索引号: 486189316/201808-003 组配分类: 部门决算
发布机构: 住房公积金管理中心 主题分类: 其他  
名称: 六安市住房公积金管理中心2017年财政决算 信息来源: 市公积金中心
文号: 关键字: 0.00  六安市  决算  公积金  住房  
发布日期: 2018-08-29 15:20:28 访问量: 63
发布时间:2018-08-29 15:20:28
六安市住房公积金管理中心2017年财政决算

六安市住房公积金管理中心2017年部门决算情况

第一部分  六安市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关公积金管理工作的方针政策和法律法规,履行《住房公积金管理条例》赋予的职责;

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划和行政执法;

3、负责记载本行政区域内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

4、负责本行政区域内住房公积金的核算;

5、负责审批本行政区域内住房公积金提取和使用;

6、负责本行政区域内住房公积金的保值和归还;

7、负责利用住房公积金资金支持保障房建设的项目贷款贷前、贷中、贷后管理;

8、负责全市住房公积金信息化建设工作;

9、负责对住房公积金计划、预算执行、归集、提取、贷款发放、资金回收、增值收益、提取贷款风险准备金、城市廉租住房建设补充资金等情况稽核;  

10、 承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市住房公积金管理中心2017年度部门决算包括中心本级决算和中心下属7个县区管理部决算,与预算比较,未发生变化。

纳入六安市住房公积金管理中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市住房公积金管理中心市本级

2

六安市住房公积金管理中心霍邱县管理部

3

六安市住房公积金管理中心舒城县管理部

4

六安市住房公积金管理中心霍山县管理部

5

六安市住房公积金管理中心金寨县管理部

6

六安市住房公积金管理中心叶集区管理部

7

六安市住房公积金管理中心金安区管理部

8

六安市住房公积金管理中心裕安区管理部

第二部分  六安市住房公积金管理中心2017年部门决算表  

                                         

 收入支出决算总表

 

公开01表

部门:六安市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,840.05

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

248.63

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2,737.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

2,840.05

本年支出合计

58

2,986.14

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

146.08

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

2,986.14

总计

65

2,986.14

             

                                  

收入决算表

 

公开02表

部门:六安市住房公积金管理中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,840.05

2,840.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

102.55

102.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

102.55

102.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

73.25

73.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

29.30

29.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,737.50

2,737.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

2,693.55

2,693.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理★

2,693.55

2,693.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                     

支出决算表

 

公开03表 

部门:六安市住房公积金管理中心  

 金额单位:万元 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,986.14

1,135.55

1,850.59

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

248.63

248.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

248.63

248.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

177.60

177.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

71.04

71.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2,737.50

886.91

1,850.59

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

2,693.55

842.96

1,850.59

0.00

0.00

0.00

 

2210302

  住房公积金管理★

2,693.55

842.96

1,850.59

0.00

0.00

0.00

 

                               

政拨款收入支出决算总表

公开04表

 

部门:六安市住房公积金管理中心

 金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,840.05

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

248.63

248.63

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

2,737.50

2,737.50

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

2,840.05

本年支出合计

55

2,986.14

2,986.14

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

146.08

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

146.08

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

2,986.14

总计

60

2,986.14

2,986.14

0.00

 

                         

 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

部门:六安市住房公积金管理中心

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

146.08

146.08

0.00

2,840.05

989.46

1,850.59

2,986.14

1,135.55

1,850.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

146.08

146.08

0.00

102.55

102.55

0.00

248.63

248.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

146.08

146.08

0.00

102.55

102.55

0.00

248.63

248.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

104.35

104.35

0.00

73.25

73.25

0.00

177.60

177.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

41.74

41.74

0.00

29.30

29.30

0.00

71.04

71.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2,737.50

886.91

1,850.59

2,737.50

886.91

1,850.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

43.95

43.95

0.00

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

43.95

43.95

0.00

43.95

43.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

0.00

0.00

0.00

2,693.55

842.96

1,850.59

2,693.55

842.96

1,850.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210302

  住房公积金管理★

0.00

0.00

0.00

2,693.55

842.96

1,850.59

2,693.55

842.96

1,850.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                         

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

 

部门:六安市住房公积金管理中心

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,021.56

302

商品和服务支出

53.11

310

其他资本性支出

2.00

 

30101

  基本工资

258.49

30201

  办公费

9.07

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

1.33

31002

  办公设备购置

1.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

83.95

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.42

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

173.03

30206

  电费

1.85

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

177.60

30207

  邮电费

4.99

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

71.04

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

257.46

30209

  物业管理费

7.58

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

58.88

30211

  差旅费

10.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

14.93

30213

  维修(护)费

0.99

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

3.15

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.49

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.84

31099

  其他资本性支出

1.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.42

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.97

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

43.95

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.40

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.25

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.67

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

1,080.44

公用经费合计

55.10

 

                        

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门:六安市住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我中心2017年无政府性基金支出

第三部分  六安市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2986.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2986.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加445.04万元,增长48%,主要原因:一是缴纳在编人员2014年10月-2016年12月事业单位养老保险、职业年金;二是前期县区管理部购办公用房增值收益支出调帐。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2986.14万元,其中:财政拨款收入2986.14万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2986.14万元,其中:基本支出1135.55万元,占38%;项目支出1850.59万元,占62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2986.14万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2986.14万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加445.04万元,增长48%,主要原因:一是缴纳在编人员2014年10月-2016年12月事业单位养老保险、职业年金;二是前期县区管理部购办公用房增值收益支出调帐。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2986.14万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加445.04万元,增长48%。主要原因:一是缴纳在编人员2014年10月-2016年12月事业单位养老保险、职业年金;二是前期县区管理部购办公用房增值收益支出调帐。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2986.14万元,占本年支出的100%,,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加445.04万元,增长48%。主要原因:一是缴纳在编人员2014年10月-2016年12月事业单位养老保险、职业年金;二是前期县区管理部购办公用房增值收益支出调帐。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2986.14万元,主要用于以下方面;社会保障和就业(类)支出248.63万元,占8.3%;住房保障(类)支出2737.50万元,占91.7%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3049.33万元,支出决算为2986.14万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因: 一是由于县区管理部购置办公用房,后续办证手续仍在完善中,因此办证费用未支出;二是部分项目已完成前期工程,但未进入验收决算程序,因此,该工程费用未支出;三是部分项目支出为跨年度支付。其中:基本支出1135.55万元,占38%;项目支出1850.59万元,占62%。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75.84万元,支出决算为177.6万元,完成年初预算的234.18%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2014年10月-2016年12月事业单位养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.34万元,支出决算为71.04万元,完成年初预算的234.15%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2014年10月-2016年12月事业单位职业年金。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为45.5万元,支出决算为43.95万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是单位员额聘用人员因辞职减少。

4、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)年初预算为2897.65万元,支出决算为2693.55万元,完成年初预算的92.96%,决算数小于预算数的主要原因:一是由于县区管理部购置办公用房,后续办证手续仍在完善中,因此办证费用未支出;二是部分项目已完成前期工程,但未进入验收决算程序,因此,该工程费用未支出;三是部分项目支出为跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1135.55万元,其中人员经费1021.56万元,主要包括:基本工资258.49万元、社会保障缴费83.95万元、绩效工资173.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.6万元、职业年金缴费71.04万元、其他工资福利支出257.46万元、退休费14.93万元、住房公积金43.95万元;公用经费53.11万元,主要包括:办公费9.07万元、印刷费1.33万元、水费0.42万元、电费1.85万元、邮电费4.99万元、物业管理费7.58万元、差旅费10.69万元、维修(护)费0.99万元、租赁费3.15万元、会议费0.49万元、培训费1.84万元、公务接待费1.42万元、劳务费0.97万元、工会经费4.4万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费3.67万元、办公设备购置1万元、其他资本性支出1万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市住房公积金管理中心2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,六安市住房公积金管理中心机关运行经费支出53.11万元,比2016年减少94.76万元,下降178.42%,主要原因是严格执行预算管理办法,加强对项目支出的预算管理。

(二)政府采购支出情况

2017年度,六安市住房公积金管理管理中心政府采购支出总额187.65万元,其中:政府采购货物支出117.65万元,政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.65万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,六安市住房公积金管理中心共有车辆6辆,一般公务用车6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,六安市住房公积金管理中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金1850.59万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,五个项目绩效,均达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                             单位:万元

 

 

21

11.89

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

17

8.09

公务用车购置及运行费

4

3.8

  其中:公务用车运行维护费

4

3.8

       公务用车购置

 

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元,支出决算为11.89万元,完成预算的56.62%,决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含市本级和县区管理部。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.09万元,占68%;公务用车购置及运行费支出决算3.8万元,占32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是我中心2018年未安排因公出国(境)项目,因为未产生相关费用支出。

2.公务接待费支出8.09万元, 与2016年度决算相比,减少0.66万元,下降7.54%,下降的原因是认真贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。2017年六安市住房公积金管理中心国内公务接待共170批次(其中外事接待0批次),1618人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。

3.公务用车购置及运行费支出3.8万元,与2016年度决算相比,减少0.2万元,下降5%,下降的原因是2017年严格执行公务用车制度规定,外出办公优先乘坐公共交通工具,杜绝公车私用。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于六安市住房公积金管理中心开展日常业务用车。2017年,六安市住房公积金管理中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

联系方式:六安市住房公积金管理中心       政务公开电子邮箱:lagjjzhk@163.com

 

                            

 

 

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