索引号: 662944342/201708-037 组配分类: 部门预算
发布机构: 市宗教局 主题分类: 民族、宗教  
名称: 六安市民委(宗教局)2016年部门决算情况 信息来源:
文号: 关键字:
发布日期: 2017-08-25 16:03:12 访问量: 18
发布时间:2017-08-25 16:03:12
六安市民委(宗教局)2016年部门决算情况

六安市民委(宗教局)2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻国家民族宗教政策和法律法规,执行省、市关于民族宗教工作部署;组织开展民族宗教工作调查研究,提出有关民族宗教工作建议。

(二)督促检查省、市关于民族工作地方性法规规章和政策规定的落实情况,保障少数民族的合法权益,联系民族聚居地区,指导民族区域自治法的贯彻落实工作。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导;组织和协调市少数民族成员单位开展对少数民族乡、村经济社会发展的帮扶工作。

(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要问题,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

(五)参与拟订全市少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作,指导和帮助少数民族地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。

(六)负责组织民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;参与涉及民族事务的对外宣传工作。

(七)掌握全市民族成份情况,负责民族成份认定工作。

(八)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养、教育和使用工作;组织培训全市政府系统民族工作干部;指导县区民族工作。

(九)做好民族宗教有关经费的分配和管理监督工作。

(十)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,促进宗教关系和谐。

(十一)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(十二)办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;指导宗教团体做好宗教教职人员的培训管理;联系宗教界上层人士。

(十三)指导县区政府宗教事务部门依法履行管理职责,指导和协助各县区及时处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十四)负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作,会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市民族事务委员会(宗教事务局)2018年度部门决算包括局本级,与预算持平。

纳入六安市民委(宗教局)2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

六安市民族事务委员会(宗教事务局)本级

 

 

三、市民委(宗教局)2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市民族事务委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

152.85

一、一般公共服务支出

154.95

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

5.95

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

152.85

本年支出合计

160.91

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

   年初结转和结余

25.08

     年末结转和结余

17.03

 

 

 

 

总计

177.93

总计

177.93

         

 

收入决算表

                                            公开02表

编制单位:六安市民族事务委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

152.85

152.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

146.90

146.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

146.90

146.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

130.90

130.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市民族事务委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

160.91

147.08

13.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

154.96

141.13

13.83

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

154.96

141.13

13.83

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

141.13

141.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

13.18

0.00

13.18

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市民族事务委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

152.85

一、一般公共服务支出

154.96

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

5.95

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

152.85

本年支出合计

160.90

年初财政拨款结转和结余

25.08

年末财政拨款结转和结余

17.03

一般公共预算财政拨款

25.08

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

177.93

合计

177.93

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

编制单位:

 

 

六安市民族事务委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

25.08

16.90

8.18

152.85

136.85

16.00

160.91

147.08

13.83

17.03

6.68

10.35

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

25.08

16.90

8.18

146.90

130.90

16.00

154.96

141.13

13.83

17.03

6.68

10.35

0.00

 

 

20123

民族事务

25.08

16.90

8.18

146.90

130.90

16.00

154.96

141.13

13.83

17.03

6.68

10.35

0.00

 

 

2012301

  行政运行

16.90

16.90

0.00

130.90

130.90

0.00

141.13

141.13

0.00

6.68

6.68

0.00

0.00

 

 

2012302

  一般行政管理事务

8.18

0.00

8.18

5.00

0.00

5.00

13.18

0.00

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012304

  民族工作专项

0.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

0.65

0.00

0.65

10.35

0.00

10.35

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.95

5.95

0.00

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.95

5.95

0.00

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.95

5.95

0.00

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 
                                                             

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

编制单位:

六安市民族事务委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

68.52

302

商品和服务支出

41.45

310

其他资本性支出

2.47

 

30101

基本工资

30.06

30201

办公费

5.09

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

24.10

30202

印刷费

0.05

31002

办公设备购置

2.47

 

30103

奖金

4.89

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

2.84

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.23

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

6.63

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

34.63

30211

差旅费

7.43

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

11.03

30213

维修(护)费

0.37

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.45

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

4.85

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.39

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.15

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

1.11

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

13.83

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

21.17

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.28

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.32

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.33

 

 

 

 

人员经费合计

103.15

公用经费合计

43.92

 
                               

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市民族事务委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、市民委(宗教局)2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计177.93万元(含结余分配和年末结转结余),支出总计177.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加45.53万元,增长34%,主要原因:单位新进工作人员和人员工资增加导致基本支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计152.85万元,其中:财政拨款收入152.85万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元,;其他收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计160.91万元,其中:基本支出147.08万元,占91%;项目支出13.83万元,占9%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计177.93万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计177.93万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加45.53万元,增长34%,主要原因:单位新进工作人员和人员工资增加导致基本支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入152.85万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加0万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出160.91万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加45.53万元,增长34%,主要原因:单位新进工作人员和人员工资增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为152.85万元,支出决算为160.90万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:新进工作人员和人员工资增加。具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.85万元,支出决算为147.07万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出147.07万元,其中人员经费103.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、他对个人和家庭补助支出;公用经费43.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市民委2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市民委(宗教局)机关运行经费41.45万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市民委(宗教局)政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出2.46万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市民委(宗教局)共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市民委(宗教局)按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金200万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金200万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市民委(宗教局)2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

1.20 

1.15 

因公出国(境)费

 0.00

  0.00

公务接待费

 1.20

1.15 

公务用车购置及运行费

 0.00

 0.00

其中:公务用车运行维护费

 0.00

 0.00

       公务用车购置

 0.00

 0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市民委(宗教局)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.15万元,完成年初预算的96%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为1.15万元,完成年初预算的96%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年六安市人民检察院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出1.15万元, 与2015年度决算相比,减少0.75万元,下降39%;下降的原因是:2016年六安市民委(宗教局)国内公务接待共16批次(其中外事接待0批次),128人次(其中外事接待0批次)。主要是用于接待上级来人和兄弟市县。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元。2016年,六安市民委(宗教局)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

联系方式:六安市民委(宗教局)      

政务公开电子邮箱: yxw727695@126.com

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