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关于市直2019年第三次预算调整方案(草案)的说明

来源单位:六安市财政局 发布时间:2019-12-27 17:38 访问量:

——2019年12月27日在市五届人大常委会第十六次会议上

 

市财政局局长  汪  斌

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,现就提请审议《市直2019年第三次预算调整方案(草案)》的议案作如下说明:

一、预算调整原因

受挂牌地块增多等影响,全年市直实现政府性基金总收入774060万元,较年初预算数增加100000万元,其中国有土地使用权出让收入96000万元、国有土地收益基金收入4000万元。根据《2019年市本级政府性投资项目调整计划》,需要将超收收入100000万元安排用于相应的政府性投资项目。由于调整的项目涉及城乡社区道路、桥涵、城市维护、城区黑臭水体清淤等公共设施建设维护与管理方面,属于一般公共预算支出,需要将政府性基金超收100000万元调入一般公共预算后安排支出。根据预算法有关规定,预算执行中需要增加预算总支出的,应当办理预算调整。

二、预算调整方案

(一)收入预算调整

1.一般公共预算收入。调增市直一般公共预算收入“调入资金”100000万元。调整后,2019年市第五届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准的1065762万元调整为1165762万元。

2.政府性基金预算收入。调增市直政府性基金预算收入100000万元,其中:列2019年政府收支分类科目“国有土地使用权出让收入”96000万元、“国有土地收益基金收入”4000万元。调整后,市直2019年政府性基金预算总收入由市第五届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准的1052373万元调整为1152373万元。

(二)支出预算调整

1.一般公共预算支出。调增市直一般公共预算“城乡社区支出”100000万元。调整后,2019年市直一般公共预算支出由市第五届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准的1065762万元调整为1165762万元。

2.政府性基金预算支出。调增市直政府性基金预算支出“调出资金”100000万元。调整后,2019年政府性基金预算总支出由市第五届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准的1052373万元调整为1152373万元。

(三)市直预算平衡情况

1.一般公共预算平衡情况。调整后,2019年市直一般公共预算财力1165762万元,一般公共预算支出1075041万元,加上解上级支出351万元、补助下级支出13229万元、一般债务还本支出73440万元,一般公共预算总支出1162062万元,收支相抵,结转3700万元。

2.政府性基金预算平衡情况。调整后,2019年市直政府性基金预算财力1152373万元,政府性预算支出935191万元,加补助下级支出1414万元、调出资金121000万元、专项债务还本支出53807万元,政府性基金预算总支出1111412万元,收支相抵,结转40961万元(主要是上级按季清算下达的彩票公益金,需专款专用、且未达到收回补充一般公共预算的结转年限,用于社会养老服务体系建设、医疗救助、残疾人事业等方面)。以上说明,请予审议。

 

 

 

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