索引号: 003224958/201708-137 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市发改委(物价局、绿指办) 主题分类: 主题分类  
名称: 六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2016年部门决算情况 信息来源:
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发布日期: 2017-08-25 15:12:54 访问量: 17
发布时间:2017-08-25 15:12:54
六安市发展和改革委员会(物价局、绿指办)2016年部门决算情况

六安市发改委2016年部门决算情况

 

  • 部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,承担市政府目标考核有关事项协调落实,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;协调督查宏观政策落实,组织协调信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;参与全市重大投资项目建设和本级政府财政预算内固定资产年度投资计划编制工作,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家区域发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总体平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责绿色发展和节能减排的综合协调工作,组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。

(十二)贯彻执行国家、省有关价格方针政策和法律法规;负责对国家、省价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

(十三)根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标;制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。

(十四)建立和完善价格监测和调控体系;负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(十五)组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实行收费许可证制度;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

(十七)负责全市价格监督检查工作,受理价格举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的行政复议和行政诉讼工作;指导全市价格监督检查。

(十八)负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报;负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的进行价格鉴定、认证。

(十九)指导、监督全市价格管理工作;指导企业建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

(二十)负责统筹协调全市绿色发展工作,拟定和组织实施全市绿色发展战略、总体规划、年度计划,以及绿色发展体制改革工作。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市发展和改革委员会2016年度部门决算包括委本级和委属单位决算,纳入六安市发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市发展和改革委员会本级

2

六安市价格认证中心

3

六安市节能监察中心

4

六安市区域经济发展研究中心

 

三、六安市发改委2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1674.9

一、一般公共服务支出

1694.19

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

2.19

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

17.15

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1677.09

本年支出合计

1715.51

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

134.14

     年末结转和结余

95.72

 

 

 

 

总计

1811.23

总计

1811.23

         

收入决算表

                                            公开02表

编制单位:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,677.09

1,674.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

201

一般公共服务支出

1,650.38

1,648.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

20104

发展与改革事务

1,650.38

1,648.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2010401

行政运行

870.64

868.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2010402

一般行政管理事务

262.20

262.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

456.66

456.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

60.88

60.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,715.51

1,001.82

713.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,694.19

984.68

709.51

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,694.19

984.68

709.51

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

899.50

899.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

278.47

0.00

278.47

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

485.34

85.18

400.16

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

30.88

0.00

30.88

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.18

0.00

4.18

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

                       

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,674.90

一、一般公共服务支出

1,693.59

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

4.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

17.15

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,674.90

本年支出合计

1,714.91

年初财政拨款结转和结余

134.14

年末财政拨款结转和结余

94.13

一般公共预算财政拨款

117.14

 

 

政府性基金预算财政拨款

17.00

 

 

合计

1,809.04 

合计

1,809.04 

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

117.14

69.88

47.26

1,674.90

976.65

698.25

1,714.42

1,001.22

713.20

77.61

45.30

32.31

0.00

 

201

一般公共服务支出

117.14

69.88

47.26

1,648.18

953.62

694.56

1,693.59

984.08

709.51

71.73

39.42

32.31

0.00

 

20104

发展与改革事务

117.14

69.88

47.26

1,648.18

953.62

694.56

1,693.59

984.08

709.51

71.73

39.42

32.31

0.00

 

2010401

行政运行

69.88

69.88

0.00

868.45

868.45

0.00

898.90

898.90

0.00

39.42

39.42

0.00

0.00

 

2010402

一般行政管理事务

16.27

0.00

16.27

262.20

0.00

262.20

278.47

0.00

278.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010408

物价管理

30.99

0.00

30.99

456.66

85.18

371.48

485.34

85.18

400.16

2.31

0.00

2.31

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

60.88

0.00

60.88

30.88

0.00

30.88

30.00

0.00

30.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.69

0.00

3.69

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.69

0.00

3.69

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.69

0.00

3.69

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

23.03

23.03

0.00

17.15

17.15

0.00

5.88

5.88

0.00

0.00

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

0.00

0.00

0.00

23.03

23.03

0.00

17.15

17.15

0.00

5.88

5.88

0.00

0.00

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

0.00

0.00

0.00

23.03

23.03

0.00

17.15

17.15

0.00

5.88

5.88

0.00

0.00

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

548.47

302

商品和服务支出

95.46

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

187.08

30201

办公费

6.43

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

181.20

30202

印刷费

7.72

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

137.30

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

38.43

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.11

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.83

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

2.64

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

4.46

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

357.29

30211

差旅费

4.80

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

8.04

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

126.92

30213

维修(护)费

2.03

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.22

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

5.11

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

9.24

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.01

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

6.15

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

96.62

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

21.85

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

95.54

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.80

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.94

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

17.11

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.78

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.87

 

 

 

 

人员经费合计

905.76

公用经费合计

95.46

 
                               

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

编制单位:六安市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

 

合计

17.00

0.00

0.49

0.00

0.49

16.51

 

208

社会保障和就业支出

17.00

0.00

0.49

0.00

0.49

16.51

0.49

16.51

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

17.00

0.00

0.49

0.00

0.49

16.51

0.49

16.51

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

17.00

0.00

0.49

0.00

0.49

16.51

0.49

16.51

                             

四、六安市发改委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1811.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1811.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少41.87万元,减少2.26%,主要原因是2016年存在跨年度项目,未完成资金需结转到下年执行。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1677.09万元,其中:财政拨款收入1674.9万元,占99.87%;其他收入2.19万元,占0.13%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1715.51万元,其中:基本支出1001.82万元,占58.4%;项目支出713.69万元,占41.6%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1809.04万元(含年初财政拨款结转和结余134.14万元),支出总计1809.04万元(含年末财政拨款结转和结余94.13万元),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少35.16万元,减少1.9%,主要原因:2016年项目支出减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1674.9万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加32.7万元,增加1.99%。主要原因是2016年基本支出方面,新增人员以及增加工资。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1714.42万元,占本年支出的99.97%。与2015年相比,财政拨款支出减少79.38万元,降低4.43%。主要原因是项目支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为25631.03万元,支出决算为1714.42万元,完成年初预算的6.69%。决算数小于算数的主要原因是部分跨年度项目资金结转。其中基本支出1001.22万元,占58.40%;项目支出713.20万元,占41.60%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为733.5万元,支出决算为868.45万元,完成年初预算的118.4%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及增加工资。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为565.4万元,支出决算数位278.47万元,完成年初预算的49.25.27%,决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)物价管理(项)。年初预算为350.62万元,支出决算数位485.34万元,完成年初预算的138.42%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及增加工资。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他发展与改革事物(项)。年初预算为2463.51万元,支出决算数位30.88万元,完成年初预算的1.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度经费未支出。

  1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位3.69万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险并轨。
  2. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项),年初预算为9000万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的0.19%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金收回。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1001.22万元,其中人员经费905.76万元,主要包括:基本工资187.08万元、津贴补贴181.2万元、奖金137.3万元、社会保障缴费38.43万元、其他工资福利支出4.46万元、离休费8.04万元、退休费126.92万元、生活补助9.24万元、医疗费6.15万元、奖励金96.62万元、住房公积金95.54万元、其他对个人和家庭补助支出14.78万元;公用经费95.46万元,主要包括:办公费6.43万元、印刷费7.72万元、水费0.11万元、电费2.83万元、邮电费2.64万元、差旅费4.8万元、维修(护)费2.03万元、租赁费0.22万元、会议费5.11万元、公务接待费3.01万元、劳务费21.85万元、工会经费3.8万元、公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费用17.11万元、其他商品服务支出11.87万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17万元,本年收入0万元,本年支出0.49万元,年末结转和结余16.51万元。具体情况说明如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位0.49万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市发改委机关运行经费131.62万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市发改委政府采购支出总额72.83万元,其中:政府采购货物支出18.18万元,政府采购服务支出54.65万元。授予中小企业合同金额72.83万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市发改委共有车辆10辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆 (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市发改委按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金200万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金200万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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