索引号: 744859651/201708-038 组配分类: 部门决算
发布机构: 市城乡规划局 主题分类: 综合政务  城乡建设、环境保护  
名称: 六安市城乡规划局2016年财政决算 信息来源:
文号: 关键字: 城乡规划  2016年  财政决算  
发布日期: 2017-08-22 14:51:52 访问量: 9
发布时间:2017-08-22 14:51:52
六安市城乡规划局2016年财政决算

       一、部门主要职能
       根据市政府有关文件规定,市城乡规划局主要职责是:
       (一)贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针、政策;研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件和技术管理规定,并对贯彻实施情况进行监督检查。
       (二)承担城乡规划的编制、调整、修订和报批或审批工作;负责城乡规划设计、科研,组织开展城市发展战略性规划研究,参与制定城市建设计近期目标和年度建设计划;参与建设工程的可行性研究和论证。
       (三)负责市区范围内的各类建设项目(建筑物、构筑物、市政工程、综合管线、地下空间开发、户外广告设置等工程项目)的选址、定点,提出规划设计条件,审查建设项目规划设计方案,进行竣工规划核实;负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程规划核实合格证》和《乡村建设规划许可证》。
       (四)配合市、区城市管理行政执法部门,对规划许可后违法建设进行认定和查处;承办涉及城乡规划管理方面的行政复议和行政诉讼事项。
       (五)负责城市测绘管理,制定全市城市建设测绘发展规划和计划,下达测绘和科研任务,负责城市测绘成果的管理工作。
       (六)负责城市规划建设档案的收集、保存、查询等管理工作。
       (七)指导全市规划队伍建设,负责全市规划编制单位资质等级审查、申报及注册城市规划执业资格的统一申报、管理工作。
       (八)负责市辖各县和叶集试验区城乡规划业务指导工作。
       (九)承担市规划委员会的日常工作。
       (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
       二、2016年度部门决算单位构成
       从决算单位构成看,六安市城乡规划局2016年度部门决算包括局本级和局属单位决算,纳入六安市城乡规划局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市城乡规划局本级

2

市城乡规划局金安直属分局

3

市城乡规划局裕安直属分局

4

六安市城市建设档案馆

       三、六安市城乡规划局2016年部门决算报表

收入支出决算公开表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,365.87

一、一般公共服务支出

35

3.51

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

230.70

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

202.52

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

29.80

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

8.07

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

1,479.34

 

12

 

十二、农林水支出

46

3.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

3.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,598.20

本年支出合计

58

1,496.91

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

86.68

年初结转和结余

26

60.52

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

1.57

        转入事业基金

61

86.68

 

28

 

年末结转和结余

62

75.12

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.67

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,658.71

总计

65

1,658.71

                                                     注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
                                                        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
                                                        3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算公开表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,598.20

1,365.87

0.00

0.00

202.52

0.00

29.80

 

201

一般公共服务支出

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

1,580.62

1,348.30

0.00

0.00

202.52

0.00

29.80

 

21201

城乡社区管理事务

542.78

340.26

0.00

0.00

202.52

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

542.78

340.26

0.00

0.00

202.52

0.00

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

807.14

777.34

0.00

0.00

0.00

0.00

29.80

 

2120201

  城乡社区规划与管理

807.14

777.34

0.00

0.00

0.00

0.00

29.80

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

230.70

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120806

  土地出让业务支出

230.70

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                           注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
                                              2.本表含政府性基金预算财政拨款。
                                              3.本表公开到项级科目。
                                              4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算公开表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,496.91

478.66

902.41

0.00

115.83

0.00

 

201

一般公共服务支出

3.51

0.78

2.73

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

1,479.34

466.82

896.68

0.00

115.83

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

456.09

192.65

147.60

0.00

115.83

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

456.09

192.65

147.60

0.00

115.83

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

792.54

274.16

518.38

0.00

0.00

0.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

792.54

274.16

518.38

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

230.70

0.00

230.70

0.00

0.00

0.00

 

2120806

  土地出让业务支出

230.70

0.00

230.70

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                             注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
                                                2.本表含政府性基金预算财政拨款。
                                                3.本表公开到项级科目。
                                                4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算公开表

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,135.17

一、一般公共服务支出

32

3.51

3.51

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

230.70

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

8.07

8.07

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

1,333.21

1,102.51

230.70

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

3.00

3.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

3.00

3.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1,365.87

本年支出合计

55

1,350.78

1,120.08

230.70

 

年初财政拨款结转和结余

25

4.98

年末财政拨款结转和结余

56

20.07

20.07

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

4.98

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

1,370.85

总计

60

1,370.85

1,140.15

230.70

 

                                         注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
                                            2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

4.98

3.41

1.57

1,135.17

464.36

670.81

1,120.08

448.37

671.71

20.07

19.40

0.67

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3.51

0.78

2.73

3.51

0.78

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2.73

0.00

2.73

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

2.73

0.00

2.73

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

0.78

0.78

0.00

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.00

0.00

0.00

0.78

0.78

0.00

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.07

8.07

0.00

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.07

8.07

0.00

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

8.07

8.07

0.00

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

4.98

3.41

1.57

1,117.60

452.52

665.08

1,102.51

436.53

665.98

20.07

19.40

0.67

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

340.26

192.65

147.60

340.26

192.65

147.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

340.26

192.65

147.60

340.26

192.65

147.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

4.98

3.41

1.57

777.34

259.86

517.48

762.25

243.87

518.38

20.07

19.40

0.67

0.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

4.98

3.41

1.57

777.34

259.86

517.48

762.25

243.87

518.38

20.07

19.40

0.67

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                       注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
                                          2.本表公开到项级科目。
                                          3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

240.98

302

商品和服务支出

58.68

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

92.73

30201

  办公费

5.16

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

43.52

30202

  印刷费

0.75

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

10.15

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

21.74

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.80

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

40.23

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.36

30207

  邮电费

10.90

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

4.41

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

18.04

30209

  物业管理费

0.75

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

148.70

30211

  差旅费

9.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

10.82

30213

  维修(护)费

1.10

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

2.24

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.65

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.05

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.85

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

92.33

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

43.00

30227

  委托业务费

3.40

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.02

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.74

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

15.85

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.32

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.71

 

 

 

 

人员经费合计

389.68

公用经费合计

58.68

 

                                       注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
                                          2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.00

0.00

0.00

230.70

0.00

230.70

230.70

0.00

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

230.70

0.00

230.70

230.70

0.00

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

230.70

0.00

230.70

230.70

0.00

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120806

  土地出让业务支出

0.00

0.00

0.00

230.70

0.00

230.70

230.70

0.00

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
                                  2.本表公开到项级科目。
                                  3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

       四、六安市城乡规划局2016年度部门决算说明
       (一)2016年度收入支出决算情况说明
        2016年度收入总计1658.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1658.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加148.11万元,增长9%,主要原因:一是规划业务审图经费拨款增加。
       (二)2016年度收入决算情况说明
        本年收入合计1598.20万元,其中:财政拨款收入1365.87万元,占85 %;经营收入202.52万元,占 13 %;其他收入29.80万元,占2 %。
       (三)2016年度支出决算情况说明
       本年支出合计1496.91万元,其中:基本支出478.66万元,占32%;项目支出902.41万元,占60%;经营支出115.83万元,占8%。

       (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
       2016年度财政拨款收入总计1370.85万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1370.85万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加377.45万元;增加28%,主要原因:一是规划业务审图经费拨款增加;二是规划编制经费拨款增加。
       (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1、财政拨款支出决算总体情况
        2016年度财政拨款支出1120.08万元,占本年支出的75%。与2015年相比,财政拨款支出增加128.28万元,增长11%。主要原因是人员工资、奖励金、规划编制经费等费用支出增加。
        2.财政拨款支出决算具体情况
        2016年度财政拨款支出年初预算为1277.33万元,支出决算为1120.08万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年总体规划修编工作正在进行前期论证,编制单位尚未最终确定,编制经费未支付,所以预算资金有结余。基本支出448.37万元,占40%;项目支出671.71万元,占60%。具体情况如下:
        “城乡社区支出”2016年度决算1120.08万元,比2015年增加128.28万元,增长了11%,主要原因是人员工资、奖励金、规划编制经费等费用支出增加。其中:“行政运行”决算255.71万元,主要用于局本级的基本支出,“一般行政管理事务”决算524.11万元,主要用于《六安市城区空间特色规划》、《海绵城市专项规划》、《六安市茶谷小镇、小站、小院布点规划》、《六安市茶谷小镇、小站、小院规划建设导则》、《六安市金安片区退城进园控规》、《建设债券--停车场可研报告》、《叶集区城乡统筹发展研究》、《六安市中心城区停车场专项规划》、《六安市中心城区停车场现状调查报告》、《 六安市城区新能源汽车充电设施专项规划》、《六安市中心城区公共服务设施专项规划》;“其他城乡社区管理事务支出” 决算 340.26万元,主要用于城市建设档案馆档案管理方面(含规划建设信息中心)人员、日常公用、项目支出。
       (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2016年度财政拨款基本支出448.36万元,其中人员经费389.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费58.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
       (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
        2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入230.70万元,本年支出230.70万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
        1、国有土地使用权出让收入安排的规划业务审图费用支出230.70万元,年初预算为230.70万元,支出决算数为230.70万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
        (八)、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费。
        2016年度六安市城乡规划局机关运行经费 286.00万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
        (二)政府采购情况。
        2016年度六安市城乡规划局部门政府采购支出总额697.35万元,其中:政府采购货物支出14.05万元,政府采购服务支出683.29万元。
        (三)国有资产占有使用情况。
        截止到2016年12月31日,六安市城乡规划局部门共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;没有单位价值50万元以上通用设备、100万元以上的大型设备。
        (四)预算绩效管理工作开展情况
        2016年,六安市城乡规划局按照指向明确、合理可行的原则,全年共组织对11个项目进行了绩效评价,涉及财政资金524万元。评价结果显示,城乡规划编制始终坚持高起点规划编制、高标准规划建设、高效能规划管理,着力突出滨水、生态、文化城市特色,有效发挥了城乡规划的科学引导和宏观调控作用,极大地增强了城市综合实力水平,优化了资源配置,促进了六安市城乡发展逐步走向合理布局、规范建设和协调发展的良性轨道,使城乡面貌发生了巨大变化,项目实施后对社会经济和资源环境产生良好的可持续影响,同时提升环境质量,保护和合理利用各类资源,项目的投入产出率较高。
        名词解释
        (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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