索引号: 003224958/201808-032 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市发改委(物价局、绿指办) 主题分类: 主题分类  
名称: 六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2017年部门决算情况 信息来源: 办公室
文号: 关键字: 决算  
发布日期: 2018-08-29 17:07:03 访问量: 70
发布时间:2018-08-29 17:07:03
六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2017年部门决算情况

六安市发展和改革委员会2017年部门决算情况

 

第一部分六安市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据六政办〔2015〕66号文件规定,六安市发展和改革委员会主要职责是:

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,承担市政府目标考核有关事项协调落实,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;协调督查宏观政策落实,组织协调信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;参与全市重大投资项目建设和本级政府财政预算内固定资产年度投资计划编制工作,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责绿色发展和节能减排的综合协调工作,组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。

(十二)贯彻执行国家、省有关价格方针政策和法律法规;负责对国家、省价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

(十三)根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标;制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

(十四)建立和完善价格监测和调控体系;负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(十五)组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实行收费许可证制度;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

(十七)负责全市价格监督检查工作,受理价格举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的行政复议和行政诉讼工作;指导全市价格监督检查。

(十八)负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报;负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

(十九)指导、监督全市价格管理工作;指导企业建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

(二十)负责统筹协调全市绿色发展工作,拟定和组织实施全市绿色发展战略、总体规划、年度计划,以及绿色发展体制改革工作。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

二、六安市发展和改革委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

1、狠抓项目投资。紧盯国家、省最新的政策导向和资金支持方向,围绕五大发展行动计划、皖西革命老区振兴发展规划,以及文化旅游、特色小镇、服务业发展重点区域和重大平台、中央预算内投资重点领域,精准谋划项目,再储备一批强基础、管长远、具有牵动性的重大项目。深入实施“四督四保”和“五项机制”,持续强化亿元以上重点项目协调推进,在摸排2018年大新专项目295个、投资550亿元以上的基础上,进一步梳理充实。依托国家重大建设项目建库,动态调整充实专项建设基金三年滚动项目库,进一步加强政府投资项目储备,持续加大中央预算内资金和专项建设基金争取力度。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,从公共服务、基础设施领域中在择优筛选出投资回报机制明确、市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目,集中向社会公开发布。深化投融资体制改革,优化企业投资管理,切实降低民间投资准入门槛,确立企业投资主体地位,探索不再审批管理模式,对投资规模小、市场化程度高、不涉及环保的项目,先行试点企业投资项目承诺制。

2、加快推进“三重一创”建设。充分贯彻落实《六安市“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《六安市人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》等文件精神,充分发挥省市级战略性新兴产业集聚发展基地建设专项引导资金的作用,为战略性新兴产业企业发展、项目建设和研发提供支持。加强霍山高桥湾现代产业园高端装备基础零部件产业省级重大新兴产业基地、金寨先进光伏制造省级重大新兴产业试验工程和金安区应流小型涡轮航空发动机及特种装备动力应用省级重大新兴产业专项建设,加大招商引资力度,加强重大项目调度,力促早建成、早投产、早见效,全力完成2018年度发展目标任务。推进舒城基础电子产业集聚发展基地、市开发区先进装备制造产业集聚发展基地等第一批市级基地建设。大力发展新一代电子信息、装备制造及核心零部件、新能源汽车等高端制造业,加快应流航空产业园、迎驾野岭产业园、沃特玛产业基地、胜利精密电子产业园、华夏幸福产业一体、协鑫光伏组件等重点项目建设。

3、深化区域合作。抢抓合肥都市圈战略升级扩容机遇,积极呼应合肥市建设长三角世界级城市群副中心的战略目标,推动合六工业走廊合作共建、交通基础设施、环境联防联治等重大专题合作,与合肥市联合编制合六经济带规划,强化与合肥市县域经济合作。积极争取全市纳入新一轮皖北振兴发展政策,推进合六共建市级现代产业园,提升包河-舒城、高新-霍邱合作园区建设水平。加快革命老区振兴发展规划实施,密切与黄冈、信阳等对接合作,落实《大别山革命老区振兴发展战略合作协议》和《交通合作协议》,率先在交通对接、旅游开发等领域探索合作,共同争取国家层面更多政策资金支持,加快老区振兴脱贫步伐。修订《六安市协调发展行动实施方案》,大力实施乡村振兴战略和区域协调发展战略,全面振兴县域经济,切实发挥城镇对区域经济发展的集聚、辐射和带动作用。加快开发园区改革和创新发展,积极争取产城融合试点。

4、完善基础设施。修编六安市中心城市综合交通规划,编制实施六安市轨道交通规划。完成六安站改扩建,加快推进合六市郊铁路(合六快线)前期工作,争取项目尽快完成核准并开工建设,积极谋划推进六安景、沿江高铁等重大铁路项目前期工作,科学做好六安铁路货运中心搬迁规划研究。积极推进金寨支线机场、六安金安通用机场前期工作,启动应流航空产业园建设。完成“十三五”能源发展规划编制,积极发展光伏、风电、生物质能新能源。加快城乡电网升级改造,推进霍邱石店、金寨张冲及皋城500KV输变电工程尽快开工建设,破解光伏、风电等新能源工程电网送出问题。支持金寨高比例可再生能源示范县建设,稳步推进金寨抽水蓄能电站项目建设。积极推进天然气“县县通”支线工程,开工建设合肥至六安天然气复线工程、六安至霍邱至颍上天然气支线工程。

5、加强生态建设。加快“一心一廊”“一谷一带”四大绿色发展平台建设,不断做大绿色发展总量和增量。推进巢湖生态文明先行示范区创建和金寨、霍山国家主体功能区试点示范建设,积极争取国家政策项目资金支持,更好发挥示范带动作用。加快推进霍山、叶集、霍山等三个经开区园区循环化改造步伐。制定市对县生态文明建设目标评价考核办法。编制《六安市主体功能区建设实施方案》。加快西山药库建设。

6、全面推进价格改革。一是推进重点价格改革。进一步加强对房地产及物业管理、交通运输、医药、教育等领域的价格管理,强化民生价费管理。进一步完善平价商店准入退出机制,强化考核考评,提升平价商店整体工作水平。二是完善价格监测调控。加强重点时段、重点领域、重要商品的价格监测,及时把握苗头性、倾向性和潜在性涨价因素,做好价格监测分析预警。三是强化价格管理。强化涉企收费清单制度落实管理,规范住房、交通、旅游、医疗、教育等价格行为,加强重要节日期间的市场巡查,积极稳妥受理价格投诉举报,营造良好的市场价格秩序。四是深化价格公共服务。加强成本调查监审,拓展价格认证工作领域,认真落实《价格认定规定》,全面实行价格认定工作信息化操作模式。加大案卷自评互查力度,强化“12358”举报平台建设。深化价格队伍建设,切实提高业务能力和水平。

7、进一步推进党风廉政建设与反腐败工作。全面学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、十九大精神,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,大力倡导八个方面的良好风气,与时俱进,开拓创新,真抓实干,深入推进党风廉政建设与反腐败工作,健全完善惩治和预防腐败体系,强化监督检查,确保决策部署贯彻落实,推进作风效能建设,强化宣传教育,密切党群干群关系。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市发展和改革委员会2017年度部门决算包括:委本级决算和委属单位决算,与预算单位构成相同。

纳入六安市发展和改革委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市发展和改革委员本级

2

六安市价格认证中心

2

六安市发改委节能监察中心

2

六安市区域经济发展研究中心

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 六安市发展和改革委员2017年部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2194.70

一、一般公共服务支出

1631.30

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

23.40

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

68.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1.06

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

63.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

3

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

2218.10

本年支出合计

1767.11

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

79.21

     年末结转和结余

530.20

 

 

 

 

总计

2297.30

总计

2297.30

         

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市发展和改革委员

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2218.10

2194.70

 

 

 

 

23.40

201

一般公共服务支出

2,083.35

2,059.95

0.00

0.00

0.00

0.00

23.40

20104

发展与改革事务

2,080.35

2,056.95

0.00

0.00

0.00

0.00

23.40

2010401

  行政运行

857.79

834.39

0.00

0.00

0.00

0.00

23.40

2010402

  一般行政管理事务

834.47

834.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

253.82

253.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

70.68

70.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

63.59

63.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

67.51

67.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:六安市发展和改革委员

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,767.11

1,069.92

697.19

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,631.30

934.11

697.19

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

1,628.30

931.11

697.19

0.00

0.00

0.00

 

2010401

  行政运行

874.52

874.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

370.97

0.00

370.97

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010408

  物价管理

256.13

0.00

256.13

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010450

  事业运行

70.08

0.00

70.08

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

56.59

56.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

67.51

67.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2,194.70

一、一般公共服务支出

1,630.46

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

68.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1.06

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

63.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

3.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,194.70

本年支出合计

1,766.27

年初财政拨款结转和结余

79.21

年末财政拨款结转和结余

507.64

一般公共预算财政拨款

79.21

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

2,273.90

合计

2273.90

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

79.21

76.90

2.31

2,194.70

1,035.72

1,158.98

1,766.27

1,069.08

697.19

507.64

43.54

464.10

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

73.33

71.02

2.31

2,059.95

900.97

1,158.98

1,630.46

933.27

697.19

502.82

38.72

464.10

0.00

 

 

20104

发展与改革事务

73.33

71.02

2.31

2,056.95

897.97

1,158.98

1,627.46

930.27

697.19

502.82

38.72

464.10

0.00

 

 

2010401

  行政运行

41.02

41.02

0.00

834.39

834.39

0.00

873.68

873.68

0.00

1.72

1.72

0.00

0.00

 

 

2010402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

834.47

0.00

834.47

370.97

0.00

370.97

463.50

0.00

463.50

0.00

 

 

2010408

  物价管理

2.31

0.00

2.31

253.82

0.00

253.82

256.13

0.00

256.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010450

  事业运行

0.00

0.00

0.00

70.68

0.00

70.68

70.08

0.00

70.08

0.60

0.00

0.60

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

30.00

30.00

0.00

63.59

63.59

0.00

56.59

56.59

0.00

37.00

37.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

68.01

68.01

0.00

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

68.01

68.01

0.00

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

67.51

67.51

0.00

67.51

67.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1.06

1.06

0.00

4.82

4.82

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1.06

1.06

0.00

4.82

4.82

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1.06

1.06

0.00

4.82

4.82

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

63.73

63.73

0.00

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

63.73

63.73

0.00

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

63.73

63.73

0.00

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

638.68

302

商品和服务支出

0

310

其他资本性支出

0

 

30101

  基本工资

226.91

30201

  办公费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

 

30102

  津贴补贴

187.20

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

 

30103

  奖金

39.37

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

174.41

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

 

30106

  伙食补助费

1.27

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

9.52

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

430.40

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

  离休费

6.51

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

 

30302

  退休费

120.05

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

 

30309

  奖励金

171.36

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

  住房公积金

103.06

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0

39906

  赠与

0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

29.41

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

人员经费合计

1069.08

公用经费合计

0

 
                             

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

第三部分六安市发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2297.30万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2297.30万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加486.07万元,增长26.84%,主要原因:一是按照全市养老改革要求,缴存2014年10月至2017年12月养老保险和职业年金;二是重大项目前期工作和规划编制费用增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2218.10万元,其中:财政拨款收入2194.70万元,占98.95%;其他收入23.40万元,占1.05%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1767.11万元,其中:基本支出1069.92万元,占60.55%;项目支出697.19万元,占39.45%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2273.90万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2273.90万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加464.86万元,增长25.70%,主要原因:一是按照全市养老改革要求,缴存2014年10月至2017年12月养老保险和职业年金;二是重大项目前期工作和规划编制费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2273.90万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加481.86万元,增长26.89%。主要原因一是重大项目前期工作和规划编制费用增加;二是新增信用平台建设经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1766.27万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.85万元,增长3.02%。主要原因一是按照全市养老改革要求,缴存2014年10月至2017年12月养老保险和职业年金;二是重大项目前期工作和规划编制费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1766.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1630.46万元,占92.31%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出68.01万元,占3.85%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出63.73万元,占3.61%; 统计信息事务(类)支出3万元,占0.17%;资源勘探信息(类)支出1.06万元,占0.06%;其他支出3万元,占0.17%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22023.13万元,支出决算为1766.27万元,完成年初预算的8.02%。决算数小于预算数的主要原因:一是重大项目前期工作及规划编制经费中规划编制费用按照合同约定需分期付款,部分资金结转至下一年度;二是节能专项资金结转至下一年度;三是市级战略性新兴产业发展专项资金结转至下一年度。其中:基本支出1069.08万元,占60.47%;项目支出697.19万元,占39.53%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为605.10万元,支出决算为834.39万元,完成年初预算的137.89%,决算数大于预算数的主要原因一是按照全市养老改革要求,缴存2014年10月至2017年12月养老保险和职业年金;二是新进工作人员人员经费未列入年初预算。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为920.00万元,支出决算为834.47万元,完成年初预算的90.70%,决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)物价管理(项)。年初预算为316.01万元,支出决算数位253.28万元,完成年初预算的80.15%,决算数小于预算数的主要原因是财政预算内拨补办案补助经费未安排使用。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为72.74万元,支出决算为70.08万元,完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因部分跨年度经费未支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他发展与改革事物(项)。年初预算为0万元,支出决算数位56.59万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金使用。

  1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位3万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金不列入年初预算。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为68.01万元,支出决算数位68.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金充分使用。

8.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金使用。

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.27万元,支出决算数位63.73万元,完成年初预算的154.42%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用和新增人员公积金缴存。
  2. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位3万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金不列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1069.08万元,其中人员经费1069.08万元,主要包括:基本工资226.91万元、津贴补贴187.20万元、奖金39.37万元、其他社会保障缴费174.41万元、伙食补助费1.27万元、其他工资福利支出9.52万元、离休费6.51万元、退休费120.05万元、奖励金171.36万元、住房公积金103.06万元、其他对个人和家庭补助支出29.41万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市发展和改革委员机关运行经费支出113.93万元,比2016年增加0.31万元,增长0.27%,主要原因是商品和服务价格有所上涨。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市发展和改革委员政府采购支出总额153.54万元,其中:政府采购货物支出23.59万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.95万元。授予中小企业合同金额153.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额153.54万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市发展和改革委员会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市发展和改革委员组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金21200万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“六安市农副产品平价商‘以奖代补’资金”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金200万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,是否达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

版权所有:安徽省六安市人民政府  主办:安徽省六安市人民政府  承办:六安市人民政府办公室
通信地址:六安市电子政务管理办公室  邮编:237001  E-mail:laxxb@luan.gov.cn  电话:0564-3379979  传真:0564-3374099
皖ICP备11015645号-1   皖公网安备 34150102000050号   网站标识码:3415000075  假新闻和新闻敲诈举报电话:0564-3951191/3951192
站点地图