目 录
第一部分 六安市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市应急管理局2019年度部门决算情况
第一部分 六安市应急管理局概况
一、部门职责
根据六办[2019]24号文件规定,市应急管理局主要职责是:(一)贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,组织拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施地方标准和规程。
(二)负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府(管委)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作,指导监督工矿商贸行业中央、省属驻六安企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发改委(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市应急管理局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。
纳入六安市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市应急管理局本级 |
2 |
六安市安全生产监察支队 |
第二部分 六安市应急管理局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:六安市应急管理局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏 次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1088.28 |
一、一般公共服务支出 |
29.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.36 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.43 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
979.69 |
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
1088.28 |
本年支出合计 |
1069.72 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
332.71 |
年末结转和结余 |
351.27 |
|
|
|
|
总计 |
1420.99 |
总计 |
1420.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门:六安市应急管理局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
栏次 |
合计 |
1088.28 |
1088.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1027.49 |
1027.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
677.49 |
677.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240101 |
行政运行 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240102 |
一般行政管理事务 |
162.14 |
162.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
487.82 |
487.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建工支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门:六安市应急管理局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1069.72 |
602.64 |
467.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
979.69 |
541.85 |
437.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
979.69 |
541.85 |
437.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240101 |
行政运行 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
162.14 |
0.00 |
162.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
632.16 |
515.09 |
117.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
158.63 |
0.00 |
158.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:六安市应急管理局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1088.28 |
一、一般公共服务支出 |
29.24 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.36 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
20.43 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
979.69 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
1088.28 |
本年支出合计 |
1069.72 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
332.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
351.27 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
332.71 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
总计 |
1420.99 |
总计 |
1420.99 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:六安市应急管理局 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
322.71 |
27.27 |
305.44 |
1088.28 |
575.37 |
512.91 |
1069.72 |
602.64 |
467.08 |
351.27 |
0.00 |
351.27 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
发展与改革事务 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201010499 |
其他发展改革事务支出 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
303.47 |
27.27 |
276.20 |
1027.49 |
514.58 |
512.91 |
979.69 |
541.85 |
437.84 |
351.27 |
0.00 |
351.27 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
303.47 |
27.27 |
276.20 |
677.49 |
514.58 |
162.91 |
979.69 |
541.85 |
437.84 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2240101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.14 |
0.00 |
162.14 |
162.14 |
0.00 |
162.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
145.61 |
27.27 |
118.34 |
487.82 |
487.82 |
0.00 |
632.16 |
515.09 |
117.07 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
22401099 |
其他应急管理支出 |
157.86 |
0.00 |
157.86 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
158.63 |
0.00 |
158.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万
元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:六安市应急管理局 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
503.03 |
302 |
商品和服务支出 |
67.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
59.61 |
30201 |
办公费 |
3.01 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.09 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
164.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.87 |
30205 |
水费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
54.22 |
30206 |
电费 |
6.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.73 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.38 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
30211 |
差旅费 |
1.33 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
99.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.49 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.29 |
30215 |
会议费 |
3.30 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
23.77 |
30216 |
培训费 |
0.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
6.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.22 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.04 |
30227 |
委托业务费 |
1.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.47 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|