索引号: 00322523X/201908-002 组配分类: 财政资金收支与解读(经济预期引导)
发布机构: 市财政局(国有资产监督管理委员会) 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 关于六安市2019年上半年预算执行情况和下半年重点工作安排的报告 信息来源: 六安市财政局
文号: 关键字: 关于六安市2019年上半年预算执行情况和下半年重点工作安排的报告  
发布日期: 2019-08-05 10:58:10 访问量: 67
发布时间:2019-08-05 10:58:10
关于六安市2019年上半年预算执行情况和下半年重点工作安排的报告

市人民政府

 

市人大常委会: 

    根据会议安排,现向市人大常委会报告2019年上半年预算执行情况和下半年重点工作,请审议。

    一、预算执行情况

    今年以来,面对复杂的经济形势,全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面贯彻市委四届八次全会精神和《政府工作报告》部署,认真落实市五届人大二次会议关于预算的决议,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展的要求,以深化供给侧结构性改革为主线,有效推进财政各项工作,财政收支圆满实现“时间过半、任务过半”的目标。

    (一)一般公共预算执行情况

    1.收入情况。今年以来,受全市经济运行进中向好、市场主体数量增加、上年末收入延后至一季度入库等因素影响,财政收入平稳增长。上半年,全市财政收入完成137.5亿元,为预算的61.4%,较去年同期(下同)增长11%(见附表1),高于预算目标1.9个百分点、全省平均水平3.2个百分点,收入总量和增幅分别居全省第9位和第5位。

    从构成看,全市税收收入完成114.7亿元,增长6.3%(见附表1)。在落实减税的基础上,受规模以上工业增加值、固定资产投资增长等带动,国内增值税增长12.1%。受企业效益改善、居民收入增加等带动,企业所得税、消费税分别增长11.6%、11.9%。受办理产权证数量、土地出让面积增加等带动,契税增长17.9%。以上税种增收合计拉高全市财政收入增幅8.2个百分点。全市非税收入完成22.8亿元,增长42.3%,主要是各级财政部门积极应对减税降费带来的财政收支平衡压力,多渠道盘活各类资金和资产,组织做好非税收入收缴工作,如霍邱入库火石山矿业权出让收益6亿元。

    从地区看,除市本级(含市直、开发区)一般公共预算收入下降外,其他县区均保持稳定增长,收入实现两位数增长的有3个,个位数增长的有4个(见附表2)。市直下降10.9%,主要是去年一次性收入抬高基数、税收入库级次不规范、减税降费等因素影响;开发区增长1.8%,为预算的52.9%,主要是减税降费等因素影响。

    从行业看,第二产业税收增长较快,增长27.1%(见附表3),较去年全年提高14.5个百分点,采矿业、制造业、电力热力燃气及水的生产和供应业、建筑业分别增长105.7%、13.3%、12.6%、24.9%。第三产业税收下降4.9%,主要是小微企业普惠性税收减免政策、房地产业增速回落等因素影响。上半年房地产业税收下降3%,增幅同比回落18.7个百分点,主要是商品房销售面积下降14.5%,销售金额下降4.7%。

    2.支出情况。上半年,全市一般公共预算支出236.9亿元,增长10.7%(见附表4),支出进度达到63.5%,比序时进度快13.5个百分点。其中,市本级一般公共预算支出57.3亿元,为预算的54.7%,下降0.7%(市直支出53.3亿元,为预算的54.7%,下降0.9%;开发区支出4亿元,为预算的53.9%,增长1.7%);其他县区支出179.6亿元,为预算的66.9%,增长15%(见附表5)。重点领域支出保障有力,教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输支出分别增长5.2%、11.6%、23.7%、15.5%、76.4%、40.6%、9.9%、24.9%。

    (二)政府性基金预算执行情况

    上半年,全市政府性基金预算收入完成88.8亿元,增长6.4%。其中市本级政府性基金收入完成25.7亿元,增长87.9%,主要是挂牌出让住宅用地较去年同期增加。全市政府性基金预算支出146.1亿元,增长35.2%,其中市本级政府性基金预算支出54.2亿元,增长51.1%。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    上半年,全市国有资本经营预算收入完成1.4亿元,增长4.7倍,其中市本级0.2亿元,下降37.6%。全市国有资本经营预算支出0.7亿元,其中市本级0.4亿元,增长194倍。

    (四)社会保险基金预算执行情况

    上半年,全市社会保险基金预算收入完成92.5亿元,增长20.1%,其中市本级收入38.4亿元(含省财政厅下达城乡居民基本医疗保险补贴收入26.8亿元,按序时进度拨付县区),增长0.5%。全市社会保险基金预算支出59.1亿元,增长39.6%,主要是机关事业单位养老保险收支纳入社保基金管理,其中市本级支出7.5亿元,增长44.2%(主要是省属驻六安单位纳入我市机关事业单位养老保险发放、代发机关事业单位退休人员职业年金等)。

    二、落实市五届人大二次会议预算决议情况

    全市各级财政部门认真贯彻预算法,落实市人大预算决议要求,加力提效实施积极的财政政策,持续深化财税体制改革,狠抓预算执行管理,倾力保障改善民生,促进了经济社会持续健康发展。

    (一)着力支持打好三大攻坚战。一是积极防范化解政府债务风险。起草《关于防范化解市级政府隐性债务风险的实施方案》,加强资金供给端、项目建设源头风险防控。支持融资平台公司与金融机构协商采取市场化方式,通过合适期限的金融工具化解到期存量隐性债务。争取省分配我市新增政府债务限额155.3亿元,增长62.5%,积极支持脱贫攻坚、棚户区改造等公益性项目建设。加强风险监测分析,加大政府债务信息公开,守住不发生系统性风险的底线。二是大力支持脱贫攻坚。争取中央和省转移支付专项扶贫资金10.8亿元,市级安排专项扶贫资金2.97亿元,已全部分配下达。严格按照规定的范围和标准推进贫困县涉农资金整合试点,上半年已整合资金23亿元,占计划的99.3%。有效发挥财政扶贫资金动态监控平台作用,加强各级各类财政扶贫资金管理。推进资产收益扶贫,实施产业项目148个,覆盖140个行政村。三是不断加大污染防治投入。市级预算安排大气、水、土壤三项污染防治资金合计4.7亿元,投入力度为近年来最大。牵头抓好大别山区水环境生态补偿这一民生工程,修订资金管理办法,建立竞争性分配机制。组织编制大别山区水环境生态保护和发展规划,建立项目库,初步通过专家评审入库12个大类230个项目,有效解决资金分配难、使用慢的问题。

    (二)深化供给侧结构性改革。一是支持制造业转型升级。争取省级专项资金0.24亿元,下达市级专项资金2亿元,推进“三重一大”建设。下达工业发展专项资金1亿元,支持智能制造、绿色制造发展,培育“专精特新”企业。安排专项债券资金9.6亿元,支持天成公司、星瑞齿轮等5家工业企业退城进园,加大“僵尸”企业处置力度。加快市级政府投资基金运作,设立应流航空产业园项目、海外技术落地、重大产业项目、新能源汽车等基金,引导社会资本参与我市产业发展。二是推进科技创新能力建设。下达市级专项资金0.6亿元,支持实施科技重大专项,鼓励企业研发中心建设,落实与国内重点科研院所高校合作政策。下达市级专项资金0.2亿元,落实人才引进奖补政策。支持实施返乡创业工程,对获得国家和省、市级返乡创业类平台给予补助。三是促进实体经济加快发展。全面落实减税降费政策,上半年全市新增减税降费9.9亿元,为参保单位减轻养老、失业等社会保险缴费负担0.7亿元。支持中小微企业发展,上半年全市为4414户小微民营企业提供融资担保贷款11.3亿元,为1550户企业和个人提供创业担保贷款2.2亿元,为114户企业融资提供续贷过桥周转资金6.6亿元。

    (三)统筹推动城乡区域协调发展。一是支持加快中心城区建设。上半年拨付市级筹集资金57.9亿元,占年度计划数的55.5%。严格执行资金拨付审核制度,对未纳入政府性投资计划的项目资金,一律不予支出。下达专项资金0.6亿元,支持开展全国文明城市创建工作。拨付资金33.6亿元,支持征迁安置工作,推进棚户区、老旧小区改造,加快安置房建设。二是支持实施乡村振兴战略。上半年全市农林水支出44.9亿元,增长9.9%。探索推行“大专项+任务清单”管理方式,提升资金使用精准性。推进农业发展提质增效,支持发展现代农业、政策性农业保险增品扩面等,加强“四好农村路”、农田水利建设。落实惠农补贴政策,开展惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理,通过“一卡通”发放惠民惠农补贴资金18.4亿元。支持淮河行蓄洪区居民迁建工作,指导县区编制资金保障方案,争取省发行专项债券14.6亿元。支持推进农村环境“三大革命”,持续改善农村人居环境。三是持续深化农村综合改革。争取上级专项资金3.8亿元,扶持壮大农村集体经济,加强农村公益事业财政奖补与脱贫攻坚和乡村振兴统筹力度,省级美丽乡村中心村全面开工建设。支持农村“三变”改革、农村土地“三权分置”改革,激发农村发展活力。

    (四)切实保障和改善民生。一是不断加大民生投入力度。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大财政民生投入,上半年全市民生支出208.2亿元,增长12.8%,占财政总支出的87.9%,较上年同期提高1.7个百分点,将更多财力向基层一线倾斜、向困难地区倾斜、向弱势群体倾斜,确保民生政策落到实处。二是加快实施33项民生工程。上半年到位财政资金101.5亿元,占年初财政投资计划的75.2%。加大工作推进力度,发挥民生工程信息管理平台监控作用,实时动态掌握项目实施情况,每月排名通报,补助类项目及时发放,工程类项目全面提速,33项民生工程有序推进。三是积极支持社会事业发展。落实就业创业补贴政策,加强公共就业服务能力建设,上半年全市就业补助资金支出2.7亿元,城镇新增就业3.15万人。推动发展教育事业,上半年全市教育支出40.5亿元,增长5.2%,全面落实城乡义务教育经费保障机制,支持城区义务教育阶段14所新建、改扩建学校建设,加大高中教育投入,提升职业教育办学水平。支持市图书馆正式对外开放运营。支持深化医药卫生体制改革,争取公立医院化债奖补一般债券额度4749万元。城乡居民基本医疗保障财政补助标准由490元提高到520元。

    (五)深化财税体制改革。一是加快市与县区财政事权和支出责任划分改革。出台六安市普通国省干线公路建设养护职责划分及资金投入暂行规定,进一步完善城区义务教育阶段公办学校建设经费分担机制,起草六安市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案。二是深入推进预算管理制度改革。加大市级财政专项资金清理整合力度,优化资金投入方式,削减取消低效无效资金0.6亿元。规范市级预算单位资金存放管理,完成财政暂付款项清理工作。除涉密部门外,所有市级预算部门及时公开2019年部门预算和“三公”经费预算。严格落实过紧日子要求,压减市直单位2019年一般性支出10%以上。三是全面加强绩效管理。贯彻落实中央和省关于全面实施预算绩效管理的要求,市级财政初步建立了以项目支出为主的全过程预算绩效管理体系,项目绩效目标、运行监控和绩效自评实现全覆盖,建立重点绩效评价常态化机制,2019年对27个项目和11个部门整体支出开展绩效评价,涉及资金17亿元,评价结果用于改进管理、预算安排和完善政策。四是深化市属国资国企改革。完善市融资担保公司、市产投公司等6家国有企业法人治理结构,建立外部董事人才库。做好国有企业退休人员社会化管理,研究分类管理措施。建立行政事业单位国有资产月报制度,加强经营性资产监管和移交工作,确保国有资产保值增值。五是统筹推进其他改革事项。加强涉改部门经费保障和资产管理、财务管理,保障市级机构改革平稳有序推进。积极配合做好市级人大预算联网监督工作,全面完整提供相关数据,自觉在人大监督下依法加强财政管理。

    总体看,上半年预算执行情况较好,有力保障了市委市政府重大政策的贯彻落实,但财政运行和预算执行中还面临一些困难和问题:财政收入增长基础不稳,加之减税降费政策效应持续显现和经济下行压力,财政收入增速放缓,市本级完成年初预算收入目标难度加大,支出刚性不减,个别县区财政收支矛盾比较突出。预算编制的准确性和预算执行的约束力需要进一步增强;个别部门预算执行基础工作不扎实,支出进度较慢;预算单位绩效意识和管理水平有待进一步提升。防范化解债务风险压力依然存在,融资平台公司自身经营能力较弱。市与区财政管理体制执行刚性有待加强,税收入库级次亟需规范。我们高度重视这些问题,积极采取措施加以解决。

    三、下半年财政重点工作安排

    我们将认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,用足用活积极财政政策,精准发力做好财政改革发展各项工作,推动经济社会发展取得新成效。

    一是着力服务实体经济发展。严格落实中央和省出台的各项减税降费政策,持续为企业减负。综合运用财政政策和工具,支持制造业、服务业等高质量发展,支持招商引资工作,促进开发园区加快发展,不断增强财政发展后劲。规范推广政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引扩大民间投资。及时拨付资金,推动部门加快预算执行。同时,做好民生保障工作,足额落实“三保”支出。

    二是着力加强收入预期管理。做好预算执行分析工作,科学研判财政经济收入形势,依法加强收入征缴,依规平稳有序组织收入,努力实现全年财政收入增长9%的预期目标。加强市与区税收入库监测,规范税收征管秩序。针对税收票据管理出现的异常情况,加强分析、监管,堵塞税收管理漏洞。

    三是着力推进财税体制改革。出台全面实施预算绩效管理实施细则,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。开展市与区财政体制运行情况调研,制定有利于发展的体制机制。探索推进市级融资平台公司转型发展。做好国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告工作。建立审计审查出的问题与预算安排、政策调整和改进管理相结合的整改机制。科学编制2020年预算,牢固树立过紧日子思想,将更多的资金用于促进发展和改善民生。

    四是不断强化政府债务管理。做好风险监测分析,坚决遏制隐性债务增量、妥善化解隐性债务存量,确保完成年度化解计划。加强债券资金使用管理,尽快发挥资金使用效益。组织2020年发债项目谋划论证工作,做好项目收益平衡测算,力争更多专项债券额度。

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委市政府决策部署,按照市五届人大二次会议的有关决议要求和市人大常委会的审议意见,勇于担当、真抓实干,推动财政改革发展取得新进展,为完成全年经济社会发展主要目标任务、决胜全面建成小康社会作出新贡献!

 

附件1:

六安市2019年上半年财政收入分科目完成情况表

单位:亿元、%

       

汇总预算数

完成数

为预算的%

增幅%

        

223.78

137.51

61.4

11.0

税收收入小计

195.38

114.69

58.7

6.3

非收收入小计

28.40

22.82

80.3

42.3

一、地方级收入小计

130.19

75.80

58.2

7.5

()税收收入

103.11

57.92

56.2

4.9

       增值税

40.08

25.11

62.6

12.2

       营业税

0.00

0.00

 

 

       企业所得税

9.40

7.26

77.3

10.6

       个人所得税

2.02

0.87

43.0

-27.9

       资源税

1.32

1.54

116.4

84.9

       城市维护建设税

5.42

3.22

59.3

11.1

       房产税

2.39

1.25

52.4

13.4

       印花税

1.38

0.73

52.9

3.6

       城镇土地使用税

5.34

2.48

46.5

-14.9

       土地增值税

14.52

5.50

37.9

-26.7

       车船税

1.56

0.70

44.6

-16.7

       耕地占用税

2.36

0.69

29.1

-16.5

       契税

17.27

8.53

49.4

17.9

       环境保护税

0.05

0.04

69.1

265.7

       其他税收收入

0.00

0.02

 

 

(二)非税收入

27.08

17.88

66.0

16.9

       专项收入

7.03

4.06

57.7

9.9

       行政事业性收费收入

5.94

2.94

49.5

-34.1

       罚没收入

3.19

2.45

77.0

-16.2

       国有资本经营收入

0.00

0.01

 

255.3

       国有资源(资产)有偿使用收入

8.90

6.93

77.9

80.6

       捐赠收入

0.00

0.16

 

188.7

       政府住房基金收入

0.76

0.48

63.2

144.4

       其他收入

1.26

0.84

66.9

608.4

二、国有资本经营预算收入

1.09

1.44

131.9

469.7

三、中央级收入小计

87.43

56.76

64.9

12.8

(一)税收收入

87.20

53.25

61.1

6.8

       增值税

37.87

21.59

57.0

10.3

       消费税

11.06

7.00

63.3

11.9

       企业所得税

23.36

18.20

77.9

12.0

       个人所得税

4.84

2.08

43.0

-27.8

       车辆购置税

9.57

4.37

45.7

-6.9

       其他税收收入

0.50

0.02

3.2

-91.7

(二)非税收入

0.24

3.50

1481.3

624.6

四、出口货物退增值税

5.07

3.52

69.4

24.6

 

 

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市2019年上半年财政收入分地区完成情况表

 

 

单位:亿元、%

    

汇总预算数

完成数

为预算的%

增幅%

    

223.78

137.51

61.4

11.0

霍 邱 县

23.23

22.91

98.6

76.6

舒 城 县

26.61

14.52

54.6

9.3

金 寨 县

21.10

13.40

63.5

16.2

霍 山 县

21.99

14.80

67.3

7.2

金 安 区

23.60

15.52

65.8

5.1

裕 安 区

24.46

15.07

61.6

8.7

叶 集 区

7.50

4.25

56.6

13.3

市 本 级

75.30

37.03

49.2

-7.2

其中:开发区

22.30

11.79

52.9

1.8

    市  直

53.00

25.23

47.6

-10.9

 


附件3:

 

2019年1-6月份税收收入分行业统计表

  单位:亿元、%

      

20191-6

累计税收

20181-6

累计税收

同比

增长%

合计

120.22

112.98

6.4

一、第一产业

0.13

0.21

-35.9

二、第二产业

50.94

40.07

27.1

(一)采矿业

8.62

4.19

105.7

    1.煤炭开采和洗选业

0.00

0.00

-81.8

    2.石油和天然气开采业  

0.00

0.00

0.0

    3.黑色金属矿采选业

7.64

3.55

115.3

    4.有色金属矿采选业

0.06

0.00

2655.2

    5.非金属矿采选业

0.22

0.19

15.5

    6.开采专业及辅助性活动

0.44

0.37

18.2

    7.其他采矿业

0.26

0.07

255.0

(二)制造业

21.63

19.09

13.3

    1.农副食品加工业

0.28

0.27

2.3

    2.食品制造业

0.17

0.37

-54.9

    3.酒、饮料和精制茶制造业

6.43

5.30

21.3

    4.烟草制品业

0.00

0.00

0.0

    5.纺织业

0.55

0.31

79.9

    6.纺织服装、服饰业

1.44

1.61

-10.3

    7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

0.81

0.86

-6.2

    8.木材加工和木竹藤棕草制品业

1.55

1.10

40.9

    9.家具制造业

0.13

0.13

3.2

   10.造纸和纸制品业

0.15

0.08

88.2

   11.印刷和记录媒介复制业

0.12

0.18

-32.2

   12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业

0.30

0.17

76.4

   13.石油、煤炭及其他燃料加工业

0.14

0.04

248.3

   14.化学原料和化学制品制造业

0.24

0.22

9.1

   15.医药制造业

0.08

0.10

-24.2

   16.化学纤维制造业

0.03

0.03

-4.9

   17.橡胶和塑料制品业

0.78

0.53

47.3

   18.非金属矿物制品业

3.08

2.54

21.2

   19.黑色金属冶炼和压延加工业

0.83

0.75

11.3

   20.有色金属冶炼和压延加工业

0.05

0.14

-63.4

   21.金属制品业

0.84

0.66

27.7

   22.通用设备制造业

0.96

0.76

26.2

   23.专用设备制造业

0.52

0.35

50.0

   24.汽车制造业

0.17

0.22

-21.2

   25.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

0.09

0.02

284.0

   26.电气机械和器材制造业

0.99

1.36

-27.0

   27.计算机、通信和其他电子设备制造业

0.42

0.46

-9.4

   28.仪表仪器制造业

0.01

0.01

78.6

   29.其他制造业

0.42

0.48

-11.8

   30.废弃资源综合利用业  

0.03

0.03

-2.5

   31.金属制品、机械和设备修理业

0.01

0.02

-36.3

(三)电力、热力、燃气及水的生产和供应业

2.71

2.41

12.6

    1.电力、热力生产和供应业

2.45

2.13

15.1

    2.燃气生产和供应业

0.08

0.07

22.6

    3.水的生产和供应业

0.18

0.21

-16.2

(四)建筑业

17.97

14.39

24.9

    1.房屋建筑业

7.07

5.07

39.3

    2.土木工程建筑业

3.19

2.27

40.1

    3.建筑安装业

4.56

4.28

6.4

    4.建筑装饰、装修和其他建筑业

3.16

2.76

14.7

三、第三产业

69.15

72.70

-4.9

(一)批发和零售业

12.70

12.06

5.3

    1.批发业

8.37

8.98

-6.8

        其中:烟草制品批发

4.72

5.28

-10.6

    2.零售业

4.33

3.08

40.7

(二)交通运输、仓储和邮政业

1.07

2.03

-47.3

    1.铁路运输业

0.00

0.00

0.0

    2.道路运输业

0.98

1.80

-45.6

    3.水上运输业

0.01

0.00

64.8

    4.航空运输业 

0.00

0.00

0.0

    5.管道运输业 

0.02

0.08

-75.1

    6.多式联运和运输代理业

0.03

0.05

-44.9

    7.装卸搬运和仓储业

0.04

0.05

-19.4

    8.邮政业

0.00

0.04

-110.8

(三)住宿和餐饮业

0.31

0.40

-22.8

    1.住宿业

0.11

0.08

29.5

    2.餐饮业

0.20

0.31

-36.6

(四)信息传输、软件和信息技术服务业

0.26

1.34

-80.6

    1.电信、广播电视和卫星传输服务

0.07

0.09

-18.6

    2.互联网和相关服务

0.00

1.04

-99.6

    3.软件和信息技术服务业

0.18

0.21

-13.4

(五)金融业

7.37

7.56

-2.4

    1.货币金融服务

5.60

5.53

1.3

    2.资本市场服务

0.17

0.16

3.7

    3.保险业

1.25

1.66

-24.7

    4.其他金融业

0.36

0.21

72.3

(六)房地产业

38.33

39.53

-3.0

    1.房地产开发经营

33.08

35.29

-6.3

    2.物业管理

0.17

0.12

44.4

    3.房地产中介服务

0.02

0.01

51.0

    4.房地产租赁经营

0.19

1.59

-87.8

    5.其他房地产业

4.87

2.52

93.0

(七)租赁和商务服务业

2.24

1.93

16.0

    1.租赁业

0.55

0.50

11.4

    2.商务服务业

1.69

1.43

17.7

(八)科学研究和技术服务业

0.60

0.48

25.1

(九)水利、环境和公共设施管理业

0.19

0.14

37.8

(十)居民服务、修理和其他服务业

0.58

1.02

-43.1

(十一)教育

0.15

0.16

-9.8

(十二)卫生和社会工作

0.23

0.18

32.3

(十三)文化、体育和娱乐业

0.05

0.30

-84.8

(十四)公共管理、社会保障和社会组织

1.53

1.71

-10.3

(十五)其他行业

3.54

3.86

-8.4

 

附件4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市2019年上半年一般公共预算支出预算分科目

完成情况表                                                    

 

 

 

 

 

单位:亿元、%

       

汇总预算数

完成数

为预

算的%

增幅%

合计

市人大

批准数

上级

追加数

        

373.15

350.25

22.90

236.92

63.5

10.7

1、一般公共服务支出

37.18

36.67

0.51

19.45

52.3

1.6

2、国防支出

0.29

0.29

 

0.08

28.3

20.3

3、公共安全支出

12.98

12.66

0.32

7.11

54.8

-8.5

4、教育支出

60.27

59.43

0.84

40.51

67.2

5.2

5、科学技术支出

7.76

7.76

0.01

5.09

65.6

-27.0

6、文化旅游体育与传媒支出

5.07

4.26

0.81

1.80

35.5

11.6

7、社会保障和就业支出

44.87

44.35

0.52

32.84

73.2

23.7

8、卫生健康支出

47.05

45.82

1.24

41.30

87.8

15.5

9、节能环保支出

6.32

4.16

2.16

4.93

78.0

76.4

10、城乡社区支出

15.63

15.45

0.18

13.81

88.4

40.6

11、农林水支出

64.25

52.38

11.86

44.86

69.8

9.9

12、交通运输支出

24.30

21.18

3.12

15.56

64.0

24.9

13、资源勘探信息等支出

3.40

3.28

0.12

0.88

26.0

-18.6

       

汇总预算数

完成数

为预

算的%

增幅%

合计

市人大

批准数

上级

追加数

14、商业服务业等支出

0.61

0.54

0.07

0.25

41.2

-62.1

15、自然资源海洋气象等支出

1.76

1.45

0.31

1.04

59.1

-23.2

16、住房保障支出

8.18

7.36

0.82

5.86

71.6

-11.2

17、粮油物资储备支出

0.62

0.62

 

0.41

66.5

-23.7

18、灾害防治及应急管理支出

0.77

0.77

 

0.70

91.2

 

19、金融支出

0.18

0.18

 

0.04

20.6

-24.7

20、预备费

3.54

3.54

 

 

 

 

21、债务付息支出

8.02

8.02

 

0.00

0.0

-99.2

22、其他支出

20.07

20.07

 

0.39

1.9

-61.3

23、债务发行费用支出

0.05

0.0518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市2019年上半年一般公共预算支出分地区

完成情况表

 

 

 

单位:亿元、%

  

汇总预算数

完成数

为预算的%

增幅%

  

市人大批准数

上级追加数

   

373.15

350.25

22.90

236.92

63.5

10.7

霍 邱 县

53.00

45.89

7.11

38.10

71.9

19.0

舒 城 县

42.67

40.27

2.39

28.11

65.9

10.7

金 寨 县

51.38

47.38

4.00

30.13

58.6

14.5

霍 山 县

21.07

19.94

1.12

17.37

82.4

2.9

金 安 区

39.74

36.91

2.84

28.35

71.3

15.7

裕 安 区

45.92

42.45

3.47

31.25

68.0

23.7

叶 集 区

14.55

13.72

0.82

6.31

43.4

7.7

市 本 级

104.83

103.69

1.13

57.31

54.7

-0.7

其中:开发区

7.48

7.10

0.38

4.03

53.9

1.7

    市  直

97.35

96.59

0.76

53.29

54.7

-0.9

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