,073.32

2,389.61

1,316.29

1,073.32

2,241.64

2,101.06

140.59

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,218.47

2,077.89

140.59

2,401.05

1,327.73

1,073.32

2,377.88

1,304.56

1,073.32

2,241.64

2,101.06

140.59

0.00

 

20111

纪检监察事务

2,218.47

2,077.89

140.59

2,401.05

1,327.73

1,073.32

2,377.88

1,304.56

1,073.32

2,241.64

2,101.06

140.59

0.00

 

2011101

  行政运行

605.42

605.42

0.00

1,327.73

1,327.73

0.00

1,304.56

1,304.56

0.00

628.59

628.59

0.00

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

1,613.05

1,472.46

140.59

1,073.32

0.00

1,073.32

1,073.32

0.00

1,073.32

1,613.05

1,472.46

140.59

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.73

8.73

0.00

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.73

8.73

0.00

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.73

8.73

0.00

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:中共六安市纪律检查委员会

 

 

 

 

 

 

公开06表

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

630.81

302

商品和服务支出

198.58

310

其他资本性支出

0.00

 

 

30101

  基本工资

223.81

30201

  办公费

85.63

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

200.83

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

30103

  奖金

23.47

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30104

  其他社会保障缴费

74.05

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30107

  绩效工资

15.56

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

12.33

31008

  物资储备

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

93.09

30209

  物业管理费

5.89

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

486.90

30211

  差旅费

28.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

41.74

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

94.28

30213

  维修(护)费

5.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

4.00

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

6.69

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

15.32

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费

19.84

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

212.40

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

8.63

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

  住房公积金

79.62

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.81

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.29

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16.00

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

9.68

39906

  赠与

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

32.33

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,117.71

公用经费合计

198.58

 

 
                                 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

编制单位:中共六安市纪律检查委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

 注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

四、中共六安市纪委机关2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4633.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4633.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收支总计各增加380.95万元,增长8.96%,主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是项目支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2412.78万元,其中:财政拨款收入2412.78万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2390.01万元,其中:基本支出1316.69万元,占55.09%;项目支出1073.32万元,占44.91%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4631.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4631.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加378.55万元,增长8.90%,主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是项目支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2412.78万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加266.21万元,增长12.4%。主要原因:年中人员工资调增预算追加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2389.61万元,占本年支出的99.98%。与2015年相比,财政拨款支出增加328.31万元,增长15.93%。主要原因:一是人员工资增加导致基本支出增加;二是项目支出成本增加,导致项目支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为:2146.57万元,支出决算为2389.61万元,完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增,导致基本支出增加;二是项目支出增加。其中基本支出1,316.29万元,占55.08%;项目支出1073.32万元,占44.92%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1070.57万元,支出决算为1327.73万元,完成年初预算的124.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资调增,导致行政运行数增加。

  1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1076万元,支出决算数1073.32万元,完成年初预算的99.75%,决算数略小于预算数的主要原因是年终支出部分退回造成。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8.73万元,年初预算为0万元,支出决算数8.73万元,决算数大于预算数的主要原因是由于公车改革,补发解聘人员相关费用,由预算追加下达造成。

  1. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2016年度决算3万元,比2015年少3万元,主要用于扶贫项目。年初预算为0万元,支出决算数3万元,决算数大于预算数的主要原因是这部分资金由财政追加下达造成。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1316.29万元,其中人员经费1117.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费198.58万元,主要包括:办公费、  邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、  公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共六安市纪律检查委员会机关2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度中共六安市纪委机关机关运行经费198.58万元,主要用于保障单位运行等。

2.政府采购情况。

2016年度中共六安市纪律检查委员会机关采购支出总额41.59万元,其中:政府采购货物支出41.59万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,中共六安市纪律检查委员会共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,中共六安市纪律检查委员会对5个项目支出编制了绩效目标,按照指向明确、合理可行的原则,对办案经费、巡查专项经费、廉政纠风等经费、市廉政教育中心运行维护费、公共权力监控平台运行维护费进行了绩效自评,涉及财政资金1004万元。评价结果表明,5个项目资金都发挥了良好效益,达到了绩效考评目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

  

中共六安市纪律检查委员会2016年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目

预 算 数

决 算 数

合 计

36.00

31.32

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

20.00

15.32

公务用车购置及运行费

16.00

16.00

  其中:公务用车运行维护费

16.00

16.00

       公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共六安市纪律检查委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为31.32万元,完成年初预算的86.97%。为全面反映“三公”经费支出,市纪委机关本级数下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算0万元。公务接待费支出决算为15.32万元,完成年初预算的76.6%,公务用车购置及运行费支出决算为16万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算持平。2016年中共六安市纪律检查委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出15.32万元, 与2015年度决算相比,减少4.58万元,下降23%,下降的原因是严格按照公务接待标准执行。2016年中共六安市纪律检查委员会国内公务接待共240批次(其中外事接待0批次),2400多人次(其中外事接待0人次)。主要是用于相关接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出16万元,与2015年度决算58.9相比,减少42.9万元,下降的原因是车改后车辆减少。2016年没有安排公务用车购置费,全部为执法执勤车辆运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于执法执勤车辆日常维护及过桥过路费用。2016年,中共六安市纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式:中共六安市纪律检查委员会

政务公开电子邮箱:luansjw@163.com

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