索引号: 798121257/201901-00161 组配分类: 部门预算
发布机构: 市公共资源交易监督管理局 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
名称: 六安市公共资源交易监督管理局部门2019年部门预算说明 信息来源: 六安市公共资源交易监督管理局
文号: 关键字: 2019年:部门预算说明  
发布日期: 2019-01-24 11:20:28 访问量: 128
发布时间:2019-01-24 11:20:28
六安市公共资源交易监督管理局部门2019年部门预算说明

六安市公共资源交易监督管理局部门2019年部门预算说明

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

六安市公共资源交易监督管理局2019年部门预算说明

 

    根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

  第一部分  部门基本概况

 

    一、部门主要职责

    根据[2006]61号文规定,市公共资源交易监督管理局的主要职责是:

    1、贯彻执行有关建设工程招标投标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的法律、法规和规章。

    2、制定建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购活动监督管理的具体制度、办法。

    3、审核建设工程招标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的范围和方式,对此活动及有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行备案,对交易后合同的鉴定和履行结果情况实行监督检查,并对有关资料进行备案。

    4、建立并管理各类评标专家库,建立中介机构、供应商备选库,建立建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购各方当事人参加招标投标交易活动的诚信档案。

    5、受理有关招标投标交易活动的举报投诉,并按照规定调查处理招标投标交易活动过程中的违规行为。

    6、对招标、采购、交易活动当事人的投标(竞买)保证金、履约保证金实行托管并对缴存情况实行监督管理。

    7、对市招投标中心交易活动进行监督和管理。

    8、法律、法规、规章规定应履行的其他职责。

    市公共资源交易中心主要职责:

    1、根据国家、省、市有关法律、法规和规定,制定有形市场交易管理制度;

    2、负责维护招投标中心的市场秩序,协助职能部门监督交易双方执行法律、法规、规定,对招投标活动提供见证服务并全过程进行市场监督;

    3、负责收集、审核、发布各类招投标交易信息;

    4、负责为交易各方和各职能部门进场活动、监管提供场所和服务;

    5、协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件;

    6、受政府委托,对建设工程项目、国有土地、国有资产产权交易、政府采购组织招投标交易活动;

    7、会同有关部门负责建立并管理各类评委专家库,承担专家库专家的随机抽取工作。

 

    二、2019年主要工作任务

    2019年主要工作任务是:

    1、完善公共资源交易管理工作体制机制。

    2、落实“放管服”工作。

    3、继续深化公共资源交易市场监管。

    4、提升平台标准化建设水平。建立标准规范、职能全面、设施先进的能够满足我市公共资源交易发展需求的招投标交易场所。

    5、加强自身建设。

 

    三、2019年预算编制指导思想和原则

    根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:进一步改革预算管理制度,公开透明预算编制。健全政府预算体系,实行零基预算和全口径预算管理,统筹安排各项财力。认真落实中央“八项规定”,严格“三公”经费管理,保重点、压一般,集中财力办大事。加强预算绩效管理,稳步推进预决算和“三公”经费公开。一是全面完整、真实合法的原则;二是积极稳妥,公开透明的原则;三是强化约束,注重绩效的原则。


    四、部门机构设置和人员情况

    六安市公共资源交易监督管理局局包括局本级和0个二级单位组成,编制28个(其中:行政编6个,事业编22个),实有人数30人(其中:在职28人,离休0人,退休2人)。机构性质及人员情况如下表:

    单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 六安市公共资源交易监督管理局本级

事业

28

30

28

 

2

28

26

 

2

2

2

 

0

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

 

    五、部门综合定额标准

    根据2019年市直基本支出供给政策(详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》),六安市公共资源交易监督管理局单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

    单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市公共资源交易监督管理局本级

全额拨款

事业一档

7000

 

第二部分 2019年部门预算安排情况

 

    一、2019年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,六安市公共资源交易监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市公共资源交易监督管理局部门2019年收支总预算 1098.27万元,较上年增加2.94万元,增长0.27%,主要原因是人员数量增加导致基本支出增加。收入来源为:财政拨款收入、纳入预算管理非税收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

    二、2019年部门收入预算总体情况

    2019年部门组织收入160万元,部门可支配收入1098.27万元,具体情况如下表:

    1、2019年部门组织收入计划情况表

    单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

 

 

 

 

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

160

200

-40

20

制度逐步完善,违规现象减少

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

    组织收入项目说明如下:

    (1)专项收入0万元。

    (2)行政事业性收费收入0万元。

    (3)罚没收入0万元。

    (4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

    (5)捐赠收入0万元。

    (6)政府住房基金收入0万元。

    (7)纳入预算管理的其他非税收入200万元。

    (8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

    (9)政府性基金收入0万元。

    (10)国有资本经营预算收入0万元。

    2、2019年部门可支配收入预算情况表

    单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

1098.27

1095.33

2.94

0.27

基本支出人员工资增加

财政预算内拨款收入

882.24

857.95

24.29

2.83

基本支出人员工资增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

216.03

237.38

-21.35

-8.99

非税收入减少

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

   

    三、2019年部门支出预算总体情况

    2019年部门支出预算总额1098.27万元,同上年相比增加2.94万元。其中:财政拨款(补助)安排1098.27万元,同上年相比增加2.94万元。具体情况如下表:

    1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

    单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

1098.27

1098.27

882.24

0

216.03

0

0

0

人员支出

326.91

326.91

270.88

0

56.03

0

0

0

 工资福利支出

326.85

326.85

270.82

0

56.03

0

0

0

 对个人和家庭的补助

0.06

0.06

0.06

0

0

0

0

0

定额公用支出

42.36

42.36

42.36

0

0

0

0

0

其中:综合定额

19.30

19.30

19.30

0

0

0

0

0

项目支出

729

729

569

0

160

0

0

0

    2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

    单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1098.27

882.24

0

216.03

1095.33

857.95

0

237.38

2.94

0.27

人员支出

326.91

270.88

0

56.03

298.43

261.05

0

37.38

28.48

9.5

 工资福利支出

326.85

270.82

0

56.03

298.36

260.98

0

37.38

28.49

9.5

 对个人和家庭的补助

0.06

0.06

0

0

0.07

0.07

0

0

-0.01

-14.28

定额公用支出

42.36

42.36

0

0

36.89

36.89

0

0

5.47

14.8

 其中:综合定额

19.3

19.3

0

0

19.3

19.3

0

0

0

0

项目支出

729

569

0

160

760.01

560.01

0

200

-31.01

-4.1

 

 

    3、各项支出增减原因分析:

   (采用因素分析法分析财政拨款(补助)安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。)

    2019年财政拨款(补助)安排共增加24.29万元,其中:

    (1)人员支出增加9.83万元,原因是:人员工资增加,人员数量增加。

    (2)定额公用支出增加5.47万元,原因是:人员数量增加。

    (3)项目支出增加8.99万元,原因是:非税收入减少,财政拨款收入增加。

 

    4、2019年部门支出预算分功能科目对比表 

    单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

1098.27

1098.27

0

1095.87

1095.33

0

2.94

0.27

一般公共服务支出

1028.86

1028.86

0

1032.04

1032.04

0

-3.18

-0.3

社会保障和就业支出

44.54

44.54

0

40.69

40.69

0

3.85

9.46

住房保障支出

24.87

24.87

0

22.6

22.6

0

2.27

10

 

    四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出5项,资金总额729万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排569万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排160万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

    (一)六安市公共资源交易监督管理局2019年项目支出安排情况说明

    1、办案、查案经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

    项目立项依据:根据单位职能要求受理并查处招投标中投诉举报案件。

    项目内容:外出办案差旅、租车。

    项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:

    差旅费18万元;

    其他商品和服务支出交通费用2万元。

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    2、招投标成本及房租等经费312.18万元,其中:财政预算内(补助)安排152.18万元,纳入预算管理的非税收入收入160万元。

    项目立项依据:根据实际工作。

    项目内容:用于房租、水电费、物业管理、光纤信息维护、办公设备购置、保安保洁费用、日常办公耗材、政府采购专家评审费、标书制作及其他费用支出。

    项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:

    办公费6.02万元;

    水费0.15万元;

    电费22.21万元;

    邮电费15万元;

    物业管理费30.09万元;

    租赁费155.41万元;

    劳务费75万元;

    其他商品和服务支出8.3万元。

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    3、电子招投标交易平台运行维护和保证金账户清理费77万元其中:财政预算内(补助)安排77万元。

    项目立项依据:根据《六安市招投标中心电子招投标交易平台合同书》

    项目内容:用于招投标电子交易平台维护费。

    项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:

     维护费50万元;

     劳务费27万元。

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    4、市公共资源交易中心信息化及三年规划及办公设备购置4万元,其中:财政预算内拨款安排312.4万元。

    项目立项依据:《中华人民共和国招标投标法》;《中华人民共和国招标投标法实施条例》;《中华人民共和国政府采购法》;《国家信息化战略发展纲要(2016-2020)》;《国家“十二五”电子政务发展规划》;《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号);《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55 号);《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发〔2015〕63号);《关于印发<“互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)>的通知》(发改法规〔2017〕357号);《安徽省人民政府办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》(皖政办〔2015〕64号);《安徽省公共资源交易监督管理办法》(省政府令第255号);《安徽省人民政府办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》(皖政办〔2015〕64号);《安徽省加快推进“互联网+”行动实施方案》;《安徽省“十三五”电子政务发展规划》;《安徽省人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》;《安徽省发展改革委关于印发安徽省公共资源交易平台系统运行管理暂行办法的通知》(皖发改公管规〔2017〕3号);《关于印发安徽省“互联网+”招标采购行动实施方案(2017-2019年)的通知》(皖发改公管〔2017〕451号);《六安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;《六安市人民政府办公室关于印发六安市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》(六政办〔2016〕7号);《六安市人民政府办公室关于印发六安市“十三五”电子政务发展规划的通知(六政办〔2016〕78号)》;《六安市人民政府办公室关于印发六安市电子政务项目管理办法的通知》(六政办〔2016〕66号);《六安市本级电子政务发展专项资金管理暂行办法》(财行〔2017〕8号);《六安市人民政府办公室关于印发电子政务重要信息系统建设工作任务的通知》((六政办明电〔2017〕25号)

    项目内容:本次建设内容主要包括统一数据中心平台、信息安全、运维服务、移动平台、数据分析挖掘展示等方面。

    项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:

    信息网络及软件购置更新297.4万元;

    办公设备购置15万元。

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    5、扶贫工作队交通补助和窗口人员补贴7.42万元,其中:财政预算内(补助)安排7.42万元。

    项目立项依据:根据扶贫政策规定和市领导批示“招投标监督管理局(市招投标中心)工作人员比照市政务中心工作人员享受窗口补贴”。

    项目内容:扶贫工作队生活补助和交通补助。

    目起止时间:2019年1月至2019年12月。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:

    其他队个人和家庭补助支出7.42万元。

    项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

    五、预算绩效管理情况

    2019年项目支出绩效自评项目5个,项目金额729万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为3个,涉及财政预算内拨款安排541.58万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排160万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排  0万元。

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共3个,资金总额 701.58万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排541.58万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元,纳入预算内管理的非税收入安排160万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

  2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

  单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

701.58

701.58

541.58

0

160

0

0

0

招投标业务成本及房租等经费

312.18

312.18

152.18

0

160

0

0

0

电子交易平台运行维护和保证金账户清理费

77

77

77

0

0

0

0

0

市公共资源交易中心信息化建设三年规划可行性研究报告及实施方案

312.4

312.4

312.4

0

0

0

0

0

 

    2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

    六安市公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支预算1098.27万元,较上年增加2.94万元,主要原因是人员数量增加导致基本支出增加。收入来源包括:一般公共预算拨款1098.27万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务1028.86万元,占93.68%;社会保障和就业支出44.54万元,占4.0%;住房保障支出24.87万元,占2.32%。

 

    2019年部门一般公共预算安排情况

 

    六安市公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算收入1098.27万元,较上年增加2.94万元,增长0.27 %,主要原因是人员数量增加导致基本支出增加。一般公共预算支出 1028.86万元,比上年预算数减少3.18万元,下降0.3 %。主要原因是有些阶段性项目逐渐完工。其中:一般公共服务1028.86万元,占93.68%;社会保障和就业支出44.54万元,占4.0%;住房保障支出24.87万元,占2.32%。具体情况如下:

     (一)“一般公共服务支出”2019年预算1028.86万元,比2018年预算减少3.18万元,下降0.3%,减少的原因主要是有些阶段性项目逐渐完工。其中,“行政运行”预算299.86万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算729万元,主要用于主要用于支付开评标场地和局机关办公场地房租、水电费、物业管理费、政府采购专家评审费、招投标业务办公耗材、保安保洁费、电子平台运行维护及交易中心信息化及三年规划费等。

    (二)“社会保障和就业支出”2019年预算 44.54万元,比2018年预算增加3.85万元,增长9.46%,增加原因主要是人员增加导致。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算41.44万元,主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算3.1万元,主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

    ( 三)“住房保障支出”2019年预算24.87万元,比2018年预算增加2.27万元,增长10%,增加原因主要是单位人员增加等。其中:“住房公积金”预算24.87万元,主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

    2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

     六安市公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算基本支出369.27万元,具体情况如下:

    (一)工资福利支出326.85万元,包括:基本工资120.93万元、津贴补贴21.41万元、其他工资福利支出32.06万元、其他社会保障缴费16.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.54万元、绩效工资61.75万元、奖金3.14万元、住房公积金24.87万元、公务员医疗补助1.87万元。

    (二)商品和服务支出40.36万元,包括:办公费8万元、水费0.86万元、电费2.5万元、物业管理费2.80万元、会议费2.50万元、公务接待费2.10万元、工会经费2.45万元、福利费0.12万元、公务用车补贴及运行费11.63万元、培训费1.2万元、差旅费2.5万元、邮电费2万元、印刷费1.5万元、其他商品服务支出0.20万元。

    (三)对个人和家庭的补助 0.06万元,包括:离休费0万元、其他对个人和家庭的补0.06万元。

    (四)其他资本性支出2万元,包括:办公设备购置2 万元。

 

 

    2019年部门政府性基金预算安排情况

 

    六安市公共资源交易监督管理局2019年政府性基金收入预算0万元。

    六安市公共资源交易监督管理局2019年政府性基金预算本年支出0万元。

 

 

 

    2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

    六安市公共资源交易监督管理局2019年社保基金收入预算0万元。

    六安市公共资源交易监督管理局2019年社会保险基金本年支出0万元。

 

    2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

    六安市公共资源交易监督管理局2019年国有资本经营收入预算0万元。

    六安市公共资源交易监督管理局2019年国有资本经营预算支出0万元。

 

    2019年部门政府采购预算安排情况

 

    根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市公共资源交易监督管理局2019年共安排政府采购支出三项,资金总额467.81万元,其中:财政预算内拨款安排312.4万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元,纳入预算内管理的非税收入安排155.41万元,非税收入专户核拨收入安排  0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

    1、市公共资源交易中心信息化及三年规划及办公设备采购312.4万元,其中:财政预算内拨款安排312.4万元。

    采购目录及数量:台式计算机6台、存储设备48、计算机软件一批、投影仪2台、多功能一体机8台。

    采购计划实施时间:2019年1月至2019年12月。

    2、招投标业务成本及房租等经费155.41万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排155.41万元。

    采购目录及数量(类、品、目):房屋租赁费。

    采购计划实施时间:2019年1月至2019年12月。

 

    2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

    根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元。

 

 

    2019年部门资产购置预算安排情况

 

    根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出2项,资金总额312.4万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排  0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

    1、市公共资源交易中心信息化及三年规划及办公设备购置312.4万元,其中:财政预算内拨款安排312.4万元。

    主要购置:其他网络设备软件1批;其他办公设一批:台式计算机6台、存储设备40、计算机软件一批、投影仪2台、多功能一体机8台。

 

 

    2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

    一、六安市公共资源交易监督管理局 2019年“三公”经费预算表

                                                                    单位:万元

项  目

预算数

合  计

6.1

因公出国(境)费

0

公务接待费

2.1

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

4

       公务用车购置费

0

 

    二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算6.1万元,较上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为2.1万元,公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算持平。

    (二)公务接待费支出2.1万元,较2018年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出4万元,较2018年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;公务用车运行维护费4万元,较2018年预算增加4万元。

 

    2019年部门机关运行经费安排情况

 

    六安市公共资源交易监督管理局是事业单位,2019年部门机关运行经费未安排。

 

 

    2019年部门国有资产占有使用情况

 

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市公共资源交易监督管理局办公等房屋由市资产中心统一管理。

    根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安市统计部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

    (四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 

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