索引号: 003225336/201708-011 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 六安市人民政府法制办公室 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市人民政府法制办公室2016年部门决算情况 信息来源:
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发布日期: 2017-08-25 15:18:25 访问量: 9
发布时间:2017-08-25 15:18:25
六安市人民政府法制办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)调查研究全市依法行政和政府法治建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,承担全市依法行政考核工作,协助市长办理法制工作事项。

(二)承担统筹规划市政府规章、规范性文件制定工作的责任,拟订市政府年度规章、规范性文件制定工作安排,报市政府批准后组织实施并督促指导。

(三)负责组织起草有关重要的法规规章、规范性文件草案;承担审查各部门草拟的法规规章、规范性文件草案的责任;负责对与群众利益密切相关的法规规章、市政府规范性文件草案向社会公开征求意见;负责市政府规章、规范性文件政策解读的审查工作;负责办理市政府规范性文件接受监督审查中的相关工作;承办国家、省和市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章、规范性文件草案意见的工作。

(四)建立健全重大事项决策合法性审查工作制度;承担市政府重大事项决策的合法性审查工作,对县区政府、市政府部门合法性审查工作进行指导。

(五)负责市政府法律顾问制度建设、人员遴选以及日常联络、组织协调等服务和管理工作。

(六)承办行政执法责任制的相关工作;承办市政府部门规范性文件的前置审查;办理县区政府和市政府部门规范性文件备案审查;办理市政府规范性文件的上报备案;办理公民、法人和其他组织对市政府所属部门规范性文件提出的合法性审查申请事项。

(七)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的市政府规范性文件和答复意见。

(八)承办市政府的行政复议和行政应诉事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作;办理行政复议应诉案件统计和行政复议人员资格认证及证件管理工作;研究行政复议、行政诉讼、行政赔偿中带有普遍性的问题,起草有关配套的规范性文件和答复意见;具体承办与行政复议有关的信访工作。承办市政府与行政复议有关的行政应诉事项;承办征地补偿安置争议案件;承办对审计机关作出的有关财政收支的审计决定的裁决。

(九)承办市政府规范性文件解释的具体工作;承办市政府规章、规范性文件的实施效果测评工作;负责市政府规章、规范性文件清理、编纂工作,编辑市政府规章、规范性文件汇编的正式版本。

(十)负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件实施中的争议和问题的有关工作;指导督查县区政府依法行政工作。

(十一)组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作,组织全市行政执法人员业务培训。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市人民政府法制办公室2016年度部门决算包括法制办本级决算,与预算持平。

纳入六安市人民政府法制办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

市人民政府法制办公室本级

 

 

三、六安市人民政府法制办公室2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:市法制办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

251.84

一、一般公共服务支出

251.78

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

251.84

本年支出合计

253.82

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

4.37

     年末结转和结余

2.39

 

 

 

 

总计

256.21

总计

256.21

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:市法制办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

251.84

251.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

249.80

249.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

249.80

249.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

144.85

144.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

104.96

104.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:市法制办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

253.82

145.14

108.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

251.78

143.11

108.68

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

251.78

143.11

108.68

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

143.11

143.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

法制建设

108.68

0.00

108.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:市法制办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

251.84

一、一般公共服务支出

251.38

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

251.84

本年支出合计

253.42

年初财政拨款结转和结余

3.97

年末财政拨款结转和结余

2.39

一般公共预算财政拨款

3.97

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

255.81

合计

255.81

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:市法制办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

3.97

0.65

3.32

251.84

146.88

104.96

253.42

145.14

108.28

2.39

2.39

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.97

0.65

3.32

249.80

144.85

104.96

251.38

143.11

108.28

2.39

2.39

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.97

0.65

3.32

249.80

144.85

104.96

251.38

143.11

108.28

2.39

2.39

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.65

0.65

0.00

144.85

144.85

0.00

143.11

143.11

0.00

2.39

2.39

0.00

0.00

2010307

法制建设

3.32

0.00

3.32

104.96

0.00

104.96

108.28

0.00

108.28

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

0.00

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

0.00

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

0.00

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

市法制办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

95.70

302

商品和服务支出

30.13

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

25.08

30201

办公费

2.52

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

29.72

30202

印刷费

7.69

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

30.48

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

6.99

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.5

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

3.43

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.32

30211

差旅费

5.18

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

3.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2.53

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.01

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

15.62

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.56

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.7

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.15

 

 

 

人员经费合计

115.02

公用经费合计

30.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:市法制办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

四、六安市人民政府法制办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计256.21万元(含年初结转结余),支出总计256.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加39.01万元,增长17.96%;支出增加40.71万元,增长18.89%,主要原因:人员工资增加导致支出比例增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计251.84万元,其中:财政拨款收入251.84万元,占100%;其他收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计253.82万元,其中:基本支出145.14万元,占57.18%;项目支出108.68万元,占42.82%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计256.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计256.21万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加39.01万元,增长17.96%;支出增加40.71万元,增长18.89%,主要原因:人员工资增加导致支出比例增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入256.21万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加39.01万元,增长17.96%。主要原因:年中人员工资调增导致预算追加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出256.21万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加40.71万元,增长18.89%。主要原因:人员工资增加导致基本支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为221.69万元,支出决算为253.82万元,完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。其中基本支出145.14万元,占57.18%;项目支出108.68万元,占42.82%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为116.69万元,支出决算为145.14万元,完成年初预算的124.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加导致基本支出增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为105万元,支出决算数位108.68万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余项目经费纳入到本年度决算。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出145.14万元,其中人员经费115.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费30.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市人民政府法制办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度六安市人民政府法制办公室机关运行经费30.13万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度六安市人民政府法制办公室政府采购支出总额5.46万元,其中:政府采购货物支出5.46万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市人民政府法制办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,人民政府法制办公室按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市人民政府法制办公室2016年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

1.98

6.87 

因公出国(境)费

 0

4.87 

公务接待费

1.98

2.01 

公务用车购置及运行费

 0.00

0.00 

  其中:公务用车运行维护费

 0.00

 0.00

       公务用车购置

 0.00

 0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市人民政府法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.87万元,完成年初预算的346.97%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含法制办本级和下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为4.87万元。公务接待费支出决算为2.01万元,完成年初预算的101.52%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出4.87万元,与2015年度决算相比,增加4.87万元,增长的原因是2015年8月,接到省政府法制办临时安排的出国考察交流任务,我办临时申请了出国考察经费。但省办出国考察团因故推迟时间,到2015年底时才启动考察任务,故决算数据发生在2016年度。2016年六安市人民政府法制办公室因公出国(境)团组1次,出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于省政府法制办统一组织前往印尼、新西兰执行“行政法律体系建设和行政复议制度建设交流访问”任务。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出2.01万元, 与2015年度决算相比持平。2016年六安市人民政府法制办公室国内公务接待共38批次(其中外事接待0批次),320人次(其中外事接待0人次)。主要是用于开展业务工作接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少5.27万元,下降的原因是公务用车改革后,我办严格执行改革方案,取消一般公务用车。2016年,六安市人民政府法制办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:六安市人民政府法制办公室       

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